Faktúry 2014 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201400173   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Mobilné poplatky  60.96 
vrátane DPH
9/2012    13.06.2014  25.06.2014  14.7.2014 
201400167   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne a internetové poplatky  60,43 
vrátane DPH
9/2012    09.06.2014  13.06.2014  17.6.2014 
201400137   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za mobil  34,96 
bez DPH
9/2012    15.05.2014  23.05.2014  4.6.2014 
201400131   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne poplatky, internet  67,70 
vrátane DPH
9/2012    07.05.2014  14.05.2014  22.5.2014 
201400109   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Mobilné poplatky za mesiac apríl 2014  37,45 
vrátane DPH
9/2012    16.4.2014  25.04.2014  13.5.2014 
201400102   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne poplatky, internet  94,51 
vrátane DPH
9/2012    09.04.2014  17.04.2014  13.5.2014 
201400074   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatok za mobil  34,96 
vrátane DPH
9/2012    14.03.2014  21.03.2014  21.3.2014 
201400069   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne a internetové poplatky  63,19 
vrátane DPH
9/2012    11.03.2014  17.03.2014  21.3.2014 
201400041   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatok za mobil za mesiac február 2014  34,96 
vrátane DPH
9/2012    14.02.2014  24.02.2014  28.2.2014 
201400036   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefón, internet za január 2014  84,88 
vrátane DPH
9/2012    11.02.2014  17.02.2014  28.2.2014 
201400009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatok za mobil  34,96 
vrátane DPH
9/2012    17.01.2014  24.01.2014  31.1.2014 
201400003   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne poplatky za mesiac december 2013  67,58 
vrátane DPH
9/2012    08.01.2014  15.01.2014  31.1.2014 
201400391   Interier Invest s.r.o.
Kukučinova 23, 04001 Košice
36190381  Tovar podľa výberu - vybavenie MbS.  58,56 
vrátane DPH
  132/2014  15.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
201400123   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia  2067,00 
vrátane DPH
9016/2006    05.05.2014  09.05.2014  22.5.2014 
201400026   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia  2067,00 
vrátane DPH
9016/2006    04.02.2014  10.02.2014  14.2.2014 
201400015   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  El. energia - vyúčtovanie  -413,66 
vrátane DPH
    23.01.2014    14.2.2014 
201400294   ZENIT SK,s.r.o.
ul.Nová 831/78,972 41 KOŚ,SR
36307599  Spotrebný tovar.-macrolux na striešky a gumenné tesnenie do lišt.  235,27 
vrátane DPH
  85/2014  16.10.2014  21.10.2014  3.11.2014 
201400185   ZENIT SK, s.r.o.
ul. Nová 831, KOŠ
36307599  Striešky nad vchody, malrolon multi a príslušenstvo  515,02 
vrátane DPH
  52/2014  01.07.2014  11.07.2014  17.7.2014 
201400346   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40,010 01 Žilina
36371271  Verejná soráva 2015.  39,00 
vrátane DPH
    27.11.2014  22.12.2014  2.1.2015 
201400323   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40,010 01 Žilina
36371271  Záloha na ročné predplatné (13 čísel) mesačníka "Verejná správa"2015.  39,00 
bez DPH
    05.11.2014  19.11.2014  19.12.2014 
201400111   WebSupport s.r.o.
Staré grunty 12, Bratislava
36421928  Založenie domény detskýdomovdlan  81,14 
vrátane DPH
    24.04.2014  28.04.2014  13.5.2014 
201400189   FALKO DANOVA s.r.o.
Chotčanská 2,091 01 Stropkov
36446050  Podanie stravy a prenájom priestorov v rekreačnom stredisku FALKO na Danovej dňa 20.06.2014 -branošportový deň zamestnancov DeD..  200,00 
vrátane DPH
  47/2014  03.07.2014  11.07.2014  17.7.2014 
201400365   Auto-AM s.r.o.
Sídlisko II 121, 093 01 Vranov nad Topľou
36454842  Zakúpenie nového osobného motorového vozidla - Renault Mégane Grandtou.  12 990,00 
vrátane DPH
11/2014    05.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
201400369   Krídla,s.r.o.
Mierova 820/10, Medzilaborce
36466778  Tovar podľa výberu - rezačka  11,50 
vrátane DPH
  133/2014  08.12.2014  19.12.2014  2.1.2015 
201400368   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Spotrebný materiál-čistiace potreby.  176,60 
vrátane DPH
  133/2014  08.12.2014  19.12.2014  2.1.2015 
201400213   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  nákup kancelárskych a školských potrieb  180,43 
vrátane DPH
  63/2014  28.07.2014  08.08.2014  28.8.2014 
201400208   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  nákup školských a kancelárskych potrieb  797,17 
vrátane DPH
  59/2014  15.07.2014  25.07.2014  19.8.2014 
201400207   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  spotrebný tovar   5,80 
vrátane DPH
  60/2014  15.07.2014  18.07.2014  19.8.2014 
201400201   Kridla s. r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  kancelárske a čistiace potreby  184,78 
vrátane DPH
  57/2014  10.7.2014  18.07.2014  19.8.2014 
201400068   Kridla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Nákup hygienických a školských potrieb  85,81 
vrátane DPH
  17/2014  10.03.2014  17.03.2014  21.3.2014 
201400049   Kridla s.r.o.
Mierova 94. Humenné
36466778  Nákup kancelárskych a školských potrieb  29,78 
vrátane DPH
  16/2014  24.02.2014  28.02.2014  28.2.2014 
201400040   Kridla s.r.o.
Mierova 94. Humenné
36466778  Čistiace prostriedky  2,47 
vrátane DPH
  10/2014  14.02.2014  24.02.2014  28.2.2014 
201400039   Kridla s.r.o.
Mierova 94. Humenné
36466778  Kancelársky a čistiaci materiál  268,68 
vrátane DPH
  10/2014  14.02.2014  24.02.2014  28.2.2014 
201400016   Kridla s.r.o.
Mierova 94. Humenné
36466778  Nákup krepového papiera   16,79 
vrátane DPH
  2/2014  27.01.2014  07.02.2014  14.2.2014 
201400367   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36469505  Kancelársky materiál  160,44 
vrátane DPH
  133/2014  08.12.2014  19.12.2014  2.1.2015 
201400172   AMM Prešov
Petrovanská 1,Prešov
36494569  Servisná prehliadka auta Citroen Jumpy  282.72 
vrátane DPH
  45/2014  12.06.2014  19.06.2014  14.7.2014 
201400261   LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o.
Fidliková ul č. 2822, Humenné
36505455  pracovná obuv a odev pre zamestnancov a pracovné náradie  234,26 
vrátane DPH
  81/2014  19.09.2014  25.09.2014  16.10.2014 
201400198   Lepal Technik s.r.o.
Fidlikova 2822, Humenné
36505455  Spotrebný materiál  44,22 
vrátane DPH
  48/2014  08.07.2014  11.07.2014  17.7.2014 
201400050   Lepal Technik s.r.o.
Fidlíková ul. 2822, Humenné
36505455  Pracovný odev a obuv pre zamestnancov   156,70 
vrátane DPH
  14/2014  24.02.2014  28.02.2014  28.2.2014 
201400395   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
Udavské 321,067 31
36517381  Ošetrenie maloletých bez spievodu.  100,00 
bez DPH
4/2011    16.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť