Faktúry 2019 (CDaR Prešov, Požiarnicka 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
490   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina  47,44 
bez DPH
15,16/2017    12.6.2019  14.06.2019  24.6.2019 
649   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina  47,44 
vrátane DPH
16/2017    6.8.2018  12.08.2019  16.8.2019 
787   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina  47,44 
vrátane DPH
16/2017, 15/2017    03.10.2019  08.10.2019  9.10.2019 
409   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  47,,44 
vrátane DPH
16/2018, 17/2018    6.5.2019  21.05.2019  21.5.2019 
1127   Súkromný školský internát
Sabinovská 2, 080 01 Prešov
00520331  Strava  15,96 
bez DPH
19/2019    20.12.2019  27.12.2019  31.12.2019 
1034   Súkromný školský internát
Sabinovská 2, 080 01 Prešov
00520331  Strava  5,32 
bez DPH
19/2019    5.12.2019  11.12.2019  19.12.2019 
900   Súkromný školský internát
Sabinovská 2, 080 01 Prešov
00520331  Strava  17,29 
bez DPH
19/2019    5.11.2019  08.11.2019  14.11.2019 
829   Súkromný školský internát
Sabinovská 2, 080 01 Prešov
00520331  Strava  11,12 
bez DPH
19/2019    15.10.2019  25.10.2019  13.11.2019 
1044   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Nám. osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  60,00 
vrátane DPH
2/2018    5.12.2019  11.12.2019  19.12.2019 
928   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Nám. osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  60,00 
bez DPH
2/2018    8.11.2019  15.11.2019  14.11.2019 
776   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  60,00 
vrátane DPH
2/2018    02.10.2019  08.10.2019  9.10.2019 
682   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodepovednej osoby  60 
bez DPH
2/2018    2.9.2019  16.09.2019  26.9.2019 
663   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  60,00 
vrátane DPH
2/2018    8.8.2019  12.08.2019  16.8.2019 
602   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  60,00 
vrátane DPH
2/2018    15.7.2019  18.07.2019  31.7.2019 
458   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
505828041  Výkon zodpovednej osoby  60,00 
vrátane DPH
2/2018    3.6.2019  14.06.2019  24.6.2019 
399   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  60,00 
vrátane DPH
2/2018    3.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
758   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  PZP PO 802 DF  214,37 
bez DPH
20/2017    25.9.2019  30.09.2019  30.9.2019 
1072   Školská jedáleň pri ZŠ
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
37870530  Strava  4,50 
bez DPH
20/2019    11.12.2019  13.12.2019  20.12.2019 
969   Školská jedáleň pri ZŠ
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
37870530  Strava  6,30 
bez DPH
20/2019    15.11.2019  25.11.2019  29.11.2019 
844   Školská jedáleň pri ZŠ
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
37870530  Srava  6,00 
bez DPH
20/2019    17.10.2019  25.10.2019  13.11.2019 
413   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telekomunikácie  173,47 
vrátane DPH
21, 22, 27/2016, 4, 5, 6/2017    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
1060   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekom. služby  176,22 
vrátane DPH
21,22/2016    9.12.2019  11.12.2019  19.12.2019 
917   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  181,21 
vrátane DPH
21,22/2016    8.11.2019  15.11.2019  14.11.2019 
804   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Za telekomunikačné služby  146,85 
vrátane DPH
21,22/2016    9.10.2019  16.10.2019  31.10.2019 
733   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekom. služby  181,21 
vrátane DPH
21,22/2016    9.9.2019  16.09.2019  26.9.2019 
672   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  doúčtovanie DPH k faktúre za tel. poplatky  29,37 
bez DPH
21,22/2016    23.8.2019  16.09.2019  26.9.2019 
581   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  176,32 
vrátane DPH
21,22/2016    9.7.2019  12.07.2019  12.7.2019 
1088   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina  1794,92 
vrátane DPH
23,24/2019  Ročná/2019/CDR  16.12.2019  17.12.2019  20.12.2019 
962   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina  900,30 
vrátane DPH
23/2019/, 24/2019    15.11.2019  25.11.2019  29.11.2019 
1011   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Havarijné poistenie PO 802 DF  294,73 
vrátane DPH
2405857905    2.12.2019  11.12.2019  19.12.2019 
760   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  PZP PO816 GG   156,19 
bez DPH
2405899304    25.9.2019  30.09.2019  30.9.2019 
759   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Havarijné poistenie PO 816 GG  305,13 
vrátane DPH
2405899305    25.9.2019  30.09.2019  30.9.2019 
995   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatky za hovory  288,94 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013    2.12.2019  11.12.2019  19.12.2019 
507   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  176,225 
vrátane DPH
4,5,6/2017    12.6.2019  14.06.2019  25.6.2019 
528   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  PZS - 2. štvrťrok 2019  252,00 
vrátane DPH
4/2018    1.7.2019  10.07.2019  10.7.2019 
437   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  88,60 
vrátane DPH
5/2015    16.5.2019  21.05.2019  30.5.2019 
407   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  194,90 
vrátane DPH
5/2015    6.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
406   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie  4948,81 
vrátane DPH
5/2015    6.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
1009   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  524,93 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    2.12.2019  11.12.2019  19.12.2019 
932   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  2099,02 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    8.11.2019  15.11.2019  14.11.2019 
<< < | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | > >>

Naspäť na CDaR Prešov, Požiarnicka 3

Tlačiť