Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201900236   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi TV  12,40 
vrátane DPH
30053264    25.03.2019  10.04.2019  9.4.2019 
FA274201900235   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi TV  14,40 
vrátane DPH
30923955    25.03.2019  10.04.2019  9.4.2019 
FA274201900234   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi TV  13,90 
vrátane DPH
30384711    25.03.2019  10.04.2019  9.4.2019 
FA274201900233   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi TV  12,40 
vrátane DPH
30916450    25.03.2019  10.04.2019  9.4.2019 
FA274201900232   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi TV  13,90 
vrátane DPH
30803094    25.03.2019  10.04.2019  9.4.2019 
FA274201900230   Spojená škola
Juraja Dózsu 32, Veľké Kapušany
00188514  preplatok za ÚK a TÚV  515,15 
bez DPH
dodatok č. 5/20.3.2018    25.03.2019  27.03.2019  9.4.2019 
FA274201900223   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie kupóny  28,82 
vrátane DPH
08-01-16    21.03.2019  27.03.2019  9.4.2019 
FA274201900222   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  148,32 
vrátane DPH
5611854325    20.03.2019  08.04.2019  9.4.2019 
FA274201900191   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrinu  139,80 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    11.03.2019  25.03.2019  9.4.2019 
FA274201900190   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrinu  84,73 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    11.03.2019  25.03.2019  9.4.2019 
FA274201900189   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrinu  223,09 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    11.03.2019  25.03.2019  9.4.2019 
FA274201900188   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrinu  134,11 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    11.03.2019  25.03.2019  9.4.2019 
FA274201900187   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrinu  544,08 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    11.03.2019  25.03.2019  9.4.2019 
FA274201900186   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrinu  296,99 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    11.03.2019  25.03.2019  9.4.2019 
FA274201900185   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrinu  164,29 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    11.03.2019  25.03.2019  9.4.2019 
FA274201900184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  3641,75 
vrátane DPH
P1435/2015    11.03.2019  25.03.2019  9.4.2019 
FA274201900183   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
bez DPH
Mar-18    08.03.2019  14.03.2019  9.4.2019 
FA274201900180   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
FA274201900179   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  236,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
FA274201900177   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za stravu  149,52 
bez DPH
OZ 10/2018    07.03.2019  14.03.2019  9.4.2019 
FA274201900175   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telekomunikačné služby  40,39 
vrátane DPH
63001412030    07.03.2019  14.03.2019  9.4.2019 
FA274201900174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telekomunikačné služby  182,15 
vrátane DPH
63001412030    07.03.2019  14.03.2019  9.4.2019 
FA274201900173   GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za poskytovanie PZS  114,30 
bez DPH
Jun-17    06.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
FA274201900169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1247,80 
vrátane DPH
P1435/2015    06.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
FA274201900168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  3269,70 
vrátane DPH
P1435/2015    06.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
FA274201900167   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za PO  41,- 
bez DPH
Nov-18    06.03.2019  18.03.2019  9.4.2019 
FA274201900166   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za BOZP  42,- 
bez DPH
Dec-18    06.03.2019  18.03.2019  9.4.2019 
FA274201900164   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elekrinu  57,08 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    04.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
FA274201900163   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elekrinu  34,68 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    04.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
FA274201900162   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elekrinu  74,03 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    04.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
FA274201900161   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elekrinu  57,88 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    04.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
FA274201900160   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elekrinu  56,57 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    04.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
FA274201900159   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elekrinu  89,84 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    04.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
FA274201900158   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elekrinu  63,25 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    04.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
FA274201900157   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elekrinu  79,48 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    04.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
FA274201900156   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1450,07 
vrátane DPH
800000653442013    04.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
FA274201900153   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za telekomunikačné služby  90,28 
vrátane DPH
Zmluva Ústredie    01.03.2019  18.03.2019  9.4.2019 
FA274201900149   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  fa za výkon zodpovednej osoby  54,- 
vrátane DPH
ZO/2018A12407    01.03.2019  07.03.2019  9.4.2019 
FA274201900148   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie kupóny  23,58 
vrátane DPH
Aug-16    06.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
FA274201900147   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie kupóny  2732,- 
vrátane DPH
Aug-16    06.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť