Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200046   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  pobyt detí v LT od 27.7. - 10.8.2020  1512,00 
bez DPH
Zmluva č. 4/2020    03.03.2020  20.03.2020  30.7.2020 
20200169   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 9/20  1064,79 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.09.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200110   Magna Energia a.s.
P,OBox 23A, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/20  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.06..2020  03.06.2020  9.9.2020 
20200232   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 11/2020  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.11.2020  06.11.2020  11.2.2021 
20200003   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 1/20  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.1.2020  13.01.2020  30.1.2020 
20200073   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 04/2020  1064,79 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.04.2020  03.04.2020  30.7.2020 
20200029   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn na 02/2020  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    06.02.2020  10.02.2020  10.2.2020 
20200263   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  platba za vodné a stočné za 12/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.12.2020  23.2.2021 
20200143   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Platba za distrib. el. en. za 7/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200094   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM za 30.04.2020  38,14 
vrátane DPH
áno    05.05.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200024   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm 22.,29. a 31.01.2020  134,37 
vrátane DPH
áno    05.02.2020  10.02.2020  10.2.2020 
20200089   Mira Office s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  perá antibakteriálne  38,88 
bez DPH
  áno  27.04.2020  30.04.2020  30.7.2020 
20200244   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál za 8.11.-7.12.2020  78,65 
vrátane DPH
RD č. 28203/2017    11.11.2020  16.11.2020  11.2.2021 
20200085   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MTza 8.4.-7.5.2020  71,95 
bez DPH
áno    14.04.2020  27.04.2020  30.7.2020 
20200267   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT za 8.12.-7.1.21  76,55 
vrátane DPH
RD č. 28203/2017    10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200181   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT obdobie od 8.9.-7.10.2020  72,00 
vrátane DPH
áno    10.09.2020  16.09.2020  5.11.2020 
20200142   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Paušál MT aj za NP III  72,13 
vrátane DPH
áno    10.07.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200050   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT a internet 8.2. - 7.3.2020  75,50 
bez DPH
RD č. 28203/2017    11.02.2020  18.02.2020  30.7.2020 
20200160   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  paušál MT 8.8. - 7.9.20  1,37 
vrátane DPH
RD č. 28203/2017    10.08.2020  18.08.2020  14.9.2020 
20200064   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT 8.3. - 7.4.20  71.69 
bez DPH
RD č. 28203/2017    10.03.2020  17.03.2020  30.7.2020 
20200209   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT 8.10.-7.11.20  75,93 
vrátane DPH
áno    12.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200145   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  paušal aj pre NP III  72,13 
vrátane DPH
áno    20.07.2020  24.07.2020  11.9.2020 
20200278   Gabriel Muller
Bielovce 104, 935 74 Bielovce
52511090  oprava schodov do SUS č. 1  557,50 
bez DPH
    18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200250   Mgr. Peter Kollárovič
Ul.práce 55, 945 01 Komárno
41261097  Online prednášky zo dňa 23.10., 6.11. a 20.11.2020  300,00 
bez DPH
  obj.č. 51,57,60/2020  23.11.2020  27.11.2020  11.2.2021 
20200193   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku za 9/20  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    02.10.2020  07.10.2020  26.11.2020 
20200092   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku za 4/2020  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    05.05.2020  07.05.2020  9.9.2020 
20200252   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku november 2020  48,00 
bez DPH
Zmluva č. 567/2020    01.12.2020  04.12.2020  22.2.2021 
20200132   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku Jun 2020  48.00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    03.07.2020  06.07.2020  11.9.2020 
20200084   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  odobratá strava zam. 03/2020  1932,01 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    09.04.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200189   VE-GAS s.r.o.
Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo
46018689  odbor.prehliadka TZ a TK plyn.kotlov  240,00 
bez DPH
  obj.č. 45/2020  22.09.2020  28.09.2020  5.11.2020 
20200229   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  obedy pre deti za 10/2020  2,66 
bez DPH
  obj.č. 40/2020  02.11.2020  06.11.2020  11.2.2021 
20200234   Školská jedáleň - slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  obedy pre deti za 10/20  42,25 
bez DPH
  obj.č.34/2020  03.11.2020  06.11.2020  11.2.2021 
20200224   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  notebook pre NPIII+office+anivír.  850,00 
bez DPH
  obj.č. 58/2020  27.10.2020  06.11.2020  30.11.2020 
20200040   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup. PHM 6.2. a 12.2.2020  56,11 
bez DPH
áno    19.02.2020  24.02.2020  30.7.2020 
20200247   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  nákup tlačiarne HP  169,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    13.11.2020  16.11.2020  11.2.2021 
20200284   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  nákup prev. strojov do SUS  1480,00 
bez DPH
    21.12.2020  22.12.2020  23.2.2021 
20200256   Bytový textil RUŽA s.r.o.
Školská 1132/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
51449218  nákup posteľného prádla do SUS  1769,62 
vrátane DPH
  áno  03.12.2020  04.12.2020  22.2.2021 
20200283   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup postelí pre SUS 1. a 2.  580,01 
vrátane DPH
    21.12.2020  22.12.2020  23.2.2021 
20200188   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 7.9.2020  33,24 
vrátane DPH
áno    18.09.2020  28.09.2020  5.11.2020 
20200257   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 30.11.2020  59,87 
vrátane DPH
áno    04.12.2020  08.12.2020  22.2.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť