Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190279   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  úhrada za pohonné hmoty  185,19 
vrátane DPH
273001411    21.8.2019  28.08.2019  9.9.2019 
20190270   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty  245,23 
vrátane DPH
273001911    08.08.2019  16.08.2019  6.9.2019 
20190260   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHL  177,77 
vrátane DPH
273001411    24.7.2019  29.07.2019  9.8.2019 
20190243   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  úhrada za PHL  308,22 
vrátane DPH
273001411    09.07.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190227   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné zmesy   236,95 
vrátane DPH
273001411    21.6.2019  01.07.2019  5.8.2019 
20190214   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  úhrada za pohonné hmoty  160,73 
vrátane DPH
273001411    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190187   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  108,10 
vrátane DPH
273001411    23.5.2019  23.05.2019  27.6.2019 
20190161   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  242,15 
vrátane DPH
273001411    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190141   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  173,60 
vrátane DPH
273001411    25.4.2019  26.04.2019  21.5.2019 
20190131   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesi  239,60 
vrátane DPH
273001411    9.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190104   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesi  143,87 
vrátane DPH
273001411    22.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190095   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  311,96 
vrátane DPH
273001411    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190071   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  171,64 
vrátane DPH
273001411    21.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190053   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  319,45 
vrátane DPH
273001411    8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190037   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  151,93 
vrátane DPH
273001411    23.1.2019  30.01.2019  19.2.2019 
20190012   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada pohonných hmôt  204,20 
vrátane DPH
273001411    8.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190130   Mestský podnik služieb Medzev
Štóska 182, Medzev
31309984  úhrada za dopravné úkony  110,40 
vrátane DPH
  37  5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190254   Rudolf DZuro RUDY
Jasov 56, 04423
30250692  úhrada za opravy - únik vody  195 
vrátane DPH
  79  15.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190358   Vojtech Petrík
Východná 40,04471 Čečejovce
30250412  kontrola a revízie hasiacich prístrojov  84,60 
vrátane DPH
  101  04.11.2019  05.11.2019  10.12.2019 
20190178   SPDDD Úsmev ako dar
Kováčka 28, 04001 Košice
17316537  úhrada za obed na akcii  20 
vrátane DPH
  59  13.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190341   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za servis -údržbu  912,00 
vrátane DPH
  92  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190340   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov  805,20 
bez DPH
  93  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190339   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za servis-opravu ROMZ  321,60 
vrátane DPH
  100  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190236   Martin Hruška - ELEX
Kalinovská 10, 04022 Košice
17095727  úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie  500 
vrátane DPH
  76  04.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
20190096   Ing.Štefan Olejňák-EKOTECH
Južná trieda 48/E, Košice
14350122  úhrada za montáž a dodávku vchodových dverí  724,97 
vrátane DPH
  22  11.3.2019  12.03.2019  18.3.2019 
20190354   Ing.Peter Toronský-VIPE
Kavečianska cesta 38
10778250  Školenie a skúšky obsluhy kotlov VI. triedy  108 
vrátane DPH
  107  23.10.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190063   Ing. Peter Toronský - VIPE
Kavečianska cesta 38, Košice
10778250  úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení  496,80 
vrátane DPH
  13  13.2.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190112   Oto Lukáč
Drienovec 458, 04401
10707174  úhrada za rekonštrukciu kúpelne  3370 
vrátane DPH
  21  1.4.2019  09.04.2019  17.4.2019 
20190315   Kavulič Ladislav - KALAX
Helcmanovce 331
00610526  úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2  6895,57 
vrátane DPH
  87  26.9.2019  27.09.2019  11.10.2019 
20190209   Spojená škola int.Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča
00610526  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós   178,75 
vrátane DPH
273001820    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190450   spojená stredná škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  strava žiakov CDR  24,82 
bez DPH
27300192    27.12.2019  27.12.2019  7.1.2020 
20190416   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR  48,18 
bez DPH
273001921    06.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190370   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR  48,18 
bez DPH
273001921    07.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190332   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR Štós  42,34 
vrátane DPH
273001921    14.10.2019  15.10.2019  7.11.2019 
20190242   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  5,84 
vrátane DPH
273001823    08.07.2019  10.07.2019  7.8.2019 
20190241   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  7,30 
vrátane DPH
273001823    08.07.2019  10.07.2019  7.8.2019 
20190208   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  13,14 
vrátane DPH
273001823    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190207   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  10,22 
vrátane DPH
  373001823  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190170   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  10,22 
vrátane DPH
273001823    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190169   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  8,76 
vrátane DPH
273001823    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť