Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170380 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky765 ks | 2907,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD stravné poukážky 5/2016 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 16.9.2017 | |
20170008 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 839 ks | 2936,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD stravné poukážky 5/2016 | 09.01.2017 | 12.01.2017 | 11.1.2017 | |
20170442 | TBR. s.r.o. sídl. Žitava 1401/11, Vráble |
46987797 | Orez stromov 27 ks- chránený areál Žitavce | 2958,00 vrátane DPH |
87/2017 | 10.10.2017 | 18.10.2017 | 16.10.2017 | |
20170248 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 860 ks | 3010,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016 | 06.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 | |
20170335 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 806 ks | 3062,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016, dodatok č. 1 20/2017 | 8/2017/PAM | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 8.8.2017 |
20170234 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 883 ks za mesiac máj 2017 | 3090,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD stravné poukážky 5/2016 | 5/2017/PAM | 30.05.2017 | 05.06.2017 | 4.6.2017 |
20170100 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 901 ks | 3153,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
20170420 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 842 ks | 3199,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD stravné poukážky 5/2016, dodatok č. 1 20/2017 26.7.2017 | 10/2017/PAM | 04.10.2017 | 12.10.2017 | 14.10.2017 |
20170026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie | 4973,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 12-1/2015 | 13.01.2017 | 19.01.2017 | 17.1.2017 | |
20170076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn RD RD 29. aug. 60, Levice, RD Kpt. Nálepku 127, Levice, byt Kalná nad Hronom 01.01.2017 - 31.01.2017 | -211,20 vrátane DPH |
zmena odberateľa od 01.01.2017 | 01.03.2017 | 12.03.2017 | 9.3.2017 | |
20170071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina RD 29. aug. 60, Levice od 01.01.217 - 15.01.2017 | -93,87 vrátane DPH |
zmena odberateľa od 0.01.2017 | 20.02.2017 | 9.3.2017 | ||
20170072 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina RD Kpt. Nálepku 127, Levice, byt Kalná nad Hronom | -76,79 vrátane DPH |
zmena odberateľa od 0.01.2017 | 20.02.2017 | 9.3.2017 | ||
20170120 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Preplatok vodné - vodné-fix január 2017 Tajná | -7,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 31.03.2017 | 6.4.2017 | ||
20170207 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Dobropis - prenos t.č.Levice - delimitácia | -3,79 vrátane DPH |
zmena účastníka od 01.01.2017 | 09.05.2017 | 02.10.2017 | 11.11.2017 | |
20170207 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Dobropis (LV t.č.) | -3,79 vrátane DPH |
zmena účastníka od 1.1.2017 | 09.05.2017 | 24.5.2017 | ||
20170226 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Dobropis (LV t.č. 036/6318445) | -2,88 vrátane DPH |
zmena účastníka od 1.1.2017 | 22.05.2017 | 23.5.2017 |