Faktúry 2018 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201800502   KVJ s.r.o. - Ing. Kocan Pavol  Kalinov
Kalinov 129, 068 01 Medzilaborce
48216232  Elektromontážne práce a materiál - ul.kpt.. Nálepku 670/80, Medzilaborce.  317,20 
bez DPH
  192/2018  17.12.2018  20.12.2018  15.2.2019 
201800440   KVJ s.r.o. - Ing. Kocan Pavol  Kalinov
Kalinov 129, 068 01 Medzilaborce
48216232  Revízia elektrickej inštalácie - satelit č. 2.  180,00 
bez DPH
  180/2018  15.11.2018  21.11.2018  15.1.2019 
201800520   AJMA GROUP s.r.o.
Krušinec 49, 091 01 Stropkov
48097772  Povrchové úpravy sociálneho zariadenia.  1437,78 
bez DPH
  229/2018  20.12.2018  21.12.2018  15.2.2019 
201800519   AJMA GROUP s.r.o.
Krušinec 49, 091 01 Stropkov
48097772  Povrchové úpravy SUS.  1999,00 
bez DPH
  230/2018  20.12.2018  21.12.2018  15.2.2019 
201800518   AJMA GROUP s.r.o.
Krušinec 49, 091 01 Stropkov
48097772  Povrchové úpravy SŠS.  2060,00 
bez DPH
  228/2018  20.12.2018  21.12.2018  15.2.2019 
201800504   AJMA GROUP s.r.o.
Krušinec 49, 091 01 Stropkov
48097772  Povrchové úpravy SŠS.  1910,45  
bez DPH
  228/2018  17.12.2018  20.12.2018  15.2.2019 
201800503   AJMA GROUP s.r.o.
Krušinec 49, 091 01 Stropkov
48097772  Povrchové opravy - satelit č. 2.  1806,83 
bez DPH
  208/2018  17.12.2018  20.12.2018  15.2.2019 
201800313   AJMA GROUP s.r.o.
Krušinec 49, 091 01 Stropkov
48097772  Oprava omietok a malieb v SUS.  1695,00 
bez DPH
  138/2018  22.08.2018  27.08.2018  13.9.2018 
201800395   Centrum klinickej psychológie s.r.o., PhDr. Alexandra Kohútová, - psychológ
Hrnčiarska 59, 091 01 Stropkov
47462728  Individuálna lektorská, konzultačná a poradenská činnosť  60,00 
bez DPH
  173/2018  18.10.2018  23.10.2018  13.12.2018 
201800516   František Merga - MOTOCENTRUM Snina. s.r.o.
Strojárska 2747, 069 01 Snina
47416408  Preprava detí na deň 12.12.2018 na trase Medzilaborce-Bratislava a späť.  1150,00 
vrátane DPH
  195/2018  19.12.2018  21.12.2018  15.2.2019 
201800334   MOTOCENTRUM Snina. s.r.o. - František Merga
Strojárska 2747, 069 01 Snina
47416408  Preprava detí - letný tábor 6.8.2018 a 26.8.2018 Medzilaborce - Stará Ľubovňa a späť.  320,00  
vrátane DPH
  113/2018  05.09.2018  11.09.2018  12.10.2018 
201800305   MOTOCENTRUM Snina. s.r.o. - František Merga
Strojárska 2747, 069 01 Snina
47416408  Preprava detí do tábora na trase Medzilaborce - Stará Ľubovňa a späť 06.08.2018 a 26.08.2018.  320,00  
vrátane DPH
  113/2018  13.08.2018  21.08.2018  13.9.2018 
201800234   František Merga - MOTOCENTRUM Snina. s.r.o.
Strojárska 2747, 069 01 Snina
47416408  Preprava detí na deň 11.06.2018 na trase: Hybe - Medzilaborce.  255,00 
vrátane DPH
  83/2018  18.06.2018  26.06.2018  19.7.2018 
201800174   L-K STAV, s.r.o.
Mierová 5157/83, 066 01 Humenné, prev.Medzilaborce
47373571  Dodávka štrku.  57,60 
vrátane DPH
  71/2018  14.05.2018  24.05.2018  7.6.2018 
201800173   L-K STAV, s.r.o.
Mierová 5157/83, 066 01 Humenné
47373571  Dodávka štrku.  362,40 
vrátane DPH
  57/2018  14.05.2018  24.05.2018  7.6.2018 
201800498   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 12/2018.  3028,00 
bez DPH
5/2016    13.12.2018  20.12.2018  15.2.2019 
201800462   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 12/2018.  3332,00 
bez DPH
5/2016    04.12.2018  10.12.2018  17.1.2019 
201800402   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky.  3344,00 
bez DPH
5/2016    31.10.2018  23.11.2018  14.1.2019 
201800353   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 10/2018.  3208,00 
bez DPH
5/2016    24.09.2018  16.10.2018  16.10.2018 
201800319   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky 09/2018.  2836,00 
bez DPH
5/2016    04.09.2018  21.09.2018  12.10.2018 
201800281   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky.  2564,00 
bez DPH
5/2016    30.07.2018  23.08.2018  11.9.2018 
201800244   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2018.  3316,00 
bez DPH
5/2016    29.06.2018  25.07.2018  20.7.2018 
201800188   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky.  3180,00 
bez DPH
5/2016    30.05.2018  26.06.2018  22.6.2018 
201800142   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky.  3156,00 
bez DPH
5/2016    30.04.2018  18.05.2018  14.5.2018 
201800101   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky.  3232,00 
bez DPH
5/2016    29.03.2018  24.04.2018  18.4.2018 
201800060   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky.  3 284,00 
bez DPH
5/2016    28.02.2018  21.03.2018  16.4.2018 
201800019   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky.  3351,60 
bez DPH
5/2016    29.01.2018  16.02.2018  27.2.2018 
201800500   Jaromír Schnaider JARDO
Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce
47014636  Kalendáre, pohľadnica.  90,25 
bez DPH
  225/2018  13.12.2018  20.12.2018  15.2.2019 
201800369   Jaromír Schnaider JARDO
Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce
47014636  Pečiatky na Národný projekt.  77,50 
bez DPH
  162/2018  03.10.2018  08.10.2018  11.12.2018 
201800238   INKORE,s.r.o., predajňa INTERSPORT
Duchnovičova 1679/18, 066 01 Humenné
46778519  Tovar podľa výberu -McKinely stany.  189,98 
vrátane DPH
  78/2018  25.06.2018  26.06.2018  19.7.2018 
201800169   INKORE,s.r.o.,, predajňa INTERSPORT
Duchnovičova 1679/18, 066 01 Humenné
46778519  Futbalové lopty, rukavice, chrániče podľa výberu - športové dni.  212,98 
vrátane DPH
  76/2018  11.05.2018  15.05.2018  7.6.2018 
201800051   INKORE,s.r.o.,, predajňa INTERSPORT
Duchnovičova 1679/18, 066 01 Humenné
46778519  Sada športového náradia.  253,58 
vrátane DPH
  29/2018  15.02.2018  19.02.2018  28.2.2018 
201800522   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Doúčtovanie 10/2018- zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2018.  23,20 
vrátane DPH
3/2018    21.12.2018  27.12.2018  15.2.2019 
201800477   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Zber a likvidácia kuchynského odpadu 11/2018.  18,00 
vrátane DPH
3/2018    06.12.2018  12.12.2018  18.1.2019 
201800424   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2018.  23,20 
vrátane DPH
3/2018    07.11.2018  14.11.2018  14.1.2019 
201800378   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Zber a odvoz odpadu 09/2018.  18,00 
vrátane DPH
3/2018    05.10.2018  11.10.2018  11.12.2018 
201800341   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Zber a odvoz kuchynského odpadu 08/2018.  18,00 
vrátane DPH
3/2018    07.09.2018  14.09.2018  12.10.2018 
201800298   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Likvidácia kuchynského odpadu.  18,00 
vrátane DPH
3/2018    08.08.2018  21.08.2018  13.9.2018 
201800261   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Likvidácia kuchynského odpadu.  18,00 
vrátane DPH
3/2018    06.07.2018  12.07.2018  20.7.2018 
201800213   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Zber a odvoz kuchynského odpadu.  25,20 
vrátane DPH
3/2018    11.06.2018  14.06.2018  22.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť