Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900001   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  135,92 
vrátane DPH
  2122018  04.1.2019  09.01.2019  17.6.2019 
201900001   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  135,92 
vrátane DPH
  2122018  04.1.2019  09.01.2019  17.6.2019 
201900001   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  135,92 
vrátane DPH
  2122018  04.1.2019  09.01.2019  17.6.2019 
201900001   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  135,92 
vrátane DPH
  2122018  04.1.2019  09.01.2019  21.3.2019 
201900135   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné Dr.  764,87 
vrátane DPH
  2124870665  22.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900194   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné SB  353,66 
vrátane DPH
  2125083126  26.4.2019  07.05.2019  19.6.2019 
201900283   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné Dr.  769,04 
vrátane DPH
  2125215636  20.6.2019  03.07.2019  11.3.2020 
201900358   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné ŠM  546,41 
vrátane DPH
  2125549545  30.08.2019  11.09.2019  24.3.2020 
201900393   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné ŠM  56,12 
vrátane DPH
  2125563893  23.09.2019  03.10.2019  24.3.2020 
201900398   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné ŠM  427,20 
vrátane DPH
  2125564502  23.09.2019  03.10.2019  24.3.2020 
201900453   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné SB AB,  223,39 
vrátane DPH
  2125683064  29.10.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900502   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné Dr.,ŠM  3,20 
vrátane DPH
  2125788465  15.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900499   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné Dr.,ŠM  678,41 
vrátane DPH
  2125805528  15.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900501   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné chata  31,48 
vrátane DPH
  2125805529  15.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900531   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  vyb.zabezp.zar.  5353,12 
vrátane DPH
  21619  02.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900380   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474738  nákup potr.  24,97 
vrátane DPH
  21900068  09.09.2019  13.09.2019  24.3.2020 
201900405   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474738  nákup potr.  31,87 
vrátane DPH
  21900074  27.09.2019  30.09.2019  24.3.2020 
201900451   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474738  nákup potr.  44,48 
vrátane DPH
  21900082  23.10.2019  29.10.2019  24.3.2020 
201900475   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474738  nákup potr.  89,08 
vrátane DPH
  21900088  11.11.2019  18.11.2019  24.3.2020 
201900534   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474738  nákup potr.  109,12 
vrátane DPH
  21900093  02.12.2019  04.12.2019  25.3.2020 
201900565   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474738  nákup potr.  48,78 
vrátane DPH
  21900100  11.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900435   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474738  nákup potr.  21,84 
vrátane DPH
  2190077  10.10.2019  17.10.2019  24.3.2020 
201900130   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčtovanie ŠM  208,92 
vrátane DPH
  2190220330  12.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900129   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina Kv.  73,34 
vrátane DPH
  2190220659  12.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900183   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  vyúčt.fa.elektr.  219,78 
vrátane DPH
  2190320939  11.4.2019  25.04.2019  19.6.2019 
201900182   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  vyúčt.fa.elektr.  77,16 
vrátane DPH
  2190320940  11.4.2019  25.04.2019  19.6.2019 
201900362   Nguyen Duy Lam
Plzenská 2b, Košice
47225033  nákup oblečenia  182,10 
vrátane DPH
  22019  03.09.2019  06.09.2019  24.3.2020 
201900289   OU internátne Prešov
Masaryková 20D, Prešov
36570460  strava detí Kv. - preplatok  -3,57 
vrátane DPH
  22019  28.06.2019  02.07.2019  11.3.2020 
201900096   ŠJ pri ZŠ Sabinov
17.Novembra , 083 01 Sabinov
36158143  strava detí  29,40 
vrátane DPH
  22019  06.3.2019  08.03.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900028   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  17,00 
vrátane DPH
  22019  22.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900028   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  17,00 
vrátane DPH
  22019  22.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900028   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  17,00 
vrátane DPH
  22019  22.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
<< < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť