Faktúry 2014 (DeD Kolárovo, Ráabska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140046   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
03624263  KTV febr.  23,00 
vrátane DPH
Zmluva EČ 12    6.2.2014  11.02.2014  24.2.2014 
20140409   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV  23,00 
vrátane DPH
14/2013    4.12.2014  08.12.2014  16.12.2014 
20140370   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV  23,00 
vrátane DPH
12/2011    12.11.2014  14.11.2014  26.11.2014 
20140333   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV  23,00 
vrátane DPH
12/2011    3.10.2014  07.10.2014  24.10.2014 
20140306   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV  23,00 
vrátane DPH
    10.9.2014  12.09.2014  24.9.2014 
20140290   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV  23,00 
vrátane DPH
12/2011    15.8.2014  20.08.2014  3.9.2014 
20140249   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV  23,00 
vrátane DPH
12/2011    4.7.2014  08.07.2014  18.7.2014 
20140209   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV  23,00 
vrátane DPH
12/2011    4.6.2014  06.06.2014  27.6.2014 
20140131   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV  23,00 
vrátane DPH
12/2011    1.4.2014  04.04.2014  30.4.2014 
20140142   Vojtech Horváth
Štúrova 15, 946 13 Okoličná na Ostrove
47169567  kontrola a čistenie komínov  120,00 
bez DPH
  26/2014  7.4.2014  09.04.2014  30.4.2014 
20140106   Arka a.s. Komárno
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kanc.potreby,DHM  543,76 
vrátane DPH
  12/2014  7.3.2014  11.03.2014  24.3.2014 
20140145   Arka a.s. Komárno
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kanc.potreby, DHM  82,00 
vrátane DPH
  24/2014, 19/2014  3.4.2014  11.04.2014  30.4.2014 
20140194   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc.potreby-papier  65,00 
vrátane DPH
  40/2014  19.5.2014  22.05.2014  26.5.2014 
20140386   Arka a.s. Komárno
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kanc.potreby  92,39 
vrátane DPH
  93/2014  24.11.2014  26.11.2014  1.12.2014 
20140357   Arka a.s. Komárno
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kanc.potreby  495,91 
vrátane DPH
  81/2014  10.11.2014  12.11.2014  25.11.2014 
20140323   Arka a.s. Komárno
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kanc.potreby  97,63 
vrátane DPH
  73/2014  1.10.2014  03.10.2014  15.10.2014 
20140282   Arka a.s. Komárno
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kanc.potreby  43,96 
vrátane DPH
  56/2014  15.8.2014  20.08.2014  3.9.2014 
20140218   Arka a.s. Komárno
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kanc.potreby  108,29 
vrátane DPH
  39/2014  9.6.2014  12.06.2014  27.6.2014 
20140122   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc.potreby  66,00 
vrátane DPH
  22/2014  14.3.2014  21.03.2014  2.4.2014 
20140033   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc.parier  66,00 
vrátane DPH
  12/436/2013  27.01.2014  31.01.2014  3.2.2014 
20140440   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc.papier  63,76 
vrátane DPH
  125/2014  18.12.2014  22.12.2014  29.12.2014 
20140359   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc.papier  63,76 
vrátane DPH
  82,/2014  10.11.2014  12.11.2014  25.11.2014 
20140254   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc.papier  65,00 
vrátane DPH
  57/2014  14.7.2014  16.07.2014  18.8.2014 
20140234   Nábytok Halász
Nitrianska 1750/51,927 05 Šaľa
11705671  kanc.nábytok/stôl,stoličky/  186,93 
vrátane DPH
  49/2014  18.6.2014  20.06.2014  30.6.2014 
20140250   Arka a.s. Komárno
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kanc,potreby  11,02 
vrátane DPH
  46/2014  4.7.2014  08.07.2014  18.7.2014 
20140181   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedál.kupóny  4320,00 
vrátane DPH
  41/2014  12.5.2014  15.05.2014  23.5.2014 
20140435   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jed.kupóny.provízia  1381,46 
vrátane DPH
80/2014    11.12.2014  18.12.2014  29.12.2014 
20140001   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jed.kupóny  1116,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  12/429/2013  07.01.2014  10.01.2014  30.1.2014 
20140325   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  internet RD Východná 13  12,98 
vrátane DPH
17/2013    1.10.2014  03.10.2014  15.10.2014 
20140321   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  internet RD Ružová 9  12,98 
vrátane DPH
15/2012    1.10.2014  03.10.2014  15.10.2014 
20140319   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  internet RD Mlynská  12,98 
vrátane DPH
16/2012    1.10.2014  03.10.2014  15.10.2014 
20140039   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  internet RD Mlynská  12,98 
vrátane DPH
Zmluva EČ 16    4.2.2014  06.02.2014  21.2.2014 
20140384   FEGA_Feketeová Gabriela
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  hygienické potreby  49,90 
vrátane DPH
  101/2014  24.11.2014  26.11.2014  1.12.2014 
20140134   FEGA_Feketeová Gabriela
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  hyg.potreby sk.1-8  28,00 
vrátane DPH
  29/2014  1.4.2014  04.04.2014  30.4.2014 
20140196   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Lupča 032015
17336180  hosp.popl.Železnô  320,00 
bez DPH
  44/2014  19.5.2014  22.05.2014  26.5.2014 
20140088   Poradca podnikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23/A,010 01 Žilina
31592503  finančný spravodaj 2014  19,98 
vrátane DPH
  21/2014  1.3.2014  04.03.2014  24.3.2014 
20140045   Poradca podnikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23/A,010 01 Žilina
31592503  Finančný spravodaj  14,21 
vrátane DPH
  01/005/2014  6.2.2014  11.02.2014  24.2.2014 
20140390   Kurti Ferenc Elektromontér
Krajná 19, 946 03 Kolárovo
22712909  elektroinš.opravy  66,00 
vrátane DPH
  113/2014  1.12.2014  02.12.2014  9.12.2014 
20140221   AMIGA-BAGITA František
Jes.nábr.č.23, 946 03 Kolárovo
30088585  el.ohr.vody RD Mlynská  174,49 
vrátane DPH
  48/2014  10.6.2014  16.06.2014  27.6.2014 
11440002   ZSE Energia, a.s
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36677281  el.energie-vyúčt.2013  4153,13 
vrátane DPH
9406031905    16.01.2014  21.01.2014  31.1.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť