Faktúry 2019 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268190497   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  116,15 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.10.2019  08.10.2019  25.10.2019 
FA268190519   Daliel Takáč DTS
Zdoba 91,Sady nad Torisou
37014188  oprava sterilizátora  117.- 
bez DPH
  232/2019  17.10.2019  18.10.2019  12.11.2019 
FA268190374   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertnik
36474738  čerstvé mäso  118,89 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  184/2019  05.08.2019  06.08.2019  12.8.2019 
FA268190167   Obec Mlynky
Prostredný Hámor 324,Mlynky
00329371  odvoz komunalného odpadu  118,80 
bez DPH
  84/2019  11.04.2019  12.04.2019  11.5.2019 
FA268190440   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3A,Spišská Nová Ves
36597431  záložný zdroj  119,56 
vrátane DPH
  236/2019  10.09.2019  11.09.2019  28.9.2019 
FA268190518   Komora sestier a pôrodných asistentiek
Plzenská 2,Prešov
37999991  odborný seminár  120.- 
bez DPH
  284/2019  17.10.2019  18.10.2019  12.11.2019 
FA268190421   Ing.Pavol Andreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves
34575723  detské ošatenie  121,80 
vrátane DPH
  221/2019  02.09.2019  03.09.2019  28.9.2019 
FA268190162   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  123,43 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    08.04.2019  09.04.2019  11.5.2019 
FA268190381   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  125,21 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.08.2019  08.08.2019  12.8.2019 
FA268190325   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  126,85 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    08.07.2019  09.07.2019  15.7.2019 
FA268190100   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  126.- 
vrátane DPH
  50/2019  04.03.2019  05.03.2019  22.3.2019 
FA268190280   Agua Technology s.r.o.
Piaristická 2,Nitra
51728168  výmena filtrov na vodu  127.- 
vrátane DPH
  140/2019  20.06.2019  21.06.2019  24.6.2019 
FA268190210   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  127,40 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.05.2019  07.05.2019  16.5.2019 
FA268190103   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  127,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.03.2019  07.03.2019  22.3.2019 
FA268190427   Ing.Anna Gallová-DIPOS
Budovateľská 1162, Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  128,42 
vrátane DPH
  226/2019  04.09.2019  06.09.2019  28.9.2019 
FA268190071   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  128,40 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    11.02.2019  13.02.2019  21.2.2019 
FA268190050   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  128,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.02.2019  05.02.2019  9.2.2019 
FA268190009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  129,66 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.01.2019  08.01.2019  17.1.2019 
FA268190568   Ing.Jaroslav Dunčko
Štefanikovo nám.6 C,Spišská Nová Ves
47920114  oprava sušičky prádla  130.- 
vrátane DPH
  308/2019  08.11.2019  12.11.2019  9.12.2019 
FA268190414   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  130,50 
vrátane DPH
  214/2019  28.08.2019  03.09.2019  28.9.2019 
FA268190460   Allianz poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislav
00151700  PZP vozidla  131,39 
bez DPH
PZ č.9740043230    23.09.2019  25.09.2019  29.9.2019 
FA268190168   Obec Mlynky
Prostredný Hámor 324,Mlynky
00329371  daň z nehnuteľnosti  131,40 
bez DPH
Rozhodnutie č.214-z.č.582/2004    11.04.2019  12.04.2019  11.5.2019 
FA268190336   Lunys s.r.o.
Vodárenská 2011/38,Poprad-Veľká
36472549  ovocie,zelenina  134,18 
vrátane DPH
  167/2019  12.07.2019  15.07.2019  16.7.2019 
FA268190452   Marián Bigoš
Prostredný Hámor 315,Mlynky
35543779  čalúnenie stoličiek  135.- 
bez DPH
  242/2019  17.09.2019  19.09.2019  28.9.2019 
FA268190257   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
  služby pevnej siete  135,66 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.06.2019  06.06.2019  19.6.2019 
FA268190052   Inštitút vzdelávania EÚ,s.r.o.
Štefánikovo nám. 4,Spišská Nová Ves
36671428  školenie vodičov  135.- 
bez DPH
  21/2019  04.02.2019  06.02.2019  9.2.2019 
FA268190386   Lunys s.r.o.
Vodárenská 2011/38,Poprad-Veľká
36472549  ovocie,zelenina  136,55 
vrátane DPH
  201/2019  12.08.2019  14.08.2019  18.9.2019 
FA268190337   Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanska 2321/71,Nové Mesto nad Váhom
34152199  potraviny  136,69 
vrátane DPH
  168/2019  12.07.2019  15.07.2019  16.7.2019 
FA268190164   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  136,08 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    08.04.2019  09.04.2019  11.5.2019 
FA268190565   Lunys s.r.o.
Hlavná 4512/96,Poprad
36472549  ovocie,zelenina  137,46 
vrátane DPH
  307/2019  08.11.2019  08.11.2019  9.12.2019 
FA268190094   Inštalačný materiál
Sladkovičova 7,Spišská Nová Ves
34574131  inštalačný vodárenský materiál  138,78 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  49/2019  01.03.2019  04.03.2019  13.3.2019 
FA268190017   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  139,07 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva  3/2019  10.01.2019  11.01.2019  8.2.2019 
FA268190072   RVRENT s.r.o.
Trnavská cesta 74/A,Bratislava
47963832  nájom za nebytové priestory  141,61 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    13.02.2019  14.02.2019  21.2.2019 
FA268190042   Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanska 2321/71,Nové mesto n.Váhom
34152199  potraviny  141,90 
vrátane DPH
  15/2019  25.01.2019  28.01.2019  8.2.2019 
FA268190623   Lunys s.r.o.
Hlavná 4512/96,Poprad
36472549  ovocie,zelenina  143,65 
vrátane DPH
  343/2019  06.12.2019  10.12.2019  30.12.2019 
FA268190485   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  143,76 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva  264/2019  02.10.2019  03.10.2019  24.10.2019 
FA268190272   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  143,67 
vrátane DPH
Zmluva o odbere stravy    10.06.2019  11.06.2019  19.6.2019 
FA268190438   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17, Bratislava
31595545  HP osobného vozidla  146,21 
bez DPH
PZ č.2768002087    09.09.2019  10.09.2019  28.9.2019 
FA268190273   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17, Bratislava
31595545  HP za osobné vozidlo  146,21 
bez DPH
PZ č.2768002087    10.06.2019  11.06.2019  19.6.2019 
FA268190098   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17,Bratislava
31595545  HP za osobné vozidlo  146,21 
bez DPH
PZ č. 2768002087    04.03.2019  05.03.2019  22.3.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť