Faktúry 2021 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210211   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 7/2021  141,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.8.2021  12.08.2021  15.10.2021 
20210179   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021  141,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    06.7.2021  12.07.2021  4.8.2021 
20210154   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 5/2021  141,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.6.2021  18.06.2021  4.8.2021 
20210127   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021  141,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.5.2021  07.05.2021  4.8.2021 
20210100   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021  141,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    07.4.2021  13.04.2021  25.5.2021 
20210064   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 3/2021  141,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210039   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 2/2021  135,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    08.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210005   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2020  141,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.1.2021  14.01.2021  23.2.2021 
20210006   Silvia Hodálová - VIUSS
Trnavská cesta 161/38, 821 02 Bratislava
47982594  Ročné predplatné odbor.časopisu SESTRA na rok 2021  15,00 
vrátane DPH
  04.1.2021  14.01.2021  23.2.2021 
20210382   SHV-TV spol. s r.o.
Komenského 2211/25, 075 01 Trebišov
52674932  Porevízne opravy plynového zariadenia  430 
vrátane DPH
  107  21.12.2021  22.12.2021  11.1.2022 
20210340   SHV-TV spol. s r.o.
Komenského 2211/25, 075 01 Trebišov
52674932  Odborná prehliadka plynových rozvodov  620 
vrátane DPH
  80  01.12.2021  10.12.2021  11.1.2022 
20210400   SECOMP, s. r. o.
M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov
31697879  Materiál k výpočtovej technike  118,64 
vrátane DPH
  124  28.12.2021  30.12.2021  11.1.2022 
20210366   SECOMP, s. r. o.
M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov
31697879  Tonery, USB, WD 2,5 TB  510,92 
vrátane DPH
  103  17.12.2021  20.12.2021  11.1.2022 
20210365   SECOMP, s. r. o.
M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov
31697879  Oprava HP AIO  311,60 
vrátane DPH
  103  17.12.2021  20.12.2021  11.1.2022 
20210325   SECOMP, s. r. o.
M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov
31697879  Oprava tlačiarne RD TV  113,00 
vrátane DPH
  91  22.11.2021  29.11.2021  11.1.2022 
20210295   SECOMP, s. r. o.
M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov
31697879  Toner  23,00 
vrátane DPH
  86  27.10.2021  10.11.2021  11.1.2022 
20210229   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Tonery  31,00 
vrátane DPH
  63  17.8.2021  19.08.2021  15.10.2021 
20210155   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Tonery  109,00 
vrátane DPH
  44  04.6.2021  11.06.2021  4.8.2021 
20210181   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, 072 35 Jovsa
45337004  Edukatív-rekreač. pobyt pre deti 3.7.-10.7.2021  4200,00 
vrátane DPH
  57  06.7.2021  07.07.2021  4.8.2021 
20210168   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, 072 35 Jovsa
45337004  Rekre.-vých. letný tábor pre deti 12.6.-19-6.2021  2520,00 
vrátane DPH
  49  21.6.2021  23.06.2021  4.8.2021 
20210213   RM Gastro - JAZ s.r.o.
Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34153004  Mixér X-187 pre 1.2.3. ŠSUS  404,48 
vrátane DPH
  60  06.8.2021  10.08.2021  15.10.2021 
20210134   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 4/2021 J.F..  134,76 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    12.5.2021  14.05.2021  4.8.2021 
20210104   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 03/2021 J.F.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    09.4.2021  19.04.2021  25.5.2021 
20210069   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 02/2021 J.F.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    09.3.2021  16.03.2021  25.5.2021 
20210068   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 02/2021 V.T.  71,70 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    09.3.2021  16.03.2021  25.5.2021 
20210038   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 01/2021 V.T.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210037   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 01/2021 J.F.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210019   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 12/2020 J.F.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    15.1.2021  21.01.2021  23.2.2021 
20210018   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 12/2020 V.T.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    15.1.2021  21.01.2021  23.2.2021 
20210323   Real Security s. r. o.
M. R. Štefánika 715, 075 01 Trebišov
47314001  IA č. 43732 štruktúrovaná kabeláž v CDR Sečovce  13798,68 
vrátane DPH
  03/2021  22.11.2021  26.11.2021  11.1.2022 
20210379   Radoslav Vargaeštok - RAVAR
Čeľovská 126, 075 01 Plechotice
34876596  Oprava potrubia na hlavnom prívode vody  126,93 
vrátane DPH
  114  21.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210378   Radoslav Vargaeštok - RAVAR
Čeľovská 126, 075 01 Plechotice
34876596  Odstránenie poruchy na odpadovom a vodovodnom potr  549,40 
vrátane DPH
  114  21.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210102   Radoslav Vargaeštok - RAVAR
Čeľovská 126 075 01 Plechotice
34876596  Oprava vodovod. a odpadov.potrubia RD TV  80,10 
vrátane DPH
  37  08.4.2021  13.04.2021  25.5.2021 
20210101   Radoslav Vargaeštok - RAVAR
Čeľovská 126 075 01 Plechotice
34876596  Oprava vodovodnej prípojky CDR Sečovce  76,10 
vrátane DPH
  37  08.4.2021  13.04.2021  25.5.2021 
20210009   PSDOMOV s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
51108178  Odborná publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčk  63,60 
vrátane DPH
  05.1.2021  14.01.2021  23.2.2021 
20210376   PROTEXT
Československej armády 3575/18, 075 01 Trebišov
51008068  Kancelársky papier XEROX 100 bal.  320 
vrátane DPH
  112  20.12.2021  22.12.2021  11.1.2022 
20210255   PROTEXT
Berehovská 2214/15, 075 01 Trebišov
51008068  Kancelársky papier Xerox A4 - 100 ks  290,00 
vrátane DPH
  68  23.9.2021  29.09.2021  15.10.2021 
20210368   Praktik Textil, s. r. o.
Mierová 271, 072 22 Strážske
44491191  Deky - CAN  52,32 
vrátane DPH
  104  17.12.2021  20.12.2021  11.1.2022 
20210367   Praktik Textil, s. r. o.
Mierová 271, 072 22 Strážske
44491191  Bytový textil, paplóny, vankúše, prestieradla  807,62 
vrátane DPH
  104  17.12.2021  20.12.2021  11.1.2022 
20210390   PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Obchodná 21/41, 078 01 Sečovce
31633200  Tovar podľa výberu - maliarske potreby  328,27 
vrátane DPH
  119  27.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť