Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190412   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  3111,26 
bez DPH
27300167    05.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190411   Canis safety,a.s.
Priemyselná 2,04001 Košice
47998156  úhrada za prac. oblečenie a pomôcky  413,80 
vrátane DPH
  120  05.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190410   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty  266,98 
vrátane DPH
273001911    05.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190409   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za energie  1938,65 
vrátane DPH
273001913    04.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190408   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za ubytovanie chovancov CDR  7,00 
bez DPH
273001925    04.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190407   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za stravu chovancov CDR  77,40 
bez DPH
273001925    04.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190406   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba a servis  445,07 
vrátane DPH
273001619    04.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190405   Zuzana Zimová
Láb 673,90067 Láb
32073046  úhrada za vzdelávanie  53,5 
bez DPH
  110  02.12.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190404   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A
50528041  ochrana osobných údajov   66,00 
vrátane DPH
27300192    02.12.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190403   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH
27300196    02.12.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190402   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  úhrada za stravu chovancov CDR  149,11 
bez DPH
  119  28.11.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190401   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  preplatok za energie  -1660,55 
vrátane DPH
273001820    25.11.2019    10.12.2019 
20190400   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  preplatok za energie   -161,41 
vrátane DPH
273001820    25.11.2019  22.11.2019  10.12.2019 
20190399   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  preplatok za energie  -224,02 
vrátane DPH
273001820    25.11.2019  22.11.2019  10.12.2019 
20190398   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  preplatok za energie  -368,94 
vrátane DPH
273001820    25.11.2019  22.11.2019  10.12.2019 
20190397   Microdat,s.r.o.
Pionierov 588,04922 Gemerská Poloma
43875076  Správa počítačovej siete  86,35 
vrátane DPH
  118  25.11.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190396   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis a údržba   386,96 
vrátane DPH
273001619    21.11.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190395   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty  177,07 
vrátane DPH
273001411    21.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190394   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.11.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190393   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.11.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190392   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001917    21.11.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190391   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
A3592475    21.11.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190390   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001918    21.11.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190389   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  úhrada za dodávky elektriny  92,93 
vrátane DPH
273001923    18.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190388   Mestské kultúrne stredisko
Hlavná 58, 04501 Moldava n/B
00135305  úhrada za mestský rozhlas  9,96 
bez DPH
  116  18.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190387   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné a internát chovancov CDR  175,80 
bez DPH
273001926,273001927    18.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190386   ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  úhrada za stravné chovancov CDR  203,76 
bez DPH
  115  13.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190385   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby   23,88 
vrátane DPH
273001619    13.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190384   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR  7,92 
bez DPH
  114  12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190383   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR  24,03 
bez DPH
  113  12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190382   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR  9,54 
bez DPH
  112  12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190381   Základná škola a MŠ Poproč
skolská 3,04424 Poproc
35544031  úhrada za stravu chovancov CDR  24,00 
bez DPH
  111  12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190380   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za energie  2258,28 
vrátane DPH
273001820    12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190379   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za energie  81,23 
vrátane DPH
273001820    12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190378   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  33,44 
vrátane DPH
30-000009615PO2008    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190377   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  108,72 
vrátane DPH
27300186    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190376   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  100,36 
vrátane DPH
273001736    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190375   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  114,30 
vrátane DPH
273001735    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190374   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 4, 83104 Bratislava
31327681  tonery  154,78 
vrátane DPH
273001922    12.11.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190373   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    07.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť