Faktúry 2012 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20110587   INMEDIA
Námestie SNP 11 Zvolen
36019208  Nákup potravín  128,36 
vrátane DPH
204/11  370/S/2011  22.12.2011  13.01.2012 
20110593   PENAM SLOVAKIA
Štúrova 74/138 Nitra
36283576  Nákup potravín  90,60 
vrátane DPH
  365/S/2011  29.12.2011  13.01.2012 
20110594   PENAM SLOVAKIA
Štúrova 74/138 Nitra
36283576  Nákup potravín  7,58 
vrátane DPH
  375/S/2011  29.12.2011  13.01.2012 
20110595   INMEDIA
Námestie SNP 11 Zvolen
36019208  Nákup potravín  122,01 
vrátane DPH
204/11  372/S/2011  29.12.2011  13.01.2012 
20110584   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Nákup potravín  330,40 
vrátane DPH
204/11  369/S/2011  21.12.2011  13.01.2012 
20110596   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Nákup potravín  23,56 
vrátane DPH
203/11  373/S/2011  29.12.2011  13.01.2012 
20110600   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Nákup potravín  263,76 
vrátane DPH
96/05  376/S/2011  30.12.2011  13.01.2012 
20110590   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu  127,11 
vrátane DPH
  153/2011  29.12.2011  13.01.2012 
20110598   CS-FRUIT
Novozámocká 207 Nitra
34126686  Nákup potravín  297,83 
vrátane DPH
198/11  347/S/2011  30.12.2011  13.01.2012 
20110599   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Nákup plienok  1512,48 
vrátane DPH
137/07  152/2011  30.12.2011  13.01.2012 
20120002   ECOPRESS
Seberíniho 1 Bratislava
31333524  Predplatné časopisu SESTRA  15,00 
vrátane DPH
  5/2012  5.1.2012  13.01.2012 
20120001   Slovak Telekom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  Služby pevnej siete   22,90 
vrátane DPH
172/09    10.1.2012  13.01.2012 
20110597   Slovak Telekom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  Služby mobilnej siete za obdobie 22.11.2011 - 21.12.2011   42,44 
vrátane DPH
197/11    29.12.2011  05.01.2012 
20110591   Orange Slovensko
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  Služby mobilnej siete   27,73 
vrátane DPH
150/2007    30.12.2011  02.01.2012 
20120312   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Potraviny  89,59 
vrátane DPH
203/2011  206/S/2012  31.7.2012  9.8 
20120350   p.k. Solvent SK
Vinárska 1 Lužianky
44268637  Drogéria  66,84 
vrátane DPH
189/10  74/2012  24.8.2012  31 
20120486   RWE Gas Slovensko
Mlynská 31 Košice
44291809  Vyúčtovanie plynu pri zmene dodávateľa  -3492,98 
vrátane DPH
190/10    21.11.2012   
20120363   Ing. Miroslav Tóth - TÓTH
Tehelná 58 Nitra
117233360  Údržbársky materiál  14,65 
vrátane DPH
  76/2012  31.8.2012  12,09,2012 
20120171   Ing. Miroslav Tóth - TÓTH
Tehelná 58 Nitra
11723360  Údržbársky materiál  121,92 
vrátane DPH
  37/2012  30.4.2012   
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť