Faktúry 2014 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201400051   Anjel-metrový textil
prev. Nám. slobody, Humenné
36585271  Poťahová látka na váľandy  49,05 
bez DPH
  12/2014  25.02.2014  28.02.2014  28.2.2014 
201400418   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 124/5, Medzilaborce
36570460  Vodné a stočné za obdobie:12.9.2014-10.12.2014.  159,12 
vrátane DPH
3/2006    29.12.2014  30.12.2014  15.1.2015 
201400344   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné vyúčtovanie za obdobie:24.10.2014-19.11.2014.  273,16 
vrátane DPH
3/2006    27.11.2014  05.12.2014  2.1.2015 
201400321   VVS a.s. závod Humenné
Kovačska 28, Košice
36570460  Vodné, stočné. za obdobie:11.9.2014-23.10.2014-vyúčtovanie.  323,54 
vrátane DPH
3/06    06.11.2014  19.11.2011  19.12.2014 
201400264   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné za obdobie 17.06.2014-11.09.2014.  487,97 
vrátane DPH
3/06    26.09.2014  08.10.2014  3.11.2014 
201400243   VSE a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné za obdobie 18.7.2014-22.8.2014  267,85 
bez DPH
04/2006    04.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
201400212   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné za obdovbie 17.6.2014-17.7.2014  289,07 
vrátane DPH
    28.07.2014  08.08.2014  28.8.2014 
201400183   VVS. a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné za obdobie 22.05.2014 - 16.06.2014 - DeD   257,24 
vrátane DPH
3/06    27.06.2014  03.07.2014  17.7.2014 
201400178   VVS. a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné za obdobie 20.03.2014 - 16.06.2014 - satelit  201,55 
vrátane DPH
3/06    25.06.2014  03.07.2014  17.7.2014 
201400151   VVS. a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné  265,20 
vrátane DPH
3/06    28.05.2014  04.06.2014  4.6.2014 
201400118   VVS. a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné  411,06 
vrátane DPH
3/06    30.04.2014  09.05.2014  13.5.2014 
201400084   VVS. a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vyúčtovanie vody - vodné, stočné   562,22 
vrátane DPH
3/06    28.03.2014  04.04.2014  4.4.2014 
201400052   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné  360,67 
vrátane DPH
3/06    25.02.2014  28.02.2014  28.2.2014 
201400017   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné - stočné   416,36 
vrátane DPH
3/06    27.01.2014  07.02.2014  14.2.2014 
201400395   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
Udavské 321,067 31
36517381  Ošetrenie maloletých bez spievodu.  100,00 
bez DPH
4/2011    16.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
201400345   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
Udavské 321,067 31
36517381  Za ošetrenie utečencov.  350,00 
bez DPH
4/2011    27.11.2014  12.12.2014  2.1.2015 
201400252   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
Udavské 321,067 31
36517381  ošetrenie utečencov  250,00 
bez DPH
04/2011    05.09.2014  19.09.2014  22.9.2014 
201400238   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
Udavské 321,067 31
36517381  vyšetrenie a ošetrenie utečencov - poskytnutie zdravotníckej starostlivosti pre MbS  100,00 
bez DPH
04/2011    27.08.2014  16.09.2014  19.9.2014 
201400228   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321
36517381  vyšetrenie a ošetrenie utečencov - poskytovanie zdravotnej služby MbS  150,00 
bez DPH
04/2011    11.08.2014  15.08.2014  28.8.2014 
201400115   Tering, s.r.o. Infekčná ambulancia
Udavské 321
36517381  Ošetrenie utečenca  100,00 
bez DPH
4/2011    25.04.2014  28.04.2014  13.5.2014 
201400114   Tering, s.r.o. Infekčná ambulancia
Udavské 321
36517381  Ošetrenie utečenca  50,00 
bez DPH
4/2011    25.04.2014  28.04.2014  13.5.2014 
201400067   Tering, s.r.o. Infekčná ambulancia
Udavské 321
36517381  Ošetrenie MBS  100,00 
bez DPH
4/2011    07.03.2014  12.03.2014  21.3.2014 
201400261   LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o.
Fidliková ul č. 2822, Humenné
36505455  pracovná obuv a odev pre zamestnancov a pracovné náradie  234,26 
vrátane DPH
  81/2014  19.09.2014  25.09.2014  16.10.2014 
201400198   Lepal Technik s.r.o.
Fidlikova 2822, Humenné
36505455  Spotrebný materiál  44,22 
vrátane DPH
  48/2014  08.07.2014  11.07.2014  17.7.2014 
201400050   Lepal Technik s.r.o.
Fidlíková ul. 2822, Humenné
36505455  Pracovný odev a obuv pre zamestnancov   156,70 
vrátane DPH
  14/2014  24.02.2014  28.02.2014  28.2.2014 
201400172   AMM Prešov
Petrovanská 1,Prešov
36494569  Servisná prehliadka auta Citroen Jumpy  282.72 
vrátane DPH
  45/2014  12.06.2014  19.06.2014  14.7.2014 
201400367   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36469505  Kancelársky materiál  160,44 
vrátane DPH
  133/2014  08.12.2014  19.12.2014  2.1.2015 
201400369   Krídla,s.r.o.
Mierova 820/10, Medzilaborce
36466778  Tovar podľa výberu - rezačka  11,50 
vrátane DPH
  133/2014  08.12.2014  19.12.2014  2.1.2015 
201400368   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Spotrebný materiál-čistiace potreby.  176,60 
vrátane DPH
  133/2014  08.12.2014  19.12.2014  2.1.2015 
201400213   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  nákup kancelárskych a školských potrieb  180,43 
vrátane DPH
  63/2014  28.07.2014  08.08.2014  28.8.2014 
201400208   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  nákup školských a kancelárskych potrieb  797,17 
vrátane DPH
  59/2014  15.07.2014  25.07.2014  19.8.2014 
201400207   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  spotrebný tovar   5,80 
vrátane DPH
  60/2014  15.07.2014  18.07.2014  19.8.2014 
201400201   Kridla s. r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  kancelárske a čistiace potreby  184,78 
vrátane DPH
  57/2014  10.7.2014  18.07.2014  19.8.2014 
201400068   Kridla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Nákup hygienických a školských potrieb  85,81 
vrátane DPH
  17/2014  10.03.2014  17.03.2014  21.3.2014 
201400049   Kridla s.r.o.
Mierova 94. Humenné
36466778  Nákup kancelárskych a školských potrieb  29,78 
vrátane DPH
  16/2014  24.02.2014  28.02.2014  28.2.2014 
201400040   Kridla s.r.o.
Mierova 94. Humenné
36466778  Čistiace prostriedky  2,47 
vrátane DPH
  10/2014  14.02.2014  24.02.2014  28.2.2014 
201400039   Kridla s.r.o.
Mierova 94. Humenné
36466778  Kancelársky a čistiaci materiál  268,68 
vrátane DPH
  10/2014  14.02.2014  24.02.2014  28.2.2014 
201400016   Kridla s.r.o.
Mierova 94. Humenné
36466778  Nákup krepového papiera   16,79 
vrátane DPH
  2/2014  27.01.2014  07.02.2014  14.2.2014 
201400365   Auto-AM s.r.o.
Sídlisko II 121, 093 01 Vranov nad Topľou
36454842  Zakúpenie nového osobného motorového vozidla - Renault Mégane Grandtou.  12 990,00 
vrátane DPH
11/2014    05.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
201400189   FALKO DANOVA s.r.o.
Chotčanská 2,091 01 Stropkov
36446050  Podanie stravy a prenájom priestorov v rekreačnom stredisku FALKO na Danovej dňa 20.06.2014 -branošportový deň zamestnancov DeD..  200,00 
vrátane DPH
  47/2014  03.07.2014  11.07.2014  17.7.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť