Faktúry 2013 (DeD Spišský Štiavnik, Slnečná 421)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
221/201   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  renovácia tonerov  163,50 
vrátane DPH
07/JA/77/2013  147/2013  7.6.2013  11.06.2013  19.6.2013 
120/2013   ADCOMP SK
M.R. Štrefánika 1377/9 Levoča
46923748  PC  495,- 
vrátane DPH
  66/2013  27.3.2013  02.04.2013  3.4.2013 
113/2013   ADCOMP SK
M.R. Štrefánika 1377/9 Levoča
46923748  servis PC  125,- 
vrátane DPH
  63/2013  19.3.2013  21.03.2013  19.3.2013 
538/2013   Ham Ham s.r.o.
Cintorínska 218/22 Sp. Teplica
46992154  vrátka za obedy  19,80 
vrátane DPH
    20.12.2013  20.12.2013  30.12.2013 
537/2013   Ham Ham s.r.o.
Cintorínska 218/22 Sp. Teplica
46992154  vrátka za obedy  -19,80 
bez DPH
    20.12.2013  20.12.2013  30.12.2013 
452/2013   Ham Ham s.r.o.
Cintorínska 218/22 Sp. Teplica
46992154  obedy detí  54,- 
vrátane DPH
  269/2013  12.11.2013  14.11.2013  19.11.2013 
409/2013   Ham Ham s.r.o.
Cintorínska 218/22 Sp. Teplica
46992154  stravovanie  61,60 
vrátane DPH
  215/2013  7.10.2013  09.10.2013  23.10.2013 
58/2013   Marián Hanzely
Štúrová 389/50
00000000  doprava  226,92 
vrátane DPH
  21/2013  18.2.2013  20.02.2013  22.2.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť