Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200321   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    02.11.2020  13.11.2020  11.1.2021 
20200317   Jozef Balint -MB pneu
Hlavná 121/29, 076 22 Hriadky
44453108  Prezutie pneumatík-Opel Zafira,Vivaro Combi, Dacia  67,56 
vrátane DPH
  90  02.11.2020  13.11.2020  11.1.2021 
20200315   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Router TP-Link Archer C6 AC1200 WiFi  39,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020    02.11.2020  13.11.2020  11.1.2021 
20200312   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 10/2020 RD Milhostov  11,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt. VS zo dňa 10.10.2007    28.10.2020  13.11.2020  11.1.2021 
20200274   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 24.9.- 23.10.2020  332,94 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb    01.10.2020  13.11.2020  11.1.2021 
20200322   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  9,31 
vrátane DPH
  28  03.11.2020  09.11.2020  11.1.2021 
20200320   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance, 04501 Mokrance
46037985  BTS 10/2020  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 31.01.2020    02.11.2020  05.11.2020  11.1.2021 
20200319   Ing. Marcel Bartoš - GUMA
Hlavná 170/2, 076 22 Hriadky
33157596  Letné pneumatiky 4 ks Dacia Lodgy  192,00 
vrátane DPH
  84  02.11.2020  05.11.2020  11.1.2021 
20200318   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Výpočtová technika pre NP DEI NS III - TV  1700,00 
vrátane DPH
  91  02.11.2020  05.11.2020  11.1.2021 
20200314   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Pečiatka, kalendáre, perá  59,55 
vrátane DPH
  88  02.11.2020  05.11.2020  11.1.2021 
20200311   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Toner HP283  19,00 
vrátane DPH
  87  28.10.2020  05.11.2020  11.1.2021 
20200310   PREGMAL,Malackanič Ján
Nová 65/14, 076 22 Vojčice
17269326  Kancelárske kreslo  100,00 
vrátane DPH
  86  28.10.2020  05.11.2020  11.1.2021 
20200306   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Inštalačný poplatok - CAN  78,61 
vrátane DPH
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020    20.10.2020  05.11.2020  11.1.2021 
20200302   Viliam Horos - DM
Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov
14335859  Servis - Dacia Lodgy  741,53 
vrátane DPH
  82  14.10.2020  05.11.2020  11.1.2021 
20200316   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Posuvné dvere, kuchynská linka  855,00 
vrátane DPH
  89  02.11.2020  04.11.2020  11.1.2021 
20200308   MS - Elektro s. r. o.
Obchodná 177, 078 01 Sečovce
52345971  Elektroinštalačný materiál  276,54 
vrátane DPH
  22.10.2020  29.10.2020  26.11.2020 
20200307   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Router TP - link a jeho konfigurácia  49,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    20.10.2020  29.10.2020  26.11.2020 
20200305   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Aktivácia služby TANGO  99 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    20.10.2020  29.10.2020  26.11.2020 
20200309   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 10/2020  145,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    26.10.2020  28.10.2020  26.11.2020 
20200304   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 9/2020  656 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    19.10.2020  28.10.2020  26.11.2020 
20200303   Mitru, s. r. o.
Budovateľská 1278, 09301 Vranov nad Topľou
47488565  Váľandy - 4ks - CAN  480 
vrátane DPH
  83  16.10.2020  28.10.2020  26.11.2020 
20200249   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery tlačiarne OKI  418,68 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    08.09.2020  28.10.2020  26.11.2020 
20200295   BenTel Slovakia
Hanojská 4, 040 13 Košice
46506802  Pozáručný hotline servis  23,76 
vrátane DPH
  79  12.10.2020  21.10.2020  26.11.2020 
20200250   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery HP  163,1 
vrátane DPH
RD č. 8669/2019-M_OIKT    08.09.2020  21.10.2020  26.11.2020 
20200301   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  WiFi router TP-Link TD-W9960  39,7 
vrátane DPH
  80  12.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200300   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Diagnostika a vymena DRUM OKI MC363  122,38 
vrátane DPH
  80  12.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200298   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 09/2020 CDR Sečovce  868,0700000000001 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    12.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200297   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 9/2020, RD Trebišov  203,28 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    12.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200296   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 9/2020, RD Milhostov  91,68000000000001 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    12.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200294   Liečebno - výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca
17150922  Pobyt dieťaťa - M. Gažiková - strava  111,72 
vrátane DPH
    12.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200293   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 9/2020  115,2 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    09.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200292   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 09/2020  4884,9 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    08.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200291   Wellness štúdio, s.r.o.
Maxima Gorkého 7, 071 01 Michalovce
50200453  Nutričné doplnky výživy  76 
vrátane DPH
  78  08.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200290   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  227,75 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    07.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200286   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Oprava zariadenia OKI MC363  89,90000000000001 
vrátane DPH
  76  05.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200285   Praktik Textil, s. r. o.
Zlievarenská 1, 917 02 Trnava
44491191  Bytový textil  284,64 
vrátane DPH
  77  05.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200282   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 09/2020 J.Farkašová  4,82 
vrátane DPH
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z.    05.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    05.10.2020  14.10.2020  26.11.2020 
20200276   Real Security s. r. o.
M.R.Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov
47314001  Servis dochádzkového a kamerového systému RD TV  289,56 
vrátane DPH
  72  01.10.2020  14.10.2020  26.11.2020 
20200289   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 10/2020  60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    05.10.2020  08.10.2020  26.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť