Faktúry 2021 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210127   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021  141,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.5.2021  07.05.2021  4.8.2021 
20210100   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021  141,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    07.4.2021  13.04.2021  25.5.2021 
20210064   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 3/2021  141,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210039   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 2/2021  135,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    08.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210005   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2020  141,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.1.2021  14.01.2021  23.2.2021 
20210374   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 18.09.-13.12.2021  1338,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    20.12.2021  22.12.2021  11.1.2022 
20210275   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 17.3.-27.9.2021 RD TV  545,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    05.10.2021  08.10.2021  10.1.2022 
20210261   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 23.6.-22.09.2021  1750,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    27.9.2021  29.09.2021  15.10.2021 
20210177   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné do 22.06.2021  1717,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    30.6.2021  12.07.2021  4.8.2021 
20210086   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné do 17.03.2021  1690,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    24.3.2021  09.04.2021  25.5.2021 
20210085   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné RD TV  664,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    23.3.2021  25.03.2021  25.5.2021 
20210002   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 1/2021  47,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410      14.01.2021  23.2.2021 
20210342   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 11/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    06.12.2021  10.12.2021  11.1.2022 
20210310   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 10/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    05.11.2021  16.11.2021  11.1.2022 
20210273   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 9/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    05.10.2021  08.10.2021  10.1.2022 
20210244   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 08/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    06.9.2021  07.09.2021  15.10.2021 
20210212   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 07/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    04.8.2021  12.08.2021  15.10.2021 
20210178   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 06/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    02.7.2021  12.07.2021  4.8.2021 
20210153   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 05/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    04.6.2021  11.06.2021  4.8.2021 
20210129   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 04/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    10.5.2021  14.05.2021  4.8.2021 
20210093   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 03/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    06.4.2021  13.04.2021  25.5.2021 
20210057   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 02/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    03.3.2021  10.03.2021  25.5.2021 
20210034   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 01/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210319   Jozef Sabol
Makovická 929/26, 093 03 Vranov n. Topľou
41911920  Preprava a zneškodnenie odpadov II.polrok 2021  91 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2021    18.11.2021  03.12.2021  11.1.2022 
20210234   Jozef Sabol
Makovická 929/26, 093 03 Vranov n/Topľou
41911920  Preprava a zneškodnenie odpadov I.polrok 2021  91,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2021    27.8.2021  07.09.2021  15.10.2021 
20210175   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, 075 01 Trebišov
36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 1-6/2021  66,00 
vrátane DPH
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003    30.6.2021  12.07.2021  4.8.2021 
20210356   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, 075 01 Trebišov
36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 7-12/2021  66 
vrátane DPH
Zml.na zriad. a prevádzku TKR    14.12.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210355   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8 ,078 01 Sečovce
47677908  Revízia výťahu LCONE SPACE 1600 4/4  241,20 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2019-02-03    14.12.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210231   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce
47677908  Odborná prehliadka výťahu LC ONE SPACE 1600  241,20 
vrátane DPH
Servisná zmluva 2019-02-03    25.8.2021  30.08.2021  15.10.2021 
20210135   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce
47677908  Odborná prehliadka výťahu LC ONE SPACE 1600  241,20 
vrátane DPH
Servisná zmluva 2019-02-03    12.5.2021  14.05.2021  4.8.2021 
20210036   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce
47677908  Odborná prehliadka výťahu LC ONE SPACE 1600  241,20 
vrátane DPH
Servisná zmluva 2019-02-03    05.2.2021  11.02.2021  18.3.2021 
20210359   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 11/2021, RD TV  523,34 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    14.12.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210358   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 11/2021, CDR Sečovce  1777,39 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    14.12.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210357   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 11/2021, RD Milhostov  255,37 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    14.12.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210321   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 10/2021, RD Trebišov  374,04 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    18.11.2021  23.11.2021  11.1.2022 
20210317   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 10/2021, RD Milhostov  187,76 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    15.11.2021  16.11.2021  11.1.2022 
20210314   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 10/2021 CDR Sečovce  2345,39 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    11.11.2021  16.11.2021  11.1.2022 
20210289   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 9/2021, RD Milhostov  100,85 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    19.10.2021  21.10.2021  10.1.2022 
20210284   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 9/2021 CDR Sečovce  908,06 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    13.10.2021  15.10.2021  10.1.2022 
20210283   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 9/2021, RD Trebišov  181,50 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    13.10.2021  15.10.2021  10.1.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť