Faktúry 2015 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150118   Peter Hriž EPRINT
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní s.s. 6  84,00 
bez DPH
  29/03/2015, 02.03.2015  09.03.2015  24.03.2015  29.4.2015 
20150119   Peter Hriž EPRINT
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní s.s. 1  36,00 
bez DPH
  24/03/2015, 02.03.2015  09.03.2015  24.03.2015  29.4.2015 
20150120   Peter Hriž EPRINT
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní s.s. 2  35,80 
bez DPH
  25/03/2015, 02.03.2015  09.03.2015  24.03.2015  29.4.2015 
20150121   Peter Hriž EPRINT
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní s.s. 3  29,80 
bez DPH
  26/03/2015, 02.03.2015  09.03.2015  24.03.2015  29.4.2015 
20150122   Peter Hriž EPRINT
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní s.s. 4  38,00 
bez DPH
  27/03/2015  09.03.2015  24.03.2015  29.4.2015 
20150123   Peter Hriž EPRINT
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní s.s. 5  118,00 
bez DPH
  28/03/2015, 02.03.2015  09.03.2015  24.03.2015  29.4.2015 
20150124   Technická univerzita Košice
Letná 9, 042 00 Košice
00397610  Ubytovanie študenta 03/2015  189,00 
bez DPH
  22/03/2015, 02.03.2015  18.03.2015  24.03.2015  29.4.2015 
20150125   Mgr. Matúš Vachna M a M
Prevádzka: Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník
35249790  Služby PC  112,50 
vrátane DPH
  36/03/2015, 02.03.2015  09.03.2015  24.03.2015  29.4.2015 
20150126   JOMI-Jozef Šak s.r.o.
Chotča 137
45340919  Preprava deti Svidník-Košice a späť  270,00 
vrátane DPH
Zmluva z 27.01.2015    16.03.2015  24.03.2015  29.4.2015 
20150128   Slovnaft, a.s. Bratislava
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.03.-15.03.2015  191,69 
vrátane DPH
5611854131    19.03.2015  24.03.2015  29.4.2015 
20150129   Balsam s.r.o.
Slovenská 5 085 01 Bardejov
36488925  Aktualizácia posúdenia pracovného prostredia  60,00 
bez DPH
Zmluva o výkone PZS    09.03.2015  24.03.2015  29.4.2015 
20150130   CITY BUILDING s.r.o.
Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca
36794848  Ubytovanie študenta 01, 02/2015  178,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní    24.03.2015  30.03.2015  29.4.2015 
20150131   Peter Pilip BYTSERVIS
Stropkovská 473, 089 01 Svidník
30300720  Stavebný materiál na údržbu rodinných domov a DeD  343,72 
vrátane DPH
  10/2015, 17.02.2015  25.03.2015  30.03.2015  29.4.2015 
20150132   Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
Sov. hrdinov 373/11 089 01 Svidník
34237399  Orez stromov v areáli DeD  168,00 
vrátane DPH
  40/03/2015, 05.03.2015  24.03.2015  30.03.2015  29.4.2015 
20150133   Základná škola Karpatská
Karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Poplatok za školskú družinu  40,00 
bez DPH
  235/12/2014, 30.12.2014  25.03.2015  30.03.2015  29.4.2015 
20150134   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2400,00 
bez DPH
43/03/2015, 27.03.2015    30.03.2015  15.04.2015  8.6.2015 
20150135   AGM WORX, s.r.o.
Vranovská 1441/13, 091 01 Stropkov
36465551  Tlačivá  72,00 
vrátane DPH
  35/03/2015, 02.03.2015  01.04.2015  15.04.2015  8.6.2015 
20150136   Peter Gula
gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník
35244429  Výkon činnosti technika PO  194,19 
bez DPH
Zmluva PO    02.04.2015  15.04.2015  8.6.2015 
20150137   JOMI-Jozef Šak s.r.o.
Chotča 137
45340919  Preprava deti Svidník - Košice a späť zo dňa 29.03.2015  276,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    01.04.2015  30.06.2015  24.8.2015 
20150138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet 03/2015, kmeňový DeD  131,57 
vrátane DPH
9901005557    07.04.2015  16.04.2015  8.6.2015 
20150140   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet 03/2015, s.s. 4  65,83 
vrátane DPH
896/2013    07.04.2015  16.04.2015  8.6.2015 
20150141   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet 03/2015, s.s.5  39,46 
vrátane DPH
893/2013    07.04.2015  16.04.2015  8.6.2015 
20150142   Materská škola
gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 03/2015  43,05 
bez DPH
  136/08/2014, 04.08.2014  07.04.2014  21.04.2014  8.6.2015 
20150143   Balsam s.r.o.
Slovenská 5 085 01 Bardejov
36488925  Paušálny poplatok 1-3/2015  129,60 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS    07.04.2015  15.04.2015  8.6.2015 
20150144   Slovnaft, a.s. Bratislava
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 18.03.-31.03.2015  329,88 
vrátane DPH
5611854131    07.04.2015  15.04.2015  8.6.2015 
20150145   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet 03/2015, s.s. 6  39,26 
vrátane DPH
904/2013    07.04.2015  16.04.2015  8.6.2015 
20150146   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok Magio  31,92 
vrátane DPH
9905790735    07.04.2015  16.04.2015  8.6.2015 
20150147   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet 03/2015, s.s. 2  39,26 
vrátane DPH
903/2013    08.04.2015  16.04.2015  8.6.2015 
20150148   SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893340  Stravné 03/2015  107,36 
bez DPH
  139/08/2014, 04.08.2014  08.04.2015  21.04.2015  8.6.2015 
20150149   PharmDr.Iveta Demčáková -Tilia
Ľ. Štúra 462/5, 089 01 Svidník
37653016  Lieky a zdravotnícky materiál  54,44 
vrátane DPH
  33/03/2015, 02.03.2015  08.04.2015  15.04.2015  8.6.2015 
20150150   PharmDr.Iveta Demčáková -Tilia
Ľudovíta Štúra 462/5, 089 01 Svidník
1043209024  Lieky a zdravotnícky materiál  169,19 
vrátane DPH
  23/03/2015, 02.03.2015  08.04.2015  15.04.2015  8.6.2015 
20150151   Vsl. vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 085 40 Bardejov
36570460  Vodné, stočné 03/2015  585,14 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    08.04.2015  15.04.2015  8.6.2015 
20150152   SOFTIP, a.s.
Business Center Aruba Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  SOFTIP PROFIT PLUS EKO školenie  131,08 
vrátane DPH
    16.04.2015  20.04.2015  8.6.2015 
20150154   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok  9,59 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 07.12.2007    15.04.2015  24.04.2015  8.6.2015 
20150155   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za služby poskytované v mesiaci marec 2015  83,58 
bez DPH
13/2011    14.04.2015  21.04.2015  8.6.2015 
20150156   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za služby poskytované v mesiaci marec 2015  83,58 
bez DPH
12/2011    14.04.2015  21.04.2015  8.6.2015 
20150157   Reedukačné centrum Čerenčany
Rimavská Sobota
00163333  Stravné 03/2015  99,20 
bez DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu    14.04.2015  21.04.2015  8.6.2015 
20150158   Reedukačné centrum Spišský Hrhov
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Stravné 03/2015  104,16 
bez DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu    14.04.2015  21.04.2015  8.6.2015 
20150159   ŠJ Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Stravné za mesiac 04/2015  384,67 
bez DPH
  127/08/2014, 04.08.2014  13.04.2014  21.04.2014  8.6.2015 
20150160   Základná škola Karpatská
Karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Stravné 04/2015  208,38 
bez DPH
  133/08/2014, 04.08.2014  01.04.2015  21.04.2015  8.6.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť