Faktúry 2021 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210125   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za august 2021  679,39 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    03.08.2021  11.08.2021  9.8.2021 
20210107   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za júl 2021  679,39 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    02.07.2021  08.07.2021  9.7.2021 
20210088   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za jún 2021  679,39 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    31.05.2021  04.06.2021  7.6.2021 
20210078   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za máj 2021  679,39 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    04.05.2021  07.05.2021  7.5.2021 
20210053   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za apríl 2021  679,39 
bez DPH
TO/2019/00155-1,2    01.04.2021  08.04.2021  1.4.2021 
20210036   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za marec 2021  679,39 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    02.03.2021  05.03.2021  10.3.2021 
20210020   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za február 2021  679,39 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    02.02.2021  04.02.2021  3.2.2021 
20210008   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu za rok 2020  184,70 
vrátane DPH
TO/2019/00156-1,2    11.01.2021  13.01.2021  15.1.2021 
20210007   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Plyn za január 2021  728,55 
vrátane DPH
TO/2019/00155-1,2    07.01.2021  13.01.2021  15.1.2021 
20210206   LIMEX ČR,s.r.o. KOBERCE TREND
Topoľčany
51689839  Koberec behúň 3 m  42,96 
vrátane DPH
  78/2021  18.11.2021  23.11.2021  19.11.2021 
20210158   KR-BYTMAT, s.r.o.
Topoľčany
34141774  WC kombi, sedátko+príslušenstvo na montáž WC  119,01 
vrátane DPH
  56/2021  30.09.2021  05.10.2021  1.10.2021 
20210247   Kováčik s.r.o.
Livina
34108629  Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov   311,52 
vrátane DPH
  91/2021  16.12.2021  20.12.2021  17.12.2021 
20210254   Ján Krátky REKRA
Topoľčany
35251557  Chladnička Gorenie   499,00 
vrátane DPH
  100/2021  21.12.2021  23.12.2021  31.12.2021 
20210216   Ján Krátky REKRA
Partizánske
35251557  Sušička LG  548,00 
vrátane DPH
  77/2021  25.11.2021  29.11.2021  8.12.2021 
20210152   IVES Košice
Košice
00162957  Preinštalovanie programu WIN ASU  60,00 
vrátane DPH
  52/2021  14.09.2021  17.09.2021  1.10.2021 
20210015   IVES
Košice
00162957  WIN ASU na rok 2021  119,50 
vrátane DPH
TO/2018/00158-1  5/2021  19.01.2021  25.01.2021  22.1.2021 
20210255   ITEEX, sr.o
Topoľčany
46554360  Oprava podláh na RD Narcisová  4986,00 
vrátane DPH
  84/2021  22.12.2021  23.12.2021  31.12.2021 
20210219   INTERCLASSWOOD s.r.o.
Bratislava
34134956  Vitamíny a dezinfekčné gely   2029,91 
bez DPH
  75/2021  26.11.2021  02.12.2021  8.12.2021 
20210230   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za november 2021  29247,32 
bez DPH
TO/2019/00204-1    08.12.2021  13.12.2021  14.12.2021 
20210199   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za október 2021  3190,05 
bez DPH
TO/2019/00204-1    08.11.2021  11.11.2021  19.11.2021 
20210168   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2021  2308,94 
bez DPH
TO/2019/00204-1    11.10.2021  12.10.2021  25.10.2021 
20210145   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy   1492,20 
bez DPH
TO/2019/00204-1    07.09.2021  13.09.2021  1.10.2021 
20210130   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za júl 2021  1701,36 
bez DPH
TO/2019/00204-1    06.08.2021  11.08.2021  9.8.2021 
20210113   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Skutočne odobratá strava za jún 2021  2922,57 
bez DPH
TO/2019/00204-1    12.07.2021  14.07.2021  15.7.2021 
20210096   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za máj 2021  2484,61 
bez DPH
TO/2019/00204-1    09.06.2021  11.06.2021  18.6.2021 
20210080   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za apríl 2021  2314,09 
bez DPH
TO/2019/00204-1    11.05.2021  13.05.2021  24.5.2021 
20210061   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za mesiac marec 2021  2498,07 
bez DPH
TO/2019/00204-1    09.04.2021  19.04.2021  19.4.2021 
20210038   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy   2245,29 
bez DPH
TO/2019/00204-1    05.03.2021  11.03.2021  10.3.2021 
20210028   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za január 2021  2218,84 
bez DPH
TO/2019/00204-1    15.02.2021  17.02.2021  18.2.2021 
20210006   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za december 2020  1782,75 
bez DPH
TO/2019/00204-1    07.01.2021  13.01.2021  15.1.2021 
20210205   FINAL-CD spol. s.r.o. PEUGEOT
Partizánske
31432484  Sada hliníkových diskov + skrutky  567,00 
vrátane DPH
  70/2021  18.11.2021  23.11.2021  19.11.2021 
20210157   FINAL-CD spol. s.r.o. PEUGEOT
Partizánske
31432484  Servisná prehliadka TO 830 ET  142,10 
vrátane DPH
  55/2021  29.09.2021  05.10.2021  1.10.2021 
20210259   Empaty, s.r.o.
Bytča
364308987  Supervízia pre vychovávateľov  525,00 
bez DPH
  18/2021  28.12.2021  29.12.2021  31.12.2021 
20210245   Empaty, s.r.o.
Bytča
364308987  Supervízia konaná dňa 8.12.2021  230,00 
bez DPH
  18/2021  16.12.2021  20.12.2021  17.12.2021 
20210215   Empaty, s.r.o.
Bytča
364308987  Supervízia konaná dňa 10.11.2021  230,00 
bez DPH
  18/2021  25.11.2021  29.11.2021  8.12.2021 
20210160   Empaty, s.r.o.
Bytča
364308987  Supervízia konaná dňa 22.9.2021  200,00 
bez DPH
  18/2021  01.10.2021  06.10.2021  25.10.2021 
20210146   Empaty, s.r.o.
Bytča
364308987  Supervízia konaná dňa 25.8.2021  200,00 
bez DPH
  18/2021  08.09.2021  09.09.2021  1.10.2021 
20210100   Empaty, s.r.o.
Bytča
364308987  Supervízia konaná dňa 09.06.2021  170,00 
bez DPH
  18/2021  17.06.2021  22.06.2021  18.6.2021 
20210086   Empaty, s.r.o.
Bytča
364308987  Supervízia konaná dňa 12.05.2021  170,00 
bez DPH
  18/2021  26.05.2021  28.05.2021  7.6.2021 
20210067   Empaty, s.r.o.
Bytča
364308987  Supervízia konaná dňa 7.4.2021  260,00 
bez DPH
  18/2021  20.04.2021  23.04.2021  22.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť