Faktúry 2012 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120469   Lindstrom
Orešianska 3 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  12,94 
vrátane DPH
145/08    9.11.2012  14.11.2012  4.12.2012 
20120431   Lindstrom
Orešianska 3 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  12,94 
vrátane DPH
145/08    12.10.2012  18.10.2012  24.10.2012 
20120378   Lindstrom
Orešianska 3 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  18,19 
vrátane DPH
145/08    17.9.2012  19.09.2012  24.9.2012 
20120341   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Prenájom rohoží a čistenie  112,94 
vrátane DPH
145/08    17.8.2012  22.08.2012  7.9.2012 
20120301   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Serv. prenájom rohoží  10,48 
vrátane DPH
145/08    18.7.2012  25.07.2012  17.8.2012 
20120264   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  18,19 
vrátane DPH
145/08    22.6.2012  28.06.2012  17.8.2012 
20120209   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  12,94 
vrátane DPH
145/08    28.5.2012  06.06.2012  18.6.2012 
20120166   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  12,14 
vrátane DPH
145/08    30.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
20120127   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  17,09 
vrátane DPH
145/08    29.3.2012  10.04.2012  18.4.2012 
20120086   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží  12,14 
vrátane DPH
145/08    29.2.2012  14.03.2012  15.3.2012 
20120046   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží   12,14 
vrátane DPH
145/08    31.1.2012  13.02.2012  27.2.2012 
20120004   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží  12,14 
vrátane DPH
145/08    8.1.2012  19.01.2012  3.2.2012 
20120077   OPTICOMP
Sv. Beňadika 21 Nitra
36836176  Servis a údržba VT a softvéru  196,46 
vrátane DPH
144/07  13/2012  24.2.2012  06.03.2012  14.3.2012 
20120386   BTS Nitra
Jurkovičova 29 Nitra
44762739  Služby BOZP a PO: školenia a aktualizácie smerníc a štatútov  330 
vrátane DPH
141/07, 199/11    19.9.2012  21.09.2012  24.9.2012 
20120229   BTS Nitra
Jurkovičova 29 Nitra
44762739  vstupné škol. zam. - BOZP a PO  33,60 
vrátane DPH
141/07, 199/11    7.6.2012  13.06.2012  18.6.2012 
20120272   BTS Nitra
Jurkovičova 29 Nitra
44762739  Vstupné a peridické školenie zamestnancov PO a BOZP  112,80 
vrátane DPH
141/07 199/11    29.6.2012  10.07.2012  17.8.2012 
20120214   BTS Nitra
Jurkovičova 29 Nitra
44762739  Vstupné školenie zam. - BOZP a PO  117,60 
vrátane DPH
141/07 199/11  48/2012  30.5.2012  11.06.2012  18.6.2012 
20120062   BTS Nitra
Jurkovičova 29 Nitra
44762739  Služby - školenia zam. BOZP a PO  33,60 
vrátane DPH
141/07 199/11  11/2012  10.2.2012  29.02.2012  13.3.2012 
20120040   BTS Nitra
Jurkovičova 29 Nitra
44762739  Školenie zam. - BOZP a PO  57,60 
vrátane DPH
141/07 199/11  157/2011  25.1.2012  03.02.2012  17.2.2012 
20120495   Lekáreň u Sv. Rafaela RNDr. Marcela Žáková
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Jednorázové plienky  252,08 
vrátane DPH
137/07  118/2012  22.11.2012  29.11.2012  4.12.2012 
20120170   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Jednorázové plienky  1399,78 
vrátane DPH
137/07    30.4.2012  09.05.2012  15.5.2012 
20110599   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Nákup plienok  1512,48 
vrátane DPH
137/07  152/2011  30.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20120551   Lekáreň u Sv. Rafaela RNDr. Marcela Žáková
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  61,74 
vrátane DPH
128/07  359/S/2012  21.12.2012  27.12.2012  3.1.2013 
20120490   Lekáreň u Sv. Rafaela RNDr. Marcela Žáková
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  69,24 
vrátane DPH
128/07  323/S/2012  21.11.2012  26.11.2012  4.12.2012 
20120429   Lekáreň u Sv. Rafaela RNDr. Marcela Žáková
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  61,80 
vrátane DPH
128/07  279/S/2012  12.10.2012  18.10.2012  24.10.2012 
20120375   Lekáreň u Sv. Rafaela RNDr. Marcela Žáková
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  92,70 
vrátane DPH
128/07  251/S/2012  11.9.2012  13.09.2012  24.9.2012 
20120315   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  78,00 
vrátane DPH
128/07  213/S/2012  31.7.2012  09.08.2012  27.8.2012 
20120254   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  88 
vrátane DPH
128/07  167/S/2012  20.6.2012  27.06.2012  16.7.2012 
20120250   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  77,34 
vrátane DPH
128/07  166/S/2012  17.6.2012  27.06.2012  16.7.2012 
20120221   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  65,94 
vrátane DPH
128/07  156/S/2012  6.6.2012  11.06.2012  18.6.2012 
20120206   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  61,74 
vrátane DPH
128/07  146/S/2012  28.5.2012  11.06.2012  6.6.2012 
20120153   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  109,26 
vrátane DPH
128/07  106/S/2012  20.4.2012  24.04.2012  11.5.2012 
20120131   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  61,74 
vrátane DPH
128/07  92/S/2012  30.3.2012  12.04.2012  18.4.2012 
20120108   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Nákup potravín  61,74 
vrátane DPH
128/07  70/S/2012  15.3.2012  30.03.2012  29.3.2012 
20120522   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  783,22 
vrátane DPH
124/07    7.12.2012  12.12.2012  2.1.2013 
20120465   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka elektriny  763,96 
vrátane DPH
124/07    9.11.2012  14.11.2012  4.12.2012 
20120419   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka el. energie  612,56 
vrátane DPH
124/07    7.10.2012  11.10.2012  24.10.2012 
20120365   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka el. energie  619,28 
vrátane DPH
124/07    10.9.2012  12.09.2012  24.9.2012 
20120331   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka elektriny  680,08 
vrátane DPH
124/07    8.8.2012  14.08.2012  27.8.2012 
20120283   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka el. energie  652,42 
vrátane DPH
124/07    7.7.2012  12.07.2012  17.8.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť