Faktúry 2014 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140008   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Potraviny  206,77 
vrátane DPH
251/13  259/S/2013  09.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
20140007   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Potraviny  25,52 
vrátane DPH
251/13  260/S/2013  09.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
20140006   Kozár a Kozár
Na výhone 95/8 Vinodol
32741910  Externý disk  57,30 
vrátane DPH
226/12  168/2013  09.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
20140005   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislva
35763469  Služby pevnej siete  25,85 
vrátane DPH
174/09    09.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
20140004   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  768,48 
vrátane DPH
225/12    09.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
20140003   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislva
35763469  Služby pevnej siete a internetu  19,49 
vrátane DPH
172/09    09.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
20140002   Lekáreň u sv.Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Lieky na lekársky recept   101,37 
vrátane DPH
    09.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
20140001   Železoobchod Ing.TÓTH
Tehelná 58 Nitra
11723360  Údržbársky materiál  8,68 
vrátane DPH
  183/2013  09.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť