Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
488/2019   M-Plus Services s.r.o.
Murgašova 90/5, 058 01 Poprad
51281856  za PC zostavu  1048,30 
bez DPH
  obj. 73/2019  20.09.2019  23.09.2019  3.10.2019 
407/2019   M-Plus Services s.r.o.
Murgašova 90/5, 058 01 Poprad
51281856  za adaptér a tonery  271,50 
vrátane DPH
  obj. 57/2019  08.08.2019  09.08.2019  14.8.2019 
676/2019   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P3413/2019    5.12.2019  09.12.2019  23.12.2019 
590/2019   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P 3413/2019    11.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
510/2019   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  1079,76 
vrátane DPH
P 3413/2019    3.10.2019  04.10.2019  10.10.2019 
443/2019   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P 3413/2019    9.9.2019  10.09.2019  13.9.2019 
406/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P 3413/2019    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
330/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P3413/2019    08.07.2019  09.07.2019  1.8.2019 
285/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P3413/2019    12.06.2019  13.06.2019  13.6.2019 
219/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  plyn RD  1079,76 
vrátane DPH
P3413/2019    9.5.2019  10.05.2019  9.5.2019 
150/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn rodinné domy  847,87 
vrátane DPH
P1421/2015    4.4.2019  08.04.2019  9.4.2019 
92/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  plyn rodinné domy  847,87 
vrátane DPH
P1421/2015    06.03.2019  07.03.2019  7.3.2019 
61/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  plyn  847,87 
vrátane DPH
P1421/2015    11.2.2019  12.02.2019  13.2.2019 
34/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  dodávka plynu  1501,63 
vrátane DPH
1421/2015    23.1.2019  24.01.2019  28.1.2019 
31/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
357435565  plyn  761,84 
vrátane DPH
1421/2015    17.1.2019  18.01.2019  22.1.2019 
413/2019   Malatín Marián
SNP č.65, 059 16 Hranovnica
35412445  za revízie  996,00 
vrátane DPH
  obj. 54/2019  08.08.2019  09.08.2019  14.8.2019 
412/2019   Malatín Marián
SNP č.65, 059 16 Hranovnica
35412445  za revíziu plynu  296,64 
vrátane DPH
  obj. 55/2019  08.08.2019  09.08.2019  14.8.2019 
438/2019   MANIRA s. r. o.
L. Svobodu 2357/4, 058 01 Poprad
35805904  za výrobu letákov  65,00 
vrátane DPH
  obj. 49/2019  4.9.2019  05.09.2019  13.9.2019 
343/2019   Maso-Tatry, s. r. o.
ul. Mieru 184/170 059 21 Svit
31723217  za mäso  63,89 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    10.07.2019  11.07.2019  2.8.2019 
262/2019   Maso-Tatry, s. r. o.
ul. Mieru 184/70 059 21 Svit
31723217  Potraviny  212,10 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    10.06.2019  11.06.2019  10.6.2019 
605/2019   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za mäso  170,41 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    13.11.2019  14.11.2019  25.11.2019 
519/2019   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za mäso  106,55 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    8.10.2019  09.10.2019  10.10.2019 
467/2019   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za potraviny  212,76 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    12.09.2019  13.09.2019  20.9.2019 
453/2019   MAXMAX.cz, s.r.o.
PRAKšICKá 1338, 68801 Uherský Brod
02031043  za postele  281,10 
vrátane DPH
  obj.66/2019  10.09.2019  11.09.2019  18.9.2019 
243/2019   Mäso Tatry
ul. Mieru 184/70 059 21 Svit
31723217  potraviny  103,23 
vrátane DPH
1/Ja/77/2019    14.5.2019  15.05.2019  16.5.2019 
187/2019   Mäso Tatry
ul. Mieru 184/170 Svit
31723217  potraviny  121,87 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    15.4.2019  16.04.2019  15.4.2019 
115/2019   Mäso Tatry
ul. Mieru 184/170 059 21 Svit
31723217  POTRAVINY  165,19 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
73/2019   Mäso Tatry
ul. Mieru 184/70 059 21 Svit
31723217  nákup mäsa  153,56 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
6/2019   Mäso Tatry
ul. Mieru 184/70 059 21 Svit
31723217  nákup potravín  160,44 
vrátane DPH
2/JA/77/2018    16.1.2019  17.01.2019  22.1.2019 
650/2019   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  za 2 postele RD Veľký Slavkov  394,05 
vrátane DPH
  obj. 108/2019  2.12.2019  03.12.2019  6.12.2019 
635/2019   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  za gaučovú súptavu RD Hranovnica  539,00 
vrátane DPH
  obj. 105/2019  25.11.2019  26.11.2019  28.11.2019 
524/2019   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  za posteľ  118,91 
vrátane DPH
  obj. 86/2019  8.10.2019  09.10.2019  10.10.2019 
504/2019   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  za matrace  393,76 
vrátane DPH
  obj. 79/2019  3.10.2019  04.10.2019  10.10.2019 
223/2019   Mesto Levoča
Nám. Majstra Pavla č.4 054 01 Levoča
00329321  poplatok za komunálne odpady  24,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie 660    10.5.2019  13.05.2019  10.5.2019 
291/2019   Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II Poprad
00326470  za komunálny odpad  143,52 
bez DPH
Rozhodnutie č. 422882    12.06.2019  13.06.2019  13.6.2019 
290/2019   Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II Poprad
00326470  za komunálny odpad  71,76 
bez DPH
Rozhodnutie č. 423124    12.06.2019  13.06.2019  13.6.2019 
289/2019   Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II Poprad
00326470  za komunálny odpad  35,88 
bez DPH
Rozhodnutie č. 423269    12.06.2019  13.06.2019  13.6.2019 
284/2019   Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II Poprad
00326470  daň z nehnuteľnosti  52,27 
bez DPH
Rozhodnutie č. 143012/2019    12.06.2019  13.06.2019  13.6.2019 
79/2019   Mesto VyskéTatry
062 01 VysokéTatry
00326585  komunálne odpady  149,76 
vrátane DPH
Rozhodnutie č.28    18.2.2019  19.02.2019  18.2.2019 
165/2019   Mesto Vysoké Tatry
Mestský úrad Starý Smokovec
00326585  dań z nehnuteľnosti  156,38 
bez DPH
rozhodnutie č. 4687    9.4.2019  10.04.2019  11.4.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť