Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  4.6.2019 
20190137   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 03/2019  272,60 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    23.04.2019  30.04.2019  9.5.2019 
20190136   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  90,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    23.04.2019  30.04.2019  9.5.2019 
20190135   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie II.Q2019  439,01 
bez DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    18.04.2019  24.04.2019  9.5.2019 
20190134   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q 2019  889,59 
bez DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2018    18.04.2019  24.04.2019  9.5.2019 
20190129   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a ubytovanie detí 04/2019  39,60 
bez DPH
Dohoda č. 01/2018    12.04.2019  16.04.2019  9.5.2019 
20190128   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 03/2019  72,00 
bez DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    12.04.2019  16.04.2019  9.5.2019 
20190125   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019, CDR Sečovce  797,72 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190124   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019, RD Trebišov  220,63 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190123   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019, RD Milhostov  156,49 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190122   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  469,48 
bez DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    10.04.2019  16.04.2019  9.5.2019 
20190121   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 03/2019  82,80 
bez DPH
Zmluva o dielo    08.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190119   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 03/2019  59,70 
bez DPH
216/OVS/2016    08.04.2019  15.04.2019  9.5.2019 
20190116   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 04/2019  47,00 
bez DPH
3080410    08.04.2019  15.04.2019  9.5.2019 
20190115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 03/2019  140,63 
bez DPH
9901159502    08.04.2019  24.04.2019  9.5.2019 
20190114   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 04/2019, NP DEI  336,00 
bez DPH
49345/2015    05.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190113   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 04/2019  3604,00 
bez DPH
49345/2015    05.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190112   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 04/2019  1379,08 
bez DPH
P1432/2015    03.04.2019  15.04.2019  9.5.2019 
20190111   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 05.12.´18 - 25.03.´19  741,20 
bez DPH
80-000105354PO2015    01.04.2019  05.04.2019  9.5.2019 
20190109   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál, NP DEI NS III  367,69 
bez DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    01.04.2019  05.04.2019  9.5.2019 
20190108   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby 04/2019  60,00 
bez DPH
ZO/2018A16614-1    01.04.2019  05.04.2019  9.5.2019 
20190107   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 03. 2019  261,01 
bez DPH
43748/2013    01.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190106   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 04/2019  11,10 
bez DPH
30122247    01.04.2019  05.04.2019  9.5.2019 
20190101   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,44 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    28.03.2019  05.04.2019  9.5.2019 
20190100   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    28.03.2019  05.04.2019  9.5.2019 
20190098   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31327681  Tonery do tlačiarní OKI a Konica Minolta  720,00 
bez DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    25.03.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190102   ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
Školská 428, Batizovce
36679607  Servisná prehliadka v multisenzorickej miestnosti  289,16 
bez DPH
Servisná zmluva č. 29112017    28.03.2019  29.03.2019  3.4.2019 
20190096   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a ubytovanie detí 03/2019  57,84 
bez DPH
Dohoda č. 01/2018    18.03.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190095   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 02/2019  57,60 
bez DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    18.03.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190094   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a ubytovanie detí 02/2019  253,80 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    18.03.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190091   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019, DeD  795,62 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    11.03.2019  20.03.2019  3.4.2019 
20190090   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019, RD Trebišov  187,42 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    11.03.2019  20.03.2019  3.4.2019 
20190089   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019, RD Milhostov  146,46 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    11.03.2019  20.03.2019  3.4.2019 
20190088   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 02/2019  82,80 
bez DPH
Zmluva o dielo    11.03.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190087   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 02/2019  59,70 
bez DPH
216/OVS/2016    11.03.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 03/2019  1379,08 
bez DPH
P1432/2015    08.03.2019  12.03.2019  3.4.2019 
20190081   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 03/2019  3815,20 
bez DPH
49345/2015    07.03.2019  12.03.2019  3.4.2019 
20190080   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 03/2019, NP DEI  418,00 
bez DPH
49345/2015    07.03.2019  12.03.2019  3.4.2019 
20190079   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 02/2019  139,97 
bez DPH
9901159502    06.03.2019  20.03.2019  3.4.2019 
20190077   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 02. 2019  315,33 
bez DPH
43748/2013    04.03.2019  21.03.2019  3.4.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť