Faktúry 2019 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268190034   Ipeko Zvolen s.r.o.
Jazmínová 3273/16,Zvolen
47405279  odborný seminár  50.- 
bez DPH
  12/2019  23.01.2019  24.01.2019  8.2.2019 
FA268190437   ISCON s.r.o.
Čučmianska dlhá 3,Rožňava
36820202  kancelársky nábytok  486.- 
vrátane DPH
  233/2019  09.09.2019  10.09.2019  28.9.2019 
FA268190332   ISCON s.r.o.
Čučmianska dlhá 3,Rožňava
36820202  sedacia súprava,kancelárske kreslo  474.- 
vrátane DPH
  163/2019  09.07.2019  10.07.2019  16.7.2019 
FA268190587   Ivan Kubra-OTEX
Hájik 2755/2, Lieskovec
34622934  posteľné prádlo,uteráky  349,50 
vrátane DPH
  320/2019  21.11.2019  22.11.2019  9.12.2019 
FA268190076   IZOTERM-Mráz Ľubomír
Kováčska 1/15,Spišská Nová Ves
33052069  oprava rozvodov na kúrení  48.- 
vrátane DPH
  30/2019  14.02.2019  14.02.2019  21.2.2019 
FA268190498   Ján Zalibera-Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  35,25 
vrátane DPH
  272/2019  07.10.2019  09.10.2019  25.10.2019 
FA268190425   Ján Zalibera-Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  29,83 
vrátane DPH
  229/2019  04.09.2019  06.09.2019  28.9.2019 
FA268190375   Ján Zalibera-Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  54,55 
vrátane DPH
  191/2019  05.08.2019  06.08.2019  12.8.2019 
FA268190105   Ján Zalibera-Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  25,18 
vrátane DPH
  55/2019  06.03.2019  07.03.2019  22.3.2019 
FA268190062   Ján Zalibera-Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  95,02 
vrátane DPH
  29/2019  07.02.2019  08.02.2019  9.2.2019 
FA268190513   Janete s.r.o.
Hviezdoslavova 5,Rožňava
31688497  pracovný odev a obuv  400.- 
vrátane DPH
  278/2019  14.10.2019  15.10.2019  25.10.2019 
FA268190608   Janka Šmelková-ALTAIR
Jarková 342/11,Dobšiná
33449341  revízia hasiacich prístrojov  216.- 
vrátane DPH
  329/2019  02.12.2019  03.12.2019  16.12.2019 
FA268190412   Janka Žemlová
Odborárov 35,Spišská Nová Ves
33982023  sáčky do vysávača  9,50 
vrátane DPH
  215/2019  28.08.2019  03.09.2019  28.9.2019 
FA268190613   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.12.2019  05.12.2019  16.12.2019 
FA268190612   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  revízia plynového zariadenia  792.- 
vrátane DPH
  338/2019  04.12.2019  05.12.2019  16.12.2019 
FA268190494   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.10.2019  07.10.2019  24.10.2019 
FA268190389   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  piktogramy PO  9,70 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    12.08.2019  14.08.2019  18.9.2019 
FA268190388   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    12.08.2019  14.08.2019  18.9.2019 
FA268190324   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.07.2019  08.07.2019  15.7.2019 
FA268190259   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    05.06.2019  06.06.2019  19.6.2019 
FA268190548   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.11.2019  05.11.2019  29.11.2019 
FA268190432   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    06.09.2019  10.09.2019  28.9.2019 
FA268190212   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  spužby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    07.05.2019  14.05.2019  16.5.2019 
FA268190155   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.04.2019  05.04.2019  11.5.2019 
FA268190096   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.03.2019  05.03.2019  22.3.2019 
FA268190059   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    06.02.2019  07.02.2019  9.2.2019 
FA268190011   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    07.01.2019  08.01.2019  17.1.2019 
FA268190622   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272, Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  537,07 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  342/2019  06.12.2019  10.12.2019  30.12.2019 
FA268190567   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272, Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  239,55 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  305/2019  08.11.2019  12.11.2019  9.12.2019 
FA268190491   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272, Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  186,10 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  265/2019  03.10.2019  07.10.2019  24.10.2019 
FA268190433   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272, Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  200,15 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  230/2019  06.09.2019  10.09.2019  28.9.2019 
FA268190387   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272, Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  239,95 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  199/2019  12.08.2019  14.08.2019  18.9.2019 
FA268190320   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272, Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  232,61 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  160/2019  03.07.2019  04.07.2019  15.7.2019 
FA268190260   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272, Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  158,15 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  130/2019  06.06.,2019  07.06.2019  19.6.2019 
FA268190218   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  156,11 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  106/2019  13.05.2019  14.05.2019  16.5.2019 
FA268190163   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky a zdravotnícky materiál  287,02 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  81/2019  08.04.2019  09.04.2019  11.5.2019 
FA268190123   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  319,79 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  57/2019  14.03.2019  15.03.2019  26.3.2019 
FA268190061   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  161,61 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  28/2019  07.02.2019  08.02.2019  9.2.2019 
FA268190003   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  462,27 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  316/2018  03.01.2019  07.01.2019  17.1.2019 
FA268190629   Klinton,s.r.o.
Trnavska cesta 74/A,Bratislava
35836644  upratovacie služby  24.- 
vrátane DPH
  344/2019  10.12.2019  12.12.2019  30.12.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť