Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190091   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu za žiaka  90,72 
vrátane DPH
  29  11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190090   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu za žiaka  176,34 
vrátane DPH
  28  11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190089   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu za žiaka  46,62 
vrátane DPH
  27  11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190088   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu za žiaka  75,85 
vrátane DPH
27300191    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190087   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu na žiaka  14 
vrátane DPH
27300191    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190083   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH
273001817    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190082   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  91,11 
vrátane DPH
273001818    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190081   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  104,55 
vrátane DPH
273001637    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190080   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku elektriny  1750 
vrátane DPH
273001517    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190079   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za servis vozidla  171,54 
vrátane DPH
273001619    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190078   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  52,09 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190077   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  78,88 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190076   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  82,04 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190075   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za opakované plnenie dodávky plynu  77,45 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190074   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za obedy za deti CDaR  26,64 
vrátane DPH
  26  4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190073   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    4.3.2019  13.03.2019  14.3.2019 
20190103   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice
50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby  66 
vrátane DPH
27300192    19.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190102   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH
  32  11.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190101   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  97,29 
vrátane DPH
  31  11.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190100   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós  34,50 
vrátane DPH
27300193/27300194    13.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190099   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  175,61 
vrátane DPH
273001820    12.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190111   IVES
Čsl. armády 20, 04118 Košice
00162957  úhrada za STP APV  83,65 
vrátane DPH
  36  18.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190110   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  162,62 
vrátane DPH
  35  22.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190106   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH
  34  22.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190104   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesi  143,87 
vrátane DPH
273001411    22.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190115   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravu chovancov za mesiac marec  37,20 
vrátane DPH
  39  2.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190114   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    2.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190113   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice
50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby apríl 2019  66 
vrátane DPH
27300192    1.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190105   VLan PK s.r.o.
Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob
51946840  úhrada za kalibrácia a dopravu  34 
vrátane DPH
  33  22.3.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190070   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,33 
vrátane DPH
A6854227    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190069   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,84 
vrátane DPH
A3592475    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190068   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH
A3592455    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190112   Oto Lukáč
Drienovec 458, 04401
10707174  úhrada za rekonštrukciu kúpelne  3370 
vrátane DPH
  21  1.4.2019  09.04.2019  17.4.2019 
20190130   Mestský podnik služieb Medzev
Štóska 182, Medzev
31309984  úhrada za dopravné úkony  110,40 
vrátane DPH
  37  5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190128   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  14 
vrátane DPH
27300191    5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190127   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  117,18 
vrátane DPH
27300191    5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190126   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  178,56 
vrátane DPH
  45  5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190125   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  207,75 
vrátane DPH
  44  5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190124   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH
  43  5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190123   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac apríl, za chovanca CDaR Štós  35,52 
vrátane DPH
  42  5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť