Faktúry 2019 (CDaR Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190177   Gamax s.r.o.
Kríková 696/15, 94907 Nitra
36562700  Modernizácia interiérových priestorov  7337,29 
vrátane DPH
443/2019    15.08.2019  20.08.2019  23.9.2019 
20190176   Gamax s.r.o.
Kríková 696/15, 94907 Nitra
36562700  Oprava interiérových priestorov  19639,57 
vrátane DPH
437/2019    15.08.2019  20.08.2019  23.9.2019 
20190249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu za obdobie 05/2019 -10/2019 preplatok  -3714,85 
vrátane DPH
439,438/2019    07.11.2019  06.11.2019  14.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť