Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190355   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  rekondičný pobyt zamestnancov centra  1397 
vrátane DPH
  89  28.10.2019  28.10.2019  10.12.2019 
20190356   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  rekondičný pobyt zamestnancov centra  1016 
vrátane DPH
  90  31.10.2019  05.11.2019  10.12.2019 
20190357   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A
50528041  ochrana osobných údajov  66,00 
vrátane DPH
27300192    04.11.2019  05.11.2019  10.12.2019 
20190358   Vojtech Petrík
Východná 40,04471 Čečejovce
30250412  kontrola a revízie hasiacich prístrojov  84,60 
vrátane DPH
  101  04.11.2019  05.11.2019  10.12.2019 
20190359   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  724,84 
vrátane DPH
30-000060803PO2012    04.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190360   Poradca,s.r.o.
Pri Celulózke 40,010 01 Žilina
36371271  predplatné aktualizácii zákonov 2020  33,60 
vrátane DPH
  108  05.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190361   Mgr. Alena Molčanová
č.181 Gregorovce 082 66
41345614  supervízie  621,50 
bez DPH
27300199    05.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190362   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  pohonné hmoty  247,93 
vrátane DPH
273001411    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190363   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za energie  1938,65 
bez DPH
273001913    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190364   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce
47862572  služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH
27300196    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190365   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada sa stravu chovancov CDR  132,05 
bez DPH
273001925    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190366   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za internát chovancov CDR  7,00 
bez DPH
273001925    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190367   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada stravy chovancov CDR  112,60 
bez DPH
273001928    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190368   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov CDR  13,20 
bez DPH
273001928    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190369   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  2656,09 
bez DPH
27300167    07.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190370   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR  48,18 
bez DPH
273001921    07.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190371   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  94,67 
vrátane DPH
273001816    07.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190372   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    07.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190373   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    07.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190374   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 4, 83104 Bratislava
31327681  tonery  154,78 
vrátane DPH
273001922    12.11.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190375   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  114,30 
vrátane DPH
273001735    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190376   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  100,36 
vrátane DPH
273001736    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190377   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  108,72 
vrátane DPH
27300186    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190378   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  33,44 
vrátane DPH
30-000009615PO2008    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190379   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za energie  81,23 
vrátane DPH
273001820    12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190380   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za energie  2258,28 
vrátane DPH
273001820    12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190381   Základná škola a MŠ Poproč
skolská 3,04424 Poproc
35544031  úhrada za stravu chovancov CDR  24,00 
bez DPH
  111  12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190382   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR  9,54 
bez DPH
  112  12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190383   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR  24,03 
bez DPH
  113  12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190384   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR  7,92 
bez DPH
  114  12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190385   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby   23,88 
vrátane DPH
273001619    13.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190386   ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  úhrada za stravné chovancov CDR  203,76 
bez DPH
  115  13.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190387   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné a internát chovancov CDR  175,80 
bez DPH
273001926,273001927    18.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190388   Mestské kultúrne stredisko
Hlavná 58, 04501 Moldava n/B
00135305  úhrada za mestský rozhlas  9,96 
bez DPH
  116  18.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190389   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  úhrada za dodávky elektriny  92,93 
vrátane DPH
273001923    18.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190390   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001918    21.11.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190391   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
A3592475    21.11.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190392   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001917    21.11.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190393   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.11.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190394   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.11.2019  09.12.2019  10.12.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť