Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201900667   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa zavýkon technika PO  41,- 
bez DPH
11/2018    03.09.2019  19.09.2019  10.10.2019 
FA274201900610   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec
41603656  fa za výkon PO  41,- 
bez DPH
11/2018    01.08.2019  22.08.2019  10.9.2019 
FA274201900866   GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za PZS  114,30 
bez DPH
11/2019    22.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
FA274201900733   GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za PZS  114,3 
bez DPH
11/2019    02.10.2019  11.10.2019  7.11.2019 
FA274201900612   GHP Medical Service s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za PZS  114,30 
bez DPH
11/2019    05.08.2019  13.08.2019  10.9.2019 
FA274201900935   Mgr. P.Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec
41603656  fa za výkon technika BOZP  42,- 
bez DPH
12/2018    11.12.2019  18.12.2019  7.1.2020 
FA274201900875   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon bezpeč.technika  42,- 
bez DPH
12/2018    26.11.2019  05.12.2019  10.12.2019 
FA274201900735   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon bezpeč.technika  42,- 
bez DPH
12/2018    02.10.2019  18.10.2019  7.11.2019 
FA274201900668   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
bez DPH
12/2018    03.09.2019  19.09.2019  10.10.2019 
FA274201900611   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec
41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
bez DPH
12/2018    01.08.2019  22.08.2019  10.9.2019 
FA274201900092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1247,80 
vrátane DPH
1435/2015    07.02.2019  15.02.2019  12.3.2019 
FA274201900091   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  3269,70 
vrátane DPH
1435/2015    07.02.2019  15.02.2019  12.3.2019 
459/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za soc.fond strav.kupóny  1553,85 
vrátane DPH
15/2019    05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900910   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  7524,25 
vrátane DPH
15/2019    05.12.2019  18.12.2019  7.1.2020 
FA274201900830   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa odobratú stravu  6081,11 
vrátane DPH
15/2019    07.11.2019  22.11.2019  10.12.2019 
FA274201900753   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  2507,70 
vrátane DPH
15/2019    07.10.2019  25.10.2019  7.11.2019 
FA274201900688   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za stravné kupóny  2717,59 
vrátane DPH
15/2019    10.09.2019  24.09.2019  10.10.2019 
182/2019   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komunálne odpady  5765,76 
bez DPH
1620063264/2019    23.04.2019  31.05.2019  12.6.2019 
183/2019   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komunálne odpady  906,04 
bez DPH
1620063391/2019    15.04.2019  31.05.2019  12.6.2019 
FA274201900916   Anti telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  19,92 
vrátane DPH
19/1843/0005    06.12.2019  13.12.2019  7.1.2020 
FA274201900817   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  4,50 
bez DPH
19/1843/0005    05.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
FA274201900804   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za aktiváciu a zapožičanie STB  168,- 
vrátane DPH
19/1843/0005    30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900803   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za router a konfiguráciu  59,90 
vrátane DPH
19/1843/0005    30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900802   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za inštal.poplatok  300,- 
vrátane DPH
19/1843/0005    30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900959   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za stravu  234,9 
bez DPH
2/19    17.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
FA274201900022   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz odpadu  12,96 
vrátane DPH
2018/SZ    10.01.2019  17.01.2019  6.2.2019 
FA274201900950   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  88,33 
vrátane DPH
28/2019    12.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
FA274201900949   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  539,88 
vrátane DPH
28/2019    12.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
FA274201900948   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51856467  fa za dodávku elektriny  139,91 
vrátane DPH
28/2019    12.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
FA274201900947   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  281,32 
vrátane DPH
28/2019    12.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
FA274201900946   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  113,11 
vrátane DPH
28/2019    12.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
FA274201900945   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  198,85 
vrátane DPH
28/2019    12.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
FA274201900944   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  148,97 
vrátane DPH
28/2019    12.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
FA274201900943   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  104,36 
vrátane DPH
28/2019    12.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
FA274201900942   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  180,- 
vrátane DPH
28/2019    12.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
FA274201900858   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za elektrinu  52,08 
vrátane DPH
28/2019    14.11.2019  20.11.2019  10.12.2019 
FA274201900857   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za elektrinu  81,38 
vrátane DPH
28/2019    14.11.2019  20.11.2019  10.12.2019 
FA274201900856   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za elektrinu  106,51 
vrátane DPH
28/2019    14.11.2019  20.11.2019  10.12.2019 
FA274201900855   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za elektrinu  51,53 
vrátane DPH
28/2019    14.11.2019  20.11.2019  10.12.2019 
FA274201900854   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za elektrinu  146,72 
vrátane DPH
28/2019    14.11.2019  20.11.2019  10.12.2019 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť