Faktúry 2018 (DeD Snina, Partizánska 1057/21)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
598/2018   Ing. Stanislav Gramata, PROVING
Vihorlatska 1428, 069 01 Snina
10672028  všeobecný materiál  29,14 
vrátane DPH
  12/2018/4  01.10.2018  02.10.2018  5.10.2018 
495/2018   Suptrans G.T.M. s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 Snina
36490580  všeobec.materiál /tkanina, farba, riedidlo ...)  146,06 
vrátane DPH
    21.08.2018  22.08.2018  22.8.2018 
551/2018   SUPTRANS, G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 Snina
36490580  všeobec.materiál (farby, riedidla, štetce ...)  52,06 
vrátane DPH
  11/2018/4  12.09.2018  13.09.2018  13.9.2018 
302/2018   PROVING, Ing.S.Gramata
Vihorlatská 1428, 06901 Snina
10672028  všeobec.materiál ( zámok, ventil, sifon, rukavice ...)  29,36 
vrátane DPH
  5/2018/6  23.05.2018  24.05.2018  28.5.2018 
303/2018   PROVING, Ing.S.Gramata
Vihorlatská 1428, 06901 Snina
10672028  všeobec.materiál ( skrutky, hmoždinky uholník ..)  7,66 
vrátane DPH
  6/2018/4  23.05.2018  24.05.2018  28.5.2018 
359/2018   Ing. Marian Nemčišin - MAREL
Komenského 2655/5, 069 01 Snina
45949531  všeobec.elektro materiál (kbel, kranice, spinače, spojky ..)  71,51 
vrátane DPH
  8/2018/4  15.06.2018  20.06.2018  20.6.2018 
597/2018   Ing. Stanislav Gramata, PROVING
Vihorlatska 1428, 069 01 Snina
10672028  všeobec. a vodoinštalačný materiál  147,80 
vrátane DPH
  11/2018/3  01.10.2018  02.10.2018  5.10.2018 
576/2018   LUVA - Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  všeobe.materiál (osviežovač, voda do ostrekovačov, brzd.kapalina ....)  53,11 
vrátane DPH
  43/2018  24.09.2018  25.09.2018  25.9.2018 
117/2018   Ticketportal SK, s.r.o.
Karadžicova 14, 821 08 Bratislava
35850698  vstupenky  56,00 
vrátane DPH
  01/2018/3  27.02.2018  28.02.2018  7.3.2018 
595/2018   Ing. Stanislav Gramata, PROVING
Vihorlatska 1428, 069 01 Snina
10672028  vodoinštalačný a všeobec.materiál  76,11 
vrátane DPH
  11/2018/1  01.10.2018  02.10.2018  5.10.2018 
218/2018   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné+stočné  1027,50 
vrátane DPH
135/2010    16.04.2018  17.04.2018  23.4.2018 
835/2017   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné,stočné  753,91 
vrátane DPH
135/2010    29.12.2017  05.01.2018  18.1.2018 
623/2018   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1039,60 
vrátane DPH
135/2010    05.10.2018  08.10.2018  8.10.2018 
423/2018   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1082,14 
bez DPH
135/2010    09.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
53/2018   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva - vozidlo Renaul Megane  340,80 
vrátane DPH
  10/2018  31.01.2018  02.02.2018  15.2.2018 
696/2018   DIPOLY, s.r.o.
Jesenského 2372/172, 069 01 Snina
46841105  umývanie služob.áut  37,30 
vrátane DPH
  54/2018  14.11.2018  15.11.2018  15.11.2018 
609/2018   DIPOLY, s.r.o.
Jesenského 2372/172, 069 01 Snina
46841105  umývanie služob. aut  191,00 
bez DPH
  46/2018  04.10.2018  05.10.2018  8.10.2018 
313/2018   DIPOLY, s.r.o.
Jesenského 2372/172, 069 01 Snina
46841105  umývanie služ.motor.vozidiel  168,00 
vrátane DPH
  19/2018  24.05.2018  25.05.2018  28.5.2018 
733/2018   Hotelová akadémia
Štefanikova 28., 066 01 Humenné
17078393  ubytovanie žiakov  64,00 
bez DPH
9/2018    05.12.2018  06.12.2018  6.12.2018 
571/2018   Hotelová akadémia
Štefánikova 28, 066 01 Humenné
17078393  ubytovanie žiaka  32,00 
bez DPH
18/2018    20.09.2018  21.09.2018  21.9.2018 
570/2018   Hotelová akadémia
Štefanikova 28, 066 01 Humenné
17078393  ubytovanie žiaka  16,00 
bez DPH
18/2018    20.09.2018  21.09.2018  21.9.2018 
790/2018   Hotelová akadémia
Štefanikova 28, 066 01 Humenné
17078393  ubytovanie študentov  32,00 
bez DPH
9,18/2018    17.12.2018  18.12.2018  3.1.2019 
698/2018   Hotelová akadémia
Štefanikova 28, 066 01 Humenné
17078393  ubytovanie študentov  32,00 
bez DPH
9/2018    14.11.2018  15.11.2018  15.11.2018 
642/2018   Hotelová akadémia
Štefánikova 28, 066 01 Humenné
17078393  ubytovanie študentov  32,00 
bez DPH
9/2018    23.10.2018  24.10.2018  24.10.2018 
484/2018   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  ubytovanie a strava za športové hry  330,00 
bez DPH
  30/2018  09.08.2018  13.08.2018  15.8.2018 
521/2018   Hotelová akadémia
Štefanikova 28, 066 01 Humenné
17078393  ubytovanie   16,00 
bez DPH
9/2018    03.09.2018  04.09.2018  5.9.2018 
629/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunkač.poplatky  0,59 
vrátane DPH
1/2016    16.10.2018  17.10.2018  17.10.2018 
548/2018   Slovak Talekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačný poplatok  0,59 
vrátane DPH
1/2016    12.09.2018  13.09.2018  13.9.2018 
628/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  39,04 
vrátane DPH
1/2015    16.10.2018  17.10.2018  17.10.2018 
557/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  84,98 
vrátane DPH
9,10/14    12.09.2018  13.09.2018  13.9.2018 
390/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  22,63 
vrátane DPH
2/2016    02.07.2018  03.07.2018  9.7.2018 
153/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  40,00 
vrátane DPH
1/2016    13.03.2018  14.03.2018  15.3.2018 
51/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  23,22 
vrátane DPH
2/2016    31.01.2018  02.02.2018  15.2.2018 
348/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikač.služby  35,48 
bez DPH
1/2015    08.06.2018  11.06.2018  12.6.2018 
93/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikač.služby  40,00 
vrátane DPH
1/2015    16.02.2018  19.02.2018  7.3.2018 
096/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikač.služby  0,59 
vrátane DPH
1/2016    16.02.2018  19.02.2018  7.3.2018 
94/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikač.služby  82,57 
vrátane DPH
9,10/14    16.02.2018  19.02.2018  7.3.2018 
419/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikač.poplatok  0,59 
vrátane DPH
1/2016    09.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
24/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikač.poplatok  0,59 
vrátane DPH
1/2016    18.01.2018  19.01.2018  29.1.2018 
752/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikač.poplatky  84,98 
vrátane DPH
9,10/2014    07.12.2018  10.12.2018  10.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Snina, Partizánska 1057/21

Tlačiť