Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  21.3.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  21.3.2019 
201900022   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A
31592503  finančný sprav.  14,90 
vrátane DPH
  5041801478  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900022   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A
31592503  finančný sprav.  14,90 
vrátane DPH
  5041801478  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900022   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A
31592503  finančný sprav.  14,90 
vrátane DPH
  5041801478  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900022   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A
31592503  finančný sprav.  14,90 
vrátane DPH
  5041801478  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900022   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A
31592503  finančný sprav.  14,90 
vrátane DPH
  5041801478  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900022   Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A
31592503  finančný sprav.  14,90 
vrátane DPH
  5041801478  15.1.2019  22.01.2019  21.3.2019 
201900023   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón  117,00 
vrátane DPH
  136573581  15.1.2019    17.6.2019 
201900023   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón  117,00 
vrátane DPH
  136573581  15.1.2019    17.6.2019 
201900023   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón  117,00 
vrátane DPH
  136573581  15.1.2019    17.6.2019 
201900023   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón  117,00 
vrátane DPH
  136573581  15.1.2019    17.6.2019 
201900023   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón  117,00 
vrátane DPH
  136573581  15.1.2019    17.6.2019 
201900023   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón  117,00 
vrátane DPH
  136573581  15.1.2019    21.3.2019 
201900024   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčt.  97,94 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900024   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčt.  97,94 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900024   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčt.  97,94 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900024   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčt.  97,94 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900024   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčt.  97,94 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900024   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčt.  97,94 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    17.1.2019  29.01.2019  21.3.2019 
201900025   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčt.  319,20 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900025   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčt.  319,20 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900025   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčt.  319,20 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900025   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčt.  319,20 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900025   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčt.  319,20 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900025   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčt.  319,20 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    17.1.2019  29.01.2019  21.3.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH
P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH
P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH
P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH
P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH
P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť