Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201900988   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  12,40 
vrátane DPH
30916451    27.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900987   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  12,40 
vrátane DPH
30480435    27.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900986   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  1619,51 
vrátane DPH
  571/2019  27.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900985   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  829,87 
vrátane DPH
  567/2019  27.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900984   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  1849,57 
vrátane DPH
  565/2019  27.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900983   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  379,26 
vrátane DPH
  570/2019  27.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900979   Valéria Albertová - RIA Nábytok
Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany
33867950  fa za inter. Vybavenie  942,50 
vrátane DPH
  564/2019  23.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť