Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200105   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 04/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    08.04.2020  14.04.2020  27.5.2020 
20200104   Jozef Balint -MB pneu
Hlavná 121/29, 07662 Hriadky
44453108  Výmena pneumatík - osobné autá  128,93 
vrátane DPH
  39  07.05.2020  14.05.2020  22.6.2020 
20200104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 04/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    08.04.2020  14.04.2020  27.5.2020 
20200103   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 04/2020  144 
vrátane DPH
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z.    07.05.2020  14.05.2020  22.6.2020 
20200103   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 04/2020  11,1 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247 zo dňa 10. 10. 2007    08.04.2020  14.04.2020  27.5.2020 
20200102   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce
47677908  Revízia výťahu  241,2 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2019-02-03    07.05.2020  14.05.2020  22.6.2020 
20200102   VIVA spol. s r. o .
Obchodná 167, 078 01 Sečovce
36213039  Fľaša sklo  141,2 
vrátane DPH
  37  03.04.2020  08.04.2020  27.5.2020 
20200101   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Internet a hovory  143,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    06.05.2020  26.05.2020  22.6.2020 
20200101   ZDRAVAB s. r. o.
Trnková 42, Košice
47904844  Čistiaci a hygienický materiál  246,7 
vrátane DPH
  26  03.04.2020  08.04.2020  27.5.2020 
20200099   Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19, 81109 Bratislava
35800861  Zverejnenie pracovnej ponuky  106,8 
vrátane DPH
  40  05.05.2020  14.05.2020  22.6.2020 
20200099   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné, 13.12.2019 - 19.03.2020  1561,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015 zo dňa 12. 11. 2015    03.04.2020  16.04.2020  27.5.2020 
20200098   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 05/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    05.05.2020  14.05.2020  22.6.2020 
20200098   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  156 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    02.04.2020  08.04.2020  27.5.2020 
20200097   Peter Rudáš, Michalovce
Moldavska 6, 071 01 Michalovce
10712976  Oprava elektroinštalácie a dodaný materiál  479,12 
vrátane DPH
  41  05.05.2020  14.05.2020  22.6.2020 
20200097   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 04/2020  60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019    02.04.2020  08.04.2020  27.5.2020 
20200096   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 07501 Trebišov
36202908  Tlač na zákazku  93,56999999999999 
vrátane DPH
  10  05.05.2020  14.05.2020  22.6.2020 
20200096   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q 2020  920 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    02.04.2020  08.04.2020  27.5.2020 
20200095   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  90,72 
vrátane DPH
  28  05.05.2020  11.05.2020  22.6.2020 
20200095   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie II.Q2020  454 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    02.04.2020  08.04.2020  27.5.2020 
20200094   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 05/2020  60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019    04.05.2020  11.05.2020  22.6.2020 
20200094   Peter Rudáš, Michalovce
Moldavska 6, 071 01 Michalovce
10712976  Elektroinštalačné práce a dodaný materiál  4877,65 
vrátane DPH
  27  01.04.2020  23.04.2020  27.5.2020 
20200093   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    04.05.2020  14.05.2020  22.6.2020 
20200093   REALINVEST, spol. s r. o.
Čsl. armády 1045/36, 075 01 Trebišov
36171298  Stavebný dozor IA č. 39370  2496 
vrátane DPH
Zmluva o výkone čin.staveb.dozoru    30.03.2020  16.04.2020  27.5.2020 
20200092   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    04.05.2020  14.05.2020  22.6.2020 
20200092   STAVOSERVIS
Družstevná 195, 07611 Plechotice
31682987  Rekonštrukcia priestorov pre pobyt.formu týr.detí  32087,95 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 16. 10. 2019    30.03.2020  16.04.2020  27.5.2020 
20200091   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  210,24 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    27.04.2020  11.05.2020  22.6.2020 
20200091   M & K group s.r.o.
Davidov 251, 093 03 Davidov
48326712  Tovar podľa výberu  35,45 
vrátane DPH
  30  25.03.2020  08.04.2020  27.5.2020 
20200090   Evanjelická SŠI Červenica
S. Kollára 72, Čerenčany
42227372  Strava a internát detí 2/2020  161,7 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    24.03.2020  30.03.2020  15.5.2020 
20200089   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    27.04.2020  11.05.2020  22.6.2020 
20200089   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, 078 01 Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  24,65 
vrátane DPH
  11  24.03.2020  06.04.2020  27.5.2020 
20200088   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Toner do tlačiarne HP  43,39 
vrátane DPH
  33  23.03.2020  30.03.2020  15.5.2020 
20200087   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 2/2020  146,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    23.03.2020  30.03.2020  15.5.2020 
20200086   ZDRAVAB s. r. o.
Trnková 42, Košice
47904844  Čistiaci a hygienický materiál  190,1 
vrátane DPH
  26  17.03.2020  24.03.2020  15.5.2020 
20200085   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 2/2020, RD Milhostov  130,1 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    17.03.2020  19.03.2020  15.5.2020 
20200084   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 2/2020, RD Trebišov  219,79 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    17.03.2020  19.03.2020  15.5.2020 
20200083   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 2/2020, CDR Sečovce  867,54 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    17.03.2020  19.03.2020  15.5.2020 
20200082   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance, 04501 Mokrance
46037985  BTS 03/2020  82,8 
vrátane DPH
Zmluva o dielo, 31. 01. 2020    11.03.2020  30.03.2020  15.5.2020 
20200081   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 2/2020  115,2 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    11.03.2020  13.03.2020  15.5.2020 
20200080   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 1. štvrťrok 2020  45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5/2012    11.03.2020  13.03.2020  15.5.2020 
20200079   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 2/2020  5157,43 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    11.03.2020  30.03.2020  15.5.2020 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť