Faktúry 2018 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180157   L.C. TRADE, s.r.o.
Sov. hrdinov-NS Verchovina 089 01 Svidník
31677657  Interiérové vybavenie DeD  178,00 
vrátane DPH
  75/02/2018  05.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180151   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.2  779,10 
vrátane DPH
  65/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018  16.3.2018 
20180153   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.4  779,10 
vrátane DPH
  67/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018  16.3.2018 
20180152   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.3  222,60 
vrátane DPH
  66/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018  16.3.2018 
20180155   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.6  556,50 
vrátane DPH
  69/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018  16.3.2018 
20180154   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.5  445,20 
vrátane DPH
  68/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018  16.3.2018 
20180150   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.1  667,80 
vrátane DPH
  64/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018  16.3.2018 
20180148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu 03/2018  1 686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    02.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180146   ALNA SK s.r.o.
Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník
46790284  Materiál na opravu RD  153,19 
vrátane DPH
  49/02/2018,01.02.2018  02.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180156   Martin Pan - PANASPOL
8.mája 494/19, 089 01 Svidník
40803406  Náradie DeD  290,75 
bez DPH
  45/02/2018,01.02.2018  02.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180147   Martin Pan - PANASPOL
8. mája 494/19, 08901 Svidník
40803406  Posúdenie nefunkčnosti elektrospotrebičov  150,00 
bez DPH
  55/02/2018,09.02.2018  02.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180141   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 03/2018 s.s.6  35,76 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    01.03.2018  22.03.2018  23.3.2018 
20180143   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 03/2018 Vyšná Písaná  380,77 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    01.03.2018  22.03.2018  23.3.2018 
20180142   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 03/2018 s.s.2  25,38 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    01.03.2018  22.03.2018  23.3.2018 
20180140   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 03/2018 s.s.5  31,16 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    01.03.2018  22.03.2018  23.3.2018 
20180139   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
00003659  Dodávka elektriny 03/2018 s.s.4  23,41 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    01.03.2018  22.03.2018  23.3.2018 
20180144   Základná škola Karpatská
Karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Stravné, RN 03/2018  224,32 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    01.03.2018  15.03.2018  20.3.2018 
20180145   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky 02/2018  3 192,00 
bez DPH
  74/02/2018,28.02.2018  01.03.2018  08.03.2018  16.3.2018 
20180132   Peter Krifka
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
45544115  Všeobecný materiál  245,00 
vrátane DPH
  46/02/2018,01.02.2018  28.02.2018  06.03.2018  16.3.2018 
20180134   Juraj Maťaš-Pekáreň
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2018 s.s.2  109,50 
vrátane DPH
  40/02/2018,01.02.2018  28.02.2018  05.03.2018  16.3.2018 
20180138   Juraj Maťaš-Pekáreň
Šandal 99, 091 01 Stropkov
00000348  Pekárenské výrobky 02/2018 s.s.6  117,82 
vrátane DPH
  44/02/2018, 01.02.2018  28.02.2018  05.03.2018  16.3.2018 
20180137   Juraj Maťaš-Pekáreň
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2018 s.s.5  127,32 
vrátane DPH
  43/02/2018,01.02.2018  28.02.2018  05.03.2018  16.3.2018 
20180136   Juraj Maťaš-Pekáreň
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2018 s.s.4  115,81 
vrátane DPH
  42/02/2018, 01.02.2018  28.02.2018  05.03.2018  16.3.2018 
20180135   Juraj Maťaš-Pekáreň
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2018 s.s.3  152,51 
vrátane DPH
  41/02/2018,01.02.2018  28.02.2018  05.03.2018  16.3.2018 
20180133   Juraj Maťaš-Pekáreň
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2018 s.s.1  139,47 
vrátane DPH
  39/02/2018,01.02.2018  28.02.2018  05.03.2018  16.3.2018 
20180131   Marcela Paniková - ALU-G
8.mája 637/34, 089 01 Svidník
40805662  Oprava motorového vozidla Fiat PUNTO  232,00 
vrátane DPH
  60/02/2018,09.02.2018  27.02.2018  06.03.2018  16.3.2018 
20180124   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20 D, 080 01 Prešov
00523216  Stravné 03/2018  47,60 
bez DPH
Zmluva o stravovaní na internáte pri OUI v Prešove    26.02.2018  28.02.2018  1.3.2018 
20180125   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20 D, 080 01 Prešov
00523216  Ubytovanie 03/2018  9,96 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní na internáte OUI    26.02.2018  28.02.2018  1.3.2018 
20180127   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča
42085390  Ubytovanie 02/2018  10,00 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení stravovania a ubytovania    26.02.2018  28.02.2018  1.3.2018 
20180126   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča
42085390  Stravné 02/2018  37,76 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení stravovania a ubytovania    26.02.2018  28.02.2018  1.3.2018 
20180130   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  poistenie detí  528,38 
bez DPH
80000591    26.02.2018  28.02.2018  1.3.2018 
20180128   Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
Ul. čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník
36478326  Bulletin  180,00 
vrátane DPH
  56/02/2018,09.02.2018  26.02.2018  28.02.2018  1.3.2018 
20180129   Tanečný klub SVITAN
Mládeže 495/4, 089 01 Svidník
42091055  Kurz tanca 12.1. a 26.1.2018  80,00 
bez DPH
  17/01/2018,02.01.2018  26.02.2018  28.02.2018  1.3.2018 
20180123   Základná umelecká škola
Komenského 807/27, 089 01 Svidník
36158291  Školné žiakov 01-06/2018  90,00 
bez DPH
  16/01/2018,02.01.2018  21.02.2018  22.02.2018  23.2.2018 
20180122   ŠJ pri Gymnáziu Svidník
Centrálna 694, 089 01 Svidník
00515508  Stravné 02/2018  8,88 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    20.02.2018  22.02.2018  23.2.2018 
20180121   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.02.-15.02.2018  194,29 
vrátane DPH
5611854131    20.02.2018  22.02.2018  23.2.2018 
20180119   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  Poistenie hnuteľných vecí 01.03.2018-28.02.2019  274,85 
bez DPH
511006650    19.02.2018  23.02.2018  26.2.2018 
20180120   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, 042 70 Košice
00000151  Poistenie budov 01.03.2018-2/.02.2019  373,17 
bez DPH
511006660    19.02.2018  23.02.2018  26.2.2018 
20180112   PharmDr.Iveta Demčáková -Tilia
Lekáreň Tilia, Centrálna, 089 01 Svidník
37653016  Lieky a zdravotnícky materiál 01/2018  304,88 
vrátane DPH
  11/01/2018,02.01.2018  19.02.2018  22.02.2018  23.2.2018 
20180113   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za telefón  40,82 
vrátane DPH
13789342    19.02.2018  22.02.2018  23.2.2018 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť