Faktúry 2017 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170092   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R2  18,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 26/2016    08.03.2017  15.03.2017  14.3.2017 
20170091   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. Žitavce  55,73 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 23/2016,25/2016,27/2016    08.03.2017  15.03.2017  14.3.2017 
20170069   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - sociálne  25,73 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016    23.02.2017  27.02.2017  9.3.2017 
20170052   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R5  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 19/2016    09.02.2017  15.02.2017  23.2.2017 
20170051   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R4  17,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 24/2016    09.02.2017  15.02.2017  23.2.2017 
20170050   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R3  17,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb28/2016    09.02.2017  15.02.2017  23.2.2017 
20170049   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R2  19,10 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 26/2016    09.02.2017  15.02.2017  23.2.2017 
20170048   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. Žitavce  62,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 23/2016,25/2016,27/2016    09.02.2017  15.02.2017  23.2.2017 
20170047   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R6,R7,R8  55,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2016 - 21/2016 - 22/2016    09.02.2017  15.02.2017  23.2.2017 
20170033   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - sociálne  25,43 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016    23.01.2017  26.01.2017  25.1.2017 
20170018   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R2  17,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 26/2016    09.01.2017  12.01.2017  11.1.2017 
20170017   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-10  32,23 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 39/2015    09.01.2017  12.01.2017  11.1.2017 
20170016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Levice  51,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 7/2015    09.01.2017  12.01.2017  11.1.2017 
20170015   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. Žitavce  56,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 27/2016,25/2016,23/2016    09.01.2017  12.01.2017  11.1.2017 
20170014   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R6,R7,R8  51,01 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2016,21/2016,22/2016    09.01.2017  12.01.2017  11.1.2017 
20170013   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R5  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 19/2016    09.01.2017  12.01.2017  11.1.2017 
20170012   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-4  17,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 24/2016    09.01.2017  12.01.2017  11.1.2017 
20170011   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-3  17,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb28/2016    09.01.2017  12.01.2017  11.1.2017 
20170360 vyúčtovacia fa   SOSNA s.r.o.
Vrútocká cesta 3010/66, Sučany
36397873  doplatok poschodová posteľ Ján 90 a matrac molit. 200x90x10 4 ks  356,00 
vrátane DPH
  65/2017  21.08.2017  24.08.2017  24.8.2017 
21740007 zálohová faktúra   SOSNA s.r.o.
Vrútocká cesta 3010/66, Sučany
36397873  Poschodová posteľ Ján 90 matrac molit. 4 ks, doprava  300,00 
bez DPH
  65/2017  26.07.2017  31.07.2017  28.7.2017 
20170384   SOŠ potravinárska
Cabajská 6, 949 12 Nitra
17054222  strava za mesiac november - december 2017 Balasková B.  41,65 
bez DPH
  73/2017  20.09.2017  22.09.2017  16.9.2017 
20170329   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Náklady na Športové hry, ktoré sa konali 13.06.-14.06.2017 v Čilistove - strava  28,00 
bez DPH
    01.08.2017  07.08.2017  8.8.2017 
20170606   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, 936 01 Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac december 2017  82,40 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 28/2017    22.12.2017  27.12.2017  27.12.2017 
20170558   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac november 2017  104,80 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 28/2017    07.12.2017  12.12.2017  15.12.2017 
20170492   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac október 2017 Rozemberg L., Kardoš T.  60,80 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 28/2017    09.11.2017  14.11.2017  10.11.2017 
20170448   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, 936 01 Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac september 2017   93,60 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 28/2017    12.10.2017  18.10.2017  16.10.2017 
20170073   SPOMAX s.r.o.
Sídl. Žitava 1403/19, 952 01 Vráble
46573569  Oprava, demontáž, montáž stropného svietidla, predradník GTV, doprava  51,12 
vrátane DPH
  13/2017  22.02.2017  09.03.2017  9.3.2017 
20170536   Stanislav Zlejší UNIBYT
ul. Štúrova 1246,Vráble
32743688  Komoda, PC stolík R3  143 
vrátane DPH
  124/2017  04.12.2017  11.12.2017  15.12.2017 
20170526   Stanislav Zlejší UNIBYT
ul. Štúrova 1246,Vráble
32743688  Kontajner 3-zás. 2 ks, skrinka závesná - kúpeľn. R5  216,00 
vrátane DPH
  128/2017  29.11.2017  30.11.2017  30.11.2017 
20170521   Stanislav Zlejší UNIBYT
ul. Štúrova 1246,Vráble
32743688  Nábytok R5 - zástena, stôl rohový, skriňa,skrinka   1000 
vrátane DPH
  122/2017  27.11.2017  29.11.2017  27.11.2017 
20170591   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Strava za mesiac december 2017 Červenák A., Palová S.  19,04 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 27/2017    21.12.2017  22.12.2017  27.12.2017 
20170568   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Strava za mesiac november 2017  23,80 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 27/2017    08.12.2017  12.12.2017  15.12.2017 
20170477   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Strava za mesiac október 2017 Červenák A.  21,42 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 27/2017    07.11.2017  10.11.2017  9.11.2017 
20170422   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Strava za mesiac september 2017  21,42 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 27/2017    06.10.2017  12.10.2017  14.10.2017 
20170297   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596678  Strava za mesiac jún 2017 Palová S.  9,52 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 36/2016    06.07.2017  12.07.2017  11.7.2017 
20170243   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Strava za mesiac máj 2017 Palová S.  8,33 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 36/2016    05.06.2017  13.06.2017  12.6.2017 
20170199   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Strava za mesiac apríl 2017 Palová S.  8,33 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 36/2016    09.05.2017  12.05.2017  23.5.2017 
20170151   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Strava za mesiac marec 2017 Palová S.  8,33 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 36/2016    10.04.2017  18.04.2017  22.4.2017 
20170081   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Strava za mesiac február 2017  9,52 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 36/2016    06.03.2017  09.03.2017  13.3.2017 
20170064   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Strava za mesiac január 2017 Palová S.  8,33 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 36/2016    14.02.2017  20.02.2017  23.2.2017 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť