Faktúry 2014 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201400090   Ing. Ján Holub
Požiarnicka 5, Stropkov
30301301  Vykonanie emisnej kontroly auta Peugeot  20,00 
vrátane DPH
  20/2014  02.04.2014  15.04.2014  23.4.2014 
201400197   Vlasta Kolesárová - ALLES s.f.
Mierova 289, Medzilaborce
30625823  Kancelársky materiál  78,74 
vrátane DPH
  56/2014  08.07.2014  11.07.2014  17.7.2014 
201400339   Vlasta Kolesarová-ALLES, s.f.
Mierová 289, Medzilaborce
30625938  Tovar podľa výberu-kancelárske potreby.  192,61 
vrátane DPH
  108/2014  26.11.2014  05.12.2014  2.1.2015 
201400055   Ján Vajs Drevonax
Družstevná 27, Humenné
30627141  Spotrebný materiál  95,80 
vrátane DPH
  15/2014  28.02.2014  12.03.2014  13.3.2014 
201400038   Ján Vajs Drevonax
Družstevná 27, Humenné
30627141  Spotrebný materiál pre údržbu  152,32 
vrátane DPH
  11/2014  14.02.2014  24.02.2014  28.2.2014 
201400349   Alexander ČERNEGA-DREAL
Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce
30628075  Za vchodové dvere do samostatných skupín 1 a 3.  915 
vrátane DPH
  46/2014  1.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
201400103   Alexander Černega-DREAL
A. Warhola 195, Medzilaborce
30628075  Podanie slávnostného menu pri príležitosti Dňa učiteľov  215,00 
vrátane DPH
  23/2014  11.04.2014  17.04.2014  13.5.2014 
201400174   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
31348262  Aktualizácia zákona o rodine - komentár  19,80 
vrátane DPH
    16.06.2014  25.06.2014  17.7.2014 
201400355   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky zamestnacov.   671,72 
vrátane DPH
10/2014    03.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
201400301   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov DeD.  3694,46 
vrátane DPH
10/2014    23.10.2014  19.11.2014  8.12.2014 
201400234   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  3960,00 
bez DPH
08/2011    20.08.2014  16.09.2014  19.9.2014 
201400158   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   3630,00 
bez DPH
8/2011    03.06.2014  25.06.2014  4.6.2014 
201400072   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  4488,00 
bez DPH
8/2011    13.03.2014  04.04.2014  21.3.2014 
201400053   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  1650,00 
bez DPH
8/2011    25.02.2014  12.03.2014  28.2.2014 
201400019   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  1848,00 
bez DPH
8/2011    28.01.2014  07.02.2014  14.2.2014 
201400227   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  preplatné na rok 2015 finančný spravodajca   19,98 
vrátane DPH
  68/2014  07.08.2014  15.08.2014  28.8.2014 
201400226   Poradca podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A, Žilina
31592503  preplatné na rok 2015 - daňový a účtovný poradca podnikateľa, personálny a mzdový poradca podnikateľa  149,77 
vrátane DPH
  68/2014  11.08.2014  15.08.2014  28.8.2014 
201400011   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  Vyúčtovanie predplatného za Finančný spravodaj  14,21 
vrátane DPH
    20.01.2014  24.01.2014  31.1.2014 
201400419   Bytenerg s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla za 12/2014.  5034,04 
vrátane DPH
1/2014    29.12.2014  30.12.2014: 3697,84 , 15.1.2015:1336,20  15.1.2015 
201400413   Bytenerg s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  TKR za 2. polrok 2014.  228,90 
vrátane DPH
1/2014    23.12.2014  30.12.2014  15.1.2015 
201400358   Bytenerg s.r.o.
Kpt.Nállepku 660/86, Medzilaborce
31699715  Za dodávku tepla za 11/2014.  4178,57 
vrátane DPH
1/2014    04.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
201400315   Bytenerg s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla za 10/2014.  2825,63 
vrátane DPH
1/2014    05.11.2014  13.11.2014  15.12.2014 
201400278   Bytenerg s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla za 09/2014.  977,40 
vrátane DPH
1/2014    06.10.2014  15.10.2014  3.11.2014 
201400248   Bytenerg s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  dodávka tepla za 08/2014  615,05 
vrátane DPH
01/2014    05.09.2014  16.09.2014  22.9.2014 
201400225   Bytenerg s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  dodávka tepla za 07/2014  563,16 
vrátane DPH
01/2014    08.08.2014  15.08.2014  28.8.2014 
201400191   Bytenerg s.r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla a teplej vody za mesiac jún 2014  638,02 
vrátane DPH
1/2014    03.07.2014  11.07.2014  17.7.2014 
201400186   Bytenerg s.r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  TKR za 1. polrok 2014  228,9 
vrátane DPH
1/2014    02.07.2014  11.07.2014  17.7.2014 
201400163   Bytenerg s.r.o.
kpt. Nálepku, Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla za máj 2014  1420,84 
vrátane DPH
1/2014    05.06.2014  17.06.2014  17.6.2014 
201400138   Bytenerg s.r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Zasklenie okna  52,56 
vrátane DPH
    16.05.2014  29.05.2014  4.6.2014 
201400122   Bytenerg s.r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Teplo a teplá voda za mesiac apríl 2014  3062,68 
vrátane DPH
1/2014    05.05.2014  16.05.2014  22.5.2014 
201400094   Bytenerg s.r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla a teplej vody za mesiac marec 2014  4681,13 
vrátane DPH
1/2014    03.04.2014  15.04.2014  23.4.2014 
201400079   Bytenerg s.r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Vyúčtovanie dodávky tepla a teplej vody za rok 2013  117,58 
vrátane DPH
1/2014    21.03.2014  04.04.2014  4.4.2014 
201400060   Bytenerg s.r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla a teplej vody za mesiac február 2014  4943,34 
vrátane DPH
1/2014    05.03.2014  17.03.2014  21.3.2014 
201400029   Bytenerg s.r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla a teplej vody  5678,93 
vrátane DPH
1/2014    05.02.2014  14.02.2014  14.2.2014 
201400417   FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia
Hollého 14/A, 08001 Prešov
31715371  Lieky a zdravotnícky materiál.  75,84 
vrátane DPH
5/2014    29.12.2014  30.12.2014  15.1.2015 
201400416   FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia
Hollého 14/A, 08001 Prešov
31715371  Lieky a zdravotnícky materiál.  129,35 
vrátane DPH
5/2014    29.12.2014  30.12.2014  15.1.2015 
201400352   FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia
Hollého 14/A, 08001 Prešov
31715371  Lieky a zdravotnícky materiál.  49,90 
vrátane DPH
5/2014    03.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
201400351   FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia
Hollého 14/A, 08001 Prešov
31715371  Lieky a zdravotnícky materiál.  371,15 
vrátane DPH
5/2014    03.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
201400334   FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia
Horská 1130/31 Tatranská Štrba
31715371  Lieky a zdravotnícky materiál.   32,95 
vrátane DPH
5/2014    19.11.2014  27.11.2014  19.12.2014 
201400333   FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia
A.Warhola 184,068 01 Medzilaborce
31715371  Lieky a zdravotnícky materiál.  161,51 
vrátane DPH
5/2014    19.11.2014  27.11.2014  19.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť