Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200208   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné a zrážky vyúčt. za 22.5.-23.9.20  240,48 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    12.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200189   VE-GAS s.r.o.
Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo
46018689  odbor.prehliadka TZ a TK plyn.kotlov  240,00 
bez DPH
  obj.č. 45/2020  22.09.2020  28.09.2020  5.11.2020 
20200183   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.energie za 8/2020  237,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200206   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801    232,56 
bez DPH
  obj.č. 29/2020  09.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200280   Mini domáce potreby
Hlavná 21, 943 01 Štúrovo
44557558  kuchynské potreby SUS č. 1  229,20 
bez DPH
    18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200270   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nábytok pre SUS č. 3  216,00 
vrátane DPH
    10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200225   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia z 12.10.20  192,00 
bez DPH
  obj.č.54/2020  28.10.2020  30.10.2020  30.11.2020 
20200164   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 11.8.2020  192,00 
vrátane DPH
  obj.č. 26/2020  17.08.2020  26.08.2020  14.9.2020 
20200212   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 28.9.2020  189,00 
bez DPH
  obj.č.49/2020  13.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200141   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  Supervizia zo dna 06.07.2020  189.00 
vrátane DPH
  obj.č. 23/2020  10.07.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200140   Mgr, Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  Supervizia zo dna 18.6.20   189,00 
vrátane DPH
  obj.č. 20/2020  10.07.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200111   Mgr, Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  skup. a ind. supervízia 25:5.2020  189,00 
vrátane DPH
  obj.č. 15/2020  02.06..2020  03.06.2020  9.9.2020 
20200105   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 18.5.2020  189,00 
vrátane DPH
  obj.č. 14/2020  26.05.2020  29.05.2020  9.9.2020 
20200202   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 17.,21.,23. a 30.9.2020  182,63 
bez DPH
áno    06.10.2020  09.10.2020  26.11.2020 
20200103   ADOS - Frogs Meducal s.r.o.
533,943 65 Kamenica nad Hronom
51936844  vykon. služby, testovanie  177,50 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2020    19.05.2020  21.05.2020  9.9.2020 
20200247   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  nákup tlačiarne HP  169,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    13.11.2020  16.11.2020  11.2.2021 
20200248   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 9.11.2020  159,00 
bez DPH
  ob.č.56/2020  23.11.2020  27.11.2020  11.2.2021 
20200261   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis PC a oprava servera  151,50 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    07.12.2020  08.12.2020  22.2.2021 
20200074   Mira Office s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  dezinfekčné mydlo  150,00 
bez DPH
  10/2020  03.04.2020  08.04.2020  30.7.2020 
20200061   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  strava detí za 03/20  147,94 
bez DPH
  58/19  09.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200251   ADOS-Frogs Medical, s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 533
51936844  testovanie detí a zamestnancov na Covid-19  142,50 
bez DPH
  obj.č.47/2020  26.11.2020  27.11.2020  11.2.2021 
20200155   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM za 17,29 a 31.7.20  139,67 
vrátane DPH
áno    04.08.2020  05.08.2020  14.9.2020 
20200024   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm 22.,29. a 31.01.2020  134,37 
vrátane DPH
áno    05.02.2020  10.02.2020  10.2.2020 
20200285   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 11/20  113,77 
vrátane DPH
áno    22.12.2020  22.12.2020  23.2.2021 
20200199   Školská jedáleň - slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 09/2020  110,50 
bez DPH
  obj.č. 34/2020  06.10.2020  09.10.2020  26.11.2020 
20200177   3PCentrum - Prehoda s.r.o.
J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou
44744412  školenie kuričov  108,00 
bez DPH
  obj.č. 46/2020  09.09.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200025   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  strava detí za 01/2020  107,15 
vrátane DPH
  58/19  06.02.2020  10.02.2020  10.2.2020 
20200129   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61,94001 Nové zámky
00893421  strava detí za 1 -3 / 20  103,47 
vrátane DPH
  obj. č. 56/2019  26.06.2020  30.06.2020  9.9.2020 
20200262   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  distrib.platba el.en. za 12/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    07.10.2020  11.12.2020  22.2.2021 
20200237   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platba na distr.el.en. za 11/2020  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  12.11.2020  11.2.2021 
20200215   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby za el.energiu za 10/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200175   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pred.platba el.energie za 9/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    07.012020  10.09.2020  4.11.2020 
20200153   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  pp. za distr. el. en. za 8/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  05.08.2020  14.9.2020 
20200143   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Platba za distrib. el. en. za 7/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200123   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el. en. za 6/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200095   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  distribúcia elektrickej energie za 5/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200078   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby na el. en. 4/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200068   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pp el. energie za 03/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.012020  16.03.2020  30.7.2020 
20200036   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  Preddavok za el. energiu 02/2020  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.012020  14.02.2020  30.7.2020 
20200005   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  preddavok na el.en. 1/20  100,00 
vrátane DPH
Zm3uva č. 33836/2017    07.01.2020  13.01.2020  30.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť