Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
336/2019   AQUATERM, s. r. o.
Donská 1 058 04 Poprad
44204451  za všeob. materiál  162,02 
vrátane DPH
  39/2019  10.07.2019  11.07.2019  1.8.2019 
335/2019   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  za phm  306,75 
vrátane DPH
1/JA/07/2006    10.07.2019  11.07.2019  1.8.2019 
334/2019   COOP JEDNOTA POPRAD
Nám. sv. Egidia 27 Poprad
00169102  za potraviny  360,42 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    10.07.2019  11.07.2019  1.8.2019 
365/2019   ZONER, s. r. o.
Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava
35770929  za prevádzku internetových služieb  23,00 
vrátane DPH
  obj. 43/2019  11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
364/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  137,10 
vrátane DPH
  obj. 42/2019  11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
363/2019   PrePsychiku s.r.o.
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra
47248343  za supervíziu  420,00 
bez DPH
  obj. 37/2019  11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
363/2019   PrePsychiku s.r.o.
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra
47248343  za supervíziu  420,00 
bez DPH
  obj. 37/2019  11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
362/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  za elektrinu  160,50 
vrátane DPH
28/JA/77/2018    11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
361/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  za elektrinu  113,53 
vrátane DPH
28/JA/77/2018    11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
370/2019   ALLINMARKET, s. r. o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za hygienu  38,53 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    16.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
369/2019   ALLINMARKET, s. r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmaok
51238365  za potraviny  210,15 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    16.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
368/2019   Sintra spol.s.r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za potraviny  233,39 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    16.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
367/2019   Sintra spol.s.r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za hygienu  61,74 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    16.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
366/2019   PVPS, a. s.
Hraničná 662/17 058 89 Poprad
36500968  za vodné a stočné  1137,97 
vrátane DPH
253/113/15P    16.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
381/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za nájomné NP DEI III.  367,83 
bez DPH
18/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
380/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 05427 Levoča
00159514  za elektrinu  89,75 
bez DPH
18/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
379/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za vodu  6,95 
bez DPH
18/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
378/2019   Sintra spol.s r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za potraviny  406,08 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
377/2019   Sintra spol.s r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za hygienu  57,91 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
376/2019   AKURATNY, s. r. o.
Sobotské námestie 1769/41
36516121  za stránku - práce  250,00 
bez DPH
  obj. 10/2019 z 18.3.2019  19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
375/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za renováciu tonerov  96,00 
bez DPH
  obj. 50/2019  19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
374/2019   ALLINMARKET, s. r. o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  308,68 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
373/2019   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za hygienu  8,20 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
372/2019   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za potraviny  165,47 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
371/2019   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za potraviny  125,29 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
388/2019   Allinmarket, s. r. o.
Michalská18, 060 01 Kežmarok
51238365  za hygienu  26,68 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
387/2019   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  za phm  141,90 
vrátane DPH
1/JA/77/2006    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
386/2019   ALLINMARKET, s. r. o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  179,90 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
385/2019   Obec Spišská Teplica
Obrancov mieru 454 059 34 Sp. Teplica
00326534  za daň z nehnuteľnosti  20,72 
bez DPH
Rzhodnutie č.798/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
384/2019   Obec Spišská Teplica
Obrancov mieru 454 059 34 Spišská Teplica
00326534  za komunálny odpad  65,00 
bez DPH
Rozhodnutie č. 758/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
383/2019   Jozef Danko ml.
Uherova 2911/45 Poprad
43791522  za čistenie kanalizácie  335,00 
bez DPH
  obj. 52/2019  25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
382/2019   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395 Ľubica
46427562  za pečivo  72,04 
vrátane DPH
6/JA/77/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
406/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P 3413/2019    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
405/2019   Športový Klub VOUK
1. mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor RD Veľký Slavkov  520,00 
bez DPH
  48/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
404/2019   ALLINMARKET, s. r. o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  104,11 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
403/2019   PRACOVNÁ, s. r. o.
Konštantínova 665 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné NP DEI III.  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
402/2019   PRACOVNÁ, s. r. o.
Konštantínova 665 091 01 Stropkov
46129049  náklady za služby 9/2019  300,00 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
401/2019   ALLINMARKET, s. r. o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  136,52 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
400/2019   ADCOMP SK s. r. o.
M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča
46923748  za firew.  100,00 
bez DPH
32/JA/77/2018    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
399/2019   Športový Klub VOUK
1. mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor deti z profi rodiny  520,00 
bez DPH
  obj. 47/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť