Faktúry 2014 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140423   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    04.07.2014  14.07.2014  14.7.2014 
20140350   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    02.06.2014  10.06.2014  10.6.2014 
20140272   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    05.05.2014  15.05.2014  13.5.2014 
20140202   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013    04.04.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140144   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    08.03.2014  12.03.2014  17.3.2014 
20140077   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    05.02.2014  11.02.2014  10.2.2014 
20140049   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013    14.01.2014  24.01.2014  27.1.2014 
20140817   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  1248,01 
vrátane DPH
  12/2014/PAM  09.12.2014  12.12.2014  11.12.2014 
20140438   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcia firemných kariet Diners Club   1238,27 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    07.07.2014  17.07.2014  16.7.2014 
20140742   Pergamon s.r.o.
CHemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery CE 505X, 12A, 85A,CF280X  1167,56 
vrátane DPH
  184/2014  24.11.2014  26.11.2014  7.12.2014 
20140576   MANO - GAZ s.r.o.
Dlhá ul. č. 36, 949 01 Nitra
45245401  Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení v zmysle zmluvy o dielo č. 2/2014  1140 
vrátane DPH
Zmuva o dielo č. 2/2014    22.09.2014  26.09.2014  29.9.2014 
20140792   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
36430897  Supervízia skupinová pre odborných zamestnancov 31 hodín. Individuálna supervízia 1 hod  1115,00 
bez DPH
harmonogram  1/2014  3.12.2014  10.12.2014  8.12.2014 
20140401   Roman Takács - ERdiRT
Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
35202238  Revízia el. spotrebičov podľa STN 331610  1081 
bez DPH
  76/2014  17.06.2014  23.06.2014  20.6.2014 
20140802   RM Elektro Strhan Roger
Hlavná 1, 952 01 Vráble
33661511  TV Samsung, Aut. práčka Hotpoint, chladnička ZANUSSI, vysávač ELECTROLUX, rádio Philips, strojček na vlasy REMINGTON  1063,00 
vrátane DPH
  200/2014  4.12.2014  10.12.2014  8.12.2014 
20140691   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
36430897  Supervízia pre odborných zamestnancov DeD Žitavce - 30 hodín skupinovej supervízie.   1050 
bez DPH
harmonogram  1/2014  05.11.2014  12.11.2014  14.11.2014 
20140858   Pergamon
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery 85A, 12A, 35A, CF 280X, 505XC  1032,33 
vrátane DPH
  224/2014  19.12.2014  29.12.2014  29.12.2014 
20140359   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 35A,85A,12A  993,62 
vrátane DPH
Rámcova dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8  77/2014  03.06.2014  16.06.2014  13.6.2014 
20140643   Štefan Nagy
Levická 1361/23, Vráble
11723891  Maliarske, natieračské a murárske práce   908,65 
bez DPH
  134/2014  20.10.2014  24.10.2014  22.10.2014 
20140647   Stolárstvo Štefan Gajdoš
641 62 Kmeťovo 153
14106205  Výroba a montáž dreveného obkladu R-4, kaštieľ Žitavce  890,00 
bez DPH
  145/2014  21.10.2014  24.10.2014  22.10.2014 
20140699   Eliška Zlejšíová - EBEN
1.mája 20, 952 01 Vráble
32747543  Váľanda - drevo, F. mix 8 ks  864,00 
vrátane DPH
  144/2014  05.11.2014  14.11.2014  18.11.2014 
20140856   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  813,36 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb 32/2012  194/2014  05.12.2014  29.12.2014  29.12.2014 
zálohová faktúra 21440014/14   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  Fotoaparát Nikon COOLPIX S3400 RED + karta Kingston 8GB SDHC 10 ks  807,70 
vrátane DPH
  156/2014  17.10.2014  21.10.2014  29.10.2014 
20140820   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  797,48 
vrátane DPH
zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    8.12.2014  12.12.2014  11.12.2014 
20140227   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club   779,84 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    08.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140638   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club  766,83 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    13.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
20140795   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy - kaštieľ Žitavce  750,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služby 3/2014    3.12.2014  10.12.2014  8.12.2014 
20140672   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií kaštiel Žitavce  750,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2014, 3/2014    28.10.2014  12.11.2014  14.11.2014 
20140538   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy v Žitavciach  750,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2014 3/2014    02.09.2014  09.09.2014  8.9.2014 
20140351   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT
Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy kaštieľ v Žitavciach  750,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby č.1/2014 3/2014    03.06.2014  10.06.2014  10.6.2014 
20140265   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT
Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Žitavciach  750,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2014    29.04.2014  15.05.2014  13.5.2014 
20140184   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT
Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Žitavciach  750,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2014 3/2014    26.03.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140126   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Žitavciach  750 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby 3/2014    03.03.2014  12.03.2014  17.3.2014 
20140081   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik - Miháliková
Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka
47613271  Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy v Žitavciach  750,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 3/2014    05.02.2014  13.02.2014  12.2.2014 
20140818   Ladislav Luley - UNIBYT
Hlavná 3, Vráble
32743696  Skriňa Rea Oregon 3 ks  728,00 
vrátane DPH
  202/2014  9.12.2014  12.12.2014  11.12.2014 
20140872   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy kaštieľ ŽI  700,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby 3/2014    29.12.2014  30.12.2014  29.12.2014 
20140836   Eliška Zlejšíová EBEN
1.mája 20, Vráble
32747543  Kreslo CUBA, konf. stolík, 2-sed Novita  650 
vrátane DPH
  211/2014  10.12.2014  15.12.2014  14.12.2014 
20140393   OZ Ríša legiend
Sládkovičova 501/34, 965 01 Žiar nad Hronom 1
42313368  Pobyt detí v letnom tábore s názvom Údolie drahokamov v termíne od 12.07.2014 - 26.07.2014  630,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    16.06.2014  19.06.2014  20.6.2014 
20140206   Milan Belenčík - ABM
Štúrova 396/7, Vráble
41644751  Výmena zimných pneumatík za letné osob. aut. DACIA LOGAN, Škoda OCTAVIA.  625,33 
vrátane DPH
  35/2014,26/2014,  02.04.2014  14.04.2014  14.4.2014 
20140169   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club  613,13 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    08.03.2014  20.03.2014  31.3.2014 
20140318   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  595,58 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    09.05.2014  22.05.2014  20.5.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť