Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201900433   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1152,06 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    30.05.2019  06.06.2019  12.6.2019 
FA274201900332   Východ.vodáren.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1020,- 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    29.04.2019  07.05.2019  7.5.2019 
FA274201900075   HOPE Family, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce
44360991  fa za mäso a mäsové výrobky  77,68 
vrátane DPH
80-000065344PO2013  49/2019  01.02.2019  12.02.2019  12.3.2019 
FA274201900260   Východ.vodáren.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  2926,5 
vrátane DPH
80-00065344PO2013    01.04.2019  11.04.2019  7.5.2019 
FA274201900156   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1450,07 
vrátane DPH
800000653442013    04.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
FA274201900978   Východ.vodár. Spoločnosť
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  2070,32 
vrátane DPH
80000065344PO2013    23.12.2019  27.12.2019  7.1.2020 
FA274201900749   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  30,- 
bez DPH
9/19    04.10.2019  15.10.2019  7.11.2019 
FA274201900684   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.internet  176,75 
vrátane DPH
963001412030    09.09.2019  17.09.2019  10.10.2019 
FA274201900446   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za stravovacie poukazy  3156,- 
vrátane DPH
Aug-16    31.05.2019  14.06.2019  12.6.2019 
FA274201900340   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravov.kupóny  3252,- 
vrátane DPH
Aug-16    30.04.2019  24.05.2019  7.5.2019 
FA274201900257   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie poukazy  3260,- 
vrátane DPH
Aug-16    29.03.2019  18.04.2019  9.4.2019 
FA274201900148   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie kupóny  23,58 
vrátane DPH
Aug-16    06.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
FA274201900147   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie kupóny  2732,- 
vrátane DPH
Aug-16    06.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
FA274201900069   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie poukážky  4499,2 
vrátane DPH
Aug-16    06.02.2019  22.02.2019  12.3.2019 
FA274201900570   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 26/10, Kráľ. Chlmec
41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
bez DPH
Dec-18    04.07.2019  25.07.2019  19.8.2019 
FA274201900473   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, K. Chlmec
41603656  fa za výkon bezpeč.technika  42,- 
bez DPH
Dec-18    06.06.2019  24.06.2019  8.7.2019 
FA274201900246   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľovský Chlmec
41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
bez DPH
Dec-18    28.03.2019  25.04.2019  9.4.2019 
FA274201900166   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za BOZP  42,- 
bez DPH
Dec-18    06.03.2019  18.03.2019  9.4.2019 
FA274201900102   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec
41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
vrátane DPH
Dec-18    12.02.2019  26.02.2019  12.3.2019 
FA274201900330   AGOLO - Peter Szakszon Mgr.
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
bez DPH
Dec-19    29.04.2019  22.05.2019  7.5.2019 
FA274201900230   Spojená škola
Juraja Dózsu 32, Veľké Kapušany
00188514  preplatok za ÚK a TÚV  515,15 
bez DPH
dodatok č. 5/20.3.2018    25.03.2019  27.03.2019  9.4.2019 
FA274201900829   Školská jedáleň pri SŠI
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za stravu  267,84 
bez DPH
Feb-19    07.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
FA274201900685   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za stravu  449,28 
bez DPH
Feb-19    09.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
FA274201900687   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
Jan-10    09.09.2019  16.09.2019  10.10.2019 
FA274201900371   GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za prac. zdrav. službu  114,30 
bez DPH
Jun-17    07.05.2019  14.05.2019  12.6.2019 
FA274201900270   GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za PZS  114,30 
bez DPH
Jun-17    03.04.2019  12.04.2019  7.5.2019 
FA274201900173   GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za poskytovanie PZS  114,30 
bez DPH
Jun-17    06.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
FA274201900103   GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za zdravotný dohľad  114,3 
bez DPH
Jun-17    13.02.2019  15.02.2019  12.3.2019 
FA274201900183   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
bez DPH
Mar-18    08.03.2019  14.03.2019  9.4.2019 
FA274201900512   Fúra,s.r.o.
SNP 77, Rozhanovce
36211451  fa za zber odpadu  24,- 
vrátane DPH
Mar-19    19.06.2019  24.06.2019  8.7.2019 
FA274201900319   Fúra, s.r.o.
SNP 77, Rozhanovce
36211451  fa za zber biol.rozlož.kuch.odpadu  12,- 
vrátane DPH
Mar-19    23.04.2019  26.04.2019  7.5.2019 
FA274201900375   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za nájomné  1,- 
bez DPH
Náj. zmluva 1.1.2010    07.05.2019  15.05.2019  12.6.2019 
FA274201900374   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  236,- 
bez DPH
Náj. zmluva 1.1.2010    07.05.2019  15.05.2019  12.6.2019 
FA274201900373   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
Náj. zmluva 1.1.2010    07.05.2019  15.05.2019  12.6.2019 
FA274201900180   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
FA274201900179   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  236,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
FA274201900295   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za ÚK a TÚV  196,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2019    10.04.2019  17.04.2019  7.5.2019 
FA274201900294   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za ÚK a TÚV  236,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2019    10.04.2019  17.04.2019  7.5.2019 
FA274201900876   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon PO  41,- 
bez DPH
Nov-18    26.11.2019  05.12.2019  10.12.2019 
FA274201900569   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 26/10, Kráľ. Chlmec
41603656  fa za výkon PO  41,- 
bez DPH
Nov-18    04.07.2019  25.07.2019  19.8.2019 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť