Faktúry 2015 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150052   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Poskytnuté služby za mesiac január 2015  87,90 
bez DPH
Dohoda č. 459/2014 + dodatok č. 1 43/2014+43/2014/1    23.01.2015  29.01.2015  29.1.2015 
20150382   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Služby za mesiac jún 2015  104,06 
bez DPH
Dohoda č. 68/3/2014/2015 1/2015    12.06.2015  19.06.2015  17.6.2015 
20150277   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Poskytnuté služby za mesiac máj 2015  99,62 
bez DPH
Dohoda č. 68/3/2014/2015 1/2015    06.05.2015  12.05.2015  11.5.2015 
20150242   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Služby za pobyt - apríl 2015  74,78 
bez DPH
Dohoda č. 68/3/2014/2015 1/2015    16.04.2015  23.04.2015  23.4.2015 
20150177   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Poskytnuté služby za mesiac marec 2015  88,94 
bez DPH
Dohoda č. 68/3/2014/2015 1/2015    24.03.2015  27.03.2015  25.3.2015 
20150685   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom v zariadení   104,16 
bez DPH
Dohoda o    20.11.2015  25.11.2015  23.11.2015 
20150725   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Služby za pobyt v zariadení za mesiac december 2015  149,24 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní starostlivosti a odborných služieb 31/2015,30/2015    04.12.2015  11.12.2015  9.12.2015 
20150631   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner CF280Xc,CF283A,CE505XC, CB435A,Q2612AC,CE285AC  1180,76 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie orig. náplní HP 36/2015  141/2015  02.11.2015  06.11.2015  5.11.2015 
20150815   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner E30, toner Brother TN3280, Canon iR-1018  597,76 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní iných ako HP 37/2015  200/2015  29.12.2015  30.12.2015  30.12.2015 
20150630   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery Canon E30, Brother TN 3280, Canon iR-1018  265,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní iných ako HP 37/2015  142/2015  02.11.2015  06.11.2015  5.11.2015 
20150816   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  1347,48 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kanc. potrieb 32/2012  201/2015  29.12.2015  30.12.2015  30.12.2015 
20150399   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zemný plyn - júl 2015  2681,80 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve 12-1/2015, zmluva o dodávke plynu 12/2015    01.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150764   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom v zariadení  163,41 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 6/2015    14.12.2015  17.12.2015  16.12.2015 
20150616   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom  50,40 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 6/2015    20.10.2015  29.10.2015  28.10.2015 
20150448   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom  97,44 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 6/2015    13.07.2015  21.07.2015  21.7.2015 
20150383   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom v zariadení  104,16 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 6/2015    15.06.2015  19.06.2015  17.6.2015 
20150318   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom v zariadení  77,28 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 6/2015    18.05.2015  25.05.2015  22.5.2015 
20150253   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom v zariadení za mesiac marec 2015   104,16 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 6/2015    27.04.2015  29.04.2015  27.4.2015 
20150719   TT-CAR s.r.o.
Nitrianska cesta 20, 917 01 Trnava
34147101  Osobné vozidlo Dácia Dokker  10989,00 
vrátane DPH
EKS Z201538262_Z    04.12.2015  11.12.2015  9.12.2015 
20150185   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  4358,24 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 45/2014  4/2015/PAM  01.04.2015  09.04.2015  10.4.2015 
20150136   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  4361,47 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 45/2014  3/2015 PAM  06.03.2015  13.03.2015  13.3.2015 
20150024   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  4483,94 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 45/2014  1/2015 PAM  12.01.2015  19.01.2015  22.1.2015 
20150320   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  4465,93 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 13/2015  5/2015/PAM  19.05.2015  25.05.2015  22.5.2015 
20150644   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 1265 ks  4 480,10 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 13/2015 EKS    05.11.2015  13.11.2015  12.11.2015 
20150576   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  4883,84 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 13/2015 EKS    08.10.2015  14.10.2015  12.10.2015 
20150533   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  3998,44 
bez DPH
Kúpna zmluva 13/2015 EKS    10.09.2015  16.09.2015  16.9.2015 
20150480   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 804 ks  2847,43 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 13/2015 EKS  8/2015 PAM  05.08.2015  11.08.2015  10.8.2015 
20150406   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   3502,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 13/2015 EKS  7/2015/PAM  03.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150359   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   4 944,04 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 13/2015 EKS  6/2015/PAM  05.06.2015  12.06.2015  11.6.2015 
20150025   COOP Jednota Nitra, SD
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
00168874  Potraviny - rodina 8  24,34 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 43/2013    12.01.2015  19.01.2015  22.1.2015 
20150749   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 991 ks  3509,71 
vrátane DPH
Kúpna zmluva Z20156016-Z  12/2015/PAM  10.12.2015  15.12.2015  12.12.2015 
20150814   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť  169,60 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    29.12.2015  30.12.2015  30.12.2015 
20150637   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2015  245,60 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.11.2015  06.11.2015  5.11.2015 
20150568   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac september 2015  255,50 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    05.10.2015  07.10.2015  6.10.2015 
20150405   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac jún 2015  287,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150333   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť  327,90 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.06.2015  10.06.2015  10.6.2015 
20150297   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac apríl 2015  270,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    07.05.2015  14.05.2015  12.5.2015 
20150204   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť  256,70 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    07.04.2015  15.04.2015  14.4.2015 
20150130   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky prepravovaných žiakov z miesta bydliska do ZŠ a späť   271,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    04.03.2015  11.03.2015  10.3.2015 
20150057   ARRIVA Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac január 2015  283,09 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-2ľ/08-ZM 36/2008    02.02.2015  10.02.2015  7.2.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť