Faktúry 2019 (CDaR Košická Nová Ves, Poľná 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190304   Nádej do života, O.Z.
Riazanského 56, 831 02 Bratislava
52204502  Letná akadémia 01.08.-15.08.19  1530 
vrátane DPH
  2019/032  13.06.2019  24.06.2019  2.9.2019 
20190492   miniBodka detská nezisková hum. Org.
Cintorínksa 2, 927 05 Šaľa
42057574  Letný tábor   1792 
vrátane DPH
  2019/067  18.10.2019  23.10.2019  10.1.2020 
20190199   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  letný tábor  1904 
vrátane DPH
  2019/021  24.04.2019  20.07.2019  28.8.2019 
20190144   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  Letný tábor   1904 
vrátane DPH
  2019/013  25.03.2019  24.06.2019  28.8.2019 
20190314   OZ medený odkvap
Jantárová 368/4, 044 11 Ždaňa
42321204  letný tábor 3 deti  400 
vrátane DPH
  2019/038  26.06.2019  12.07.2019  2.9.2019 
20190434   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  letný tábor Jelenec  896,00 
vrátane DPH
  2019/051  26.08.2019  28.08.2019  2.9.2019 
20190431   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  Letný tábor Jelenec  896,00 
vrátane DPH
  2019/049  22.08.2019  26.08.2019  2.9.2019 
20190311   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  Letný tábor Jelenec  -476 
vrátane DPH
  20109/021  21.06.2019  24.06.2019  2.9.2019 
20190239   JADRAN travel.SK s.r.o.
Dénešova 4, 040 23 Košice
48068012  Medzinárodný kongres Chorvátsko  660,00 
vrátane DPH
  2019/027  13.05.2019  16.05.2019  2.9.2019 
20190116   Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  Meranie spotreby paliva FORD  375,60 
vrátane DPH
  2019/004  11.03.2019  15.03.2019  28.8.2019 
20190430 - 20190413   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné telefóny a príslušenstvo  427,99 
vrátane DPH
4963303-0001    21.08.2019  18.10.2019  2.9.2019 
20190565   Baubuild s.r.o.
Baštovanského 880/10, 040 22 Košice
47427175  Montáž nových žalúzií a oprava opotrebovaných  208,64 
vrátane DPH
  2019/089  13.12,2019  16.12.2019  10.1.2020 
20190564   Baubuild s.r.o.
Baštovanského 880/10, 040 22 Košice
47427175  montáž nových žalúzií a oprava opotrebovaných  84,00 
vrátane DPH
  2019/089  13.12,2019  16.12.2019  10.1.2020 
20190317   SPDD a ÚD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Náklady na Športových hrách  420 
vrátane DPH
  2019/035  01.07.2019  12.07.2019  2.9.2019 
20190491   FRANCE-TECH, spol. s r.o.
Rozvojová 1, 040 11 Košice
36189359  Nákup MV Peugeot 308  17746,99 
vrátane DPH
Z201930982_Z    16.10.2019  25.10.2019  10.1.2020 
20190146   PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Nákup odbornej publikácie  41,10 
vrátane DPH
  2019/014  27.03.2019  05.04.2019  28.8.2019 
20190432   TREND service s.r.o.
Rozvojová 2, 040 11 Košice
36212652  Nákup pneumatík a výmena SEAT altea  214,21 
vrátane DPH
  2019/052  23.08.2019  28.08.2019  2.9.2019 
20190028   ANDREA SHOP, s.r.o.
Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda
36277151  Nákup skartovačky  55,97 
vrátane DPH
  2019/001  15.01.2019  15.01.2019  28.8.2019 
20190574   Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup stravnýc lístkov 70 ks  280,00 
vrátane DPH
  2019/091  19.12.2019  23.12.2019  10.1.2020 
20190365   Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup stravných lístkov 2100 ks  8400 
vrátane DPH
  2019/045  18.07.2019  16.08.2019  2.9.2019 
20190206   Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup stravných lístkov 2100 ks  8400 
vrátane DPH
  2019/024  03.05.2019  30.05.2019  2.9.2019 
20190520   Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup stravných lístkov 700 ks  2800,00 
vrátane DPH
2019/075    14.11.2019  29.11.2019  10.1.2020 
20190448   Ing. Tomáš Dzurňák - D & D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857  Nákup školských potrieb KNV 1  203,47 
vrátane DPH
  2019/058  05.09.2019  19.09.2019  9.1.2020 
20190438   Ing. Tomáš Dzurňák - D & D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857  Nákup školských potrieb KNV 2  199,02 
vrátane DPH
  2019/057  03.09.2019  13.09.2019  9.1.2020 
20190449   Ing. Tomáš Dzurňák - D & D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857  Nákup školských potrieb N. Myšľa  143,06 
vrátane DPH
  2019/059  06.09.2019  19.09.2019  9.1.2020 
20190454   Ing. Tomáš Dzurňák - D & D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857  Nákup školských potrieb Ždaňa  244,99 
vrátane DPH
  2019/056  10.09.2019  24.09.2019  9.1.2020 
20190527   Z + M Finance SK, spol. s r.o.
Pribinova 13, 022 01 Čadca
36845566  Nákup tonerov  135,24 
vrátane DPH
  2019/074  21.11.2019  29.11.2019  10.1.2020 
20190361   Z + M Finance SK, spol. s r.o.
Pribinova 13, 022 01 Čadca
36845566  Nákup tonerov  87,72 
vrátane DPH
  2019/040  12.07.2019  19.07.2019  2.9.2019 
20190158   Z + M Finance SK, spol. s r.o.
Pribinova 13, 022 01 Čadca
36845566  Nákup tonerov  171,72 
vrátane DPH
  2019/017  04.04.2019  12.04.2019  28.8.2019 
20190092   ROMA mont, s.r.o.
Južná trieda 13, 040 01 Košice
47494867  nastavenie okien, montáž žalúzií a sieťok na okná  561,07 
vrátane DPH
  2019/006  22.02.2019  28.02.2019  28.8.2019 
20190240   SPDD a ÚD
Kováčska 28, 040 01 Košice
17316537  Obedy na akcii domovácke kilometre   52 
vrátane DPH
  2019/023  13.05.2019  22.05.2019  2.9.2019 
20190003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Ober plynu 01/2019  914,93 
vrátane DPH
P1428/2015    03.01.2019  15.01.2019  28.8.2019 
20190377   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odbe plyn 08/2019  1293,10 
vrátane DPH
P1428/2015    05.08.2019  14.08.2019  2.9.2019 
20190535   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odbe plyn 12/2019  1293,10 
vrátane DPH
P1428/2015    04.12.2019  11.12.2019  10.1.2020 
20190276   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plyn 06/2019  1293,10 
vrátane DPH
P1428/2015    07.06.2019  14.06.2019  2.9.2019 
20190323   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plyn 07/2019  1293,10 
vrátane DPH
P1428/2015    03.07.2019  12.07.2019  2.9.2019 
20190446   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plyn 09/2019  1293,10 
vrátane DPH
P1428/2015    04.09.2019  13.09.2019  9.1.2020 
20190507   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plyn 11/2019  1293,10 
vrátane DPH
P1428/2015    06.11.2019  15.11.2019  10.1.2020 
20190059   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plynu 02/2019  1017,91 
vrátane DPH
P1428/2015    07.02.2019  15.02.2019  28.8.2019 
20190110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plynu 03/2019  1017,91 
vrátane DPH
P1428/2015    06.03.2019  15.03.2019  28.8.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Košická Nová Ves, Mliečna 20

Tlačiť