Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900238   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  180,28 
vrátane DPH
5611854130    22.5.2019  17.06.2019  20.6.2019 
201900237   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
50528041  oprava - výmena harddisku  49,00 
vrátane DPH
  29000282  22.5.2019  05.06.2019  20.6.2019 
201900236   ŠJ pri ZŠ
Komenského, Sabinov
31656544  strava detí  119,79 
vrátane DPH
  162019  21.5.2019  22.05.2019  20.6.2019 
201900235   JADRAN travel SK s.r.o.,Košice
Dénešová 4, Košice
36454729  účastnícky poplatok - Medzin.konferencia Chorvátsk  440,00 
vrátane DPH
  201912  15.5.2019  16.05.2019  20.6.2019 
201900234   PORADCA, s.r.o.
Pri Celulózke 40, Žilina
36597007  predplatné Poradca 2020  32,90 
vrátane DPH
  84177592  14.5.2019  20.05.2019  20.6.2019 
201900233   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
36597007  strava detí Kv.  99,53 
vrátane DPH
  20196  14.5.2019  20.05.2019  20.6.2019 
201900232   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
36597007  ubytovanie SL  17,00 
vrátane DPH
  62019  10.5.2019  20.05.2019  20.6.2019 
201900231   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  tričká + potlač  102,85 
vrátane DPH
  39000102  09.5.2019  15.05.2019  20.6.2019 
201900230   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  821,37 
vrátane DPH
1/9/13    09.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900229   Prosperobus, s.r.o. Prešov
Ďumbierska 20, Prešov
36597007  preprava osôb-šport.hry Svidník  264,00 
vrátane DPH
  582019  09.5.2019  15.05.2019  20.6.2019 
201900228   SŠJ
Volgogradská 3, Prešov
36597007  strava detí Kv.  168,73 
vrátane DPH
  19106  09.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900227   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
  382492019  09.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900226   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
42085381  elektr.vyúčt.Kv.  73,81 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    09.5.2019  23.05.2019  20.6.2019 
201900225   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.ŠM  209,26 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    09.5.2019  23.05.2019  20.6.2019 
201900224   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
00161047  tel.hovory  124,26 
vrátane DPH
9900931317    09.5.2019  20.05.2019  20.6.2019 
201900223   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
00327379  vývoz komun.odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    09.5.2019  15.05.2019  20.6.2019 
201900222   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
00169111  nákup PHM  334,61 
vrátane DPH
5611854130    09.5.2019  24.05.2019  20.6.2019 
201900221   Lazorová Mária
Fraňa Kráľa 40, Sabinov
36492850  nákup potr.SB  897,96 
vrátane DPH
  201904  07.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900220   ŠJ pri ZŠ, 17.novembra,Sabinov
17.Novembra , 083 01 Sabinov
36158143  strava detí Sb.  28,30 
vrátane DPH
  42019  07.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900219   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11, Prešov
40289061  nákup kanc.a čist.potrieb  426,92 
vrátane DPH
  201910024  07.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900218   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
31322832  nákup potravín Lip.  594,91 
vrátane DPH
1/9/13    07.5.2019  10.05.2019  20.6.2019 
201900217   Školská jedáleň, Lipany
Komenského 4, 082 71 Lipany
34115901  strava detí Lip.  132,92 
vrátane DPH
  2019174127  07.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900216   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, 082 71 Lipany
35763469  strava detí Lip.  46,44 
vrátane DPH
  8190004  07.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900215   Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotic
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
36597007  strava detí Dr.  179,01 
vrátane DPH
  201917  07.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900214   Spojená škola internátna Prešo
Masarykova 11175/20C
36597007  strava detí  39,24 
vrátane DPH
  2019040  07.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900213   Poradca podnikateľa, s.r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina
36464228  pers.a mzd.poradca podnikateľa  104,93 
vrátane DPH
  1901548900  06.5.2019  15.05.2019  20.6.2019 
201900212   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
42228760  elektrina ŠM  28,80 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    06.5.2019  23.05.2019  20.6.2019 
201900211   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36494151  elektrina Lip.  18,00 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    06.5.2019  23.05.2019  20.6.2019 
201900210   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
00169111  elektrina Sab.  67,33 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    06.5.2019  23.05.2019  20.6.2019 
201900209   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
17085861  elektrina ŠM  6,00 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    06.5.2019  23.05.2019  20.6.2019 
201900208   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
42089824  elektrina Niž.Polianka  36,24 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    06.5.2019  23.05.2019  20.6.2019 
201900207   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
42089824  elektrina ŠM  18,96 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    06.5.2019  23.05.2019  20.6.2019 
201900206   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina Dr.  83,54 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    06.5.2019  24.05.2019  20.6.2019 
201900205   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
48068012  internet  31,87 
vrátane DPH
  201905013  06.5.2019  20.05.2019  20.6.2019 
201900204   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
36158089  antivirusový program ESET  162,00 
vrátane DPH
  1201911124  06.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900203   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.materiálu  10,50 
vrátane DPH
  29000241  06.5.2019  07.05.2019  20.6.2019 
201900202   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
31322832  nákup potravín Dr.  825,15 
vrátane DPH
1/9/13    02.5.2019  07.05.2019  20.6.2019 
201900201   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    02.5.2019  10.05.2019  20.6.2019 
201900200   OU internátne Prešov
Masaryková 20D, Prešov
36570460  strava detí Kv.  23,80 
vrátane DPH
  322019  02.5.2019  07.05.2019  20.6.2019 
201900199   ŠJ
Prostějovská, Prešov
44379561  stravné Kv.  14,28 
vrátane DPH
  322019  02.5.2019  07.05.2019  20.6.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť