Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900555   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
  386142019  06.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900492   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
  385612019  14.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900423   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
384552019    07.10.2019  21.10.2019  24.3.2020 
201900378   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
384552019    06.09.2019  11.09.2019  24.3.2020 
201900349   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
  384052019  08.8.2019  15.08.2019  24.3.2020 
201900317   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
  383512019  10.7.2019  12.07.2019  11.3.2020 
201900273   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
  383012019  10.6.2019  13.06.2019  11.3.2020 
201900227   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
  382492019  09.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900173   BETABYT PREŠOV
Masarykova 8, 08001 Prešov
36464228  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
  381982019  05.4.2019  11.04.2019  19.6.2019 
201900363   Maxpel s.r.o.
9,mája 26, 08301 Sabinov
47200529  nákup elektroinšt.mater.  79,05 
vrátane DPH
  20190143  03.09.2019  06.09.2019  24.3.2020 
201900588   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  nákup elektrospotr.  1113,89 
vrátane DPH
  5220056046  18.12.2019  19.12.2019  25.3.2020 
201900530   SALT LS s.r.o.
Sabinov,Nám.slobody 40
50177141  nákup chladnička  787,00 
vrátane DPH
  20190168  02.12.2019  09.12.2019  25.3.2020 
201900573   Merkury market
Prešov, Duklianska 11
36501891  nákup int.vyb.  997,19 
vrátane DPH
  1016122019  16.12.2019  26.12.2019  25.3.2020 
201900525   Merkury market
Prešov, Duklianska 11
36501891  nákup int.vyb.  1042,90 
vrátane DPH
  5870911201  27.11.2019  28.11.2019  24.3.2020 
201900520   Mobelix SK s.r.o.
Rožňavská 32, Bratislava
35903414  nákup int.vyb.  185,00 
vrátane DPH
  1110845981  19.11.2019  20.11.2019  24.3.2020 
201900519   Merkury market
Prešov, Duklianska 11
36501891  nákup int.vyb.  184,88 
vrátane DPH
  1017112019  19.11.2019  20.11.2019  24.3.2020 
201900581   Bonami s.r.o.
Bratislava, Galvaniho 6
24230111  nákup inter.kobercov  85,90 
vrátane DPH
  94080495  17.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900562   MIZU group s.r.o.
Žilina, Na kopci 652/3
51290103  nákup inter.vyb.  55,92 
vrátane DPH
  22191135  10.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900598   B2B partner
Šulekova 2, Bratislava
44413467  nákup inter.vybavenia  1264,80 
vrátane DPH
  19424411  27.12.2019  08.01.2020  25.3.2020 
201900558   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  1691,00 
vrátane DPH
  2019043  06.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900538   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  1531,10 
vrátane DPH
  2019041  02.12.2019  06.12.2019  25.3.2020 
201900479   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  891,80 
vrátane DPH
  2019038  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900478   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  424,86 
vrátane DPH
  2019037  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900477   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  459,00 
vrátane DPH
  2019036  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900476   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  3978,74 
vrátane DPH
  2019039  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900219   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11, Prešov
40289061  nákup kanc.a čist.potrieb  426,92 
vrátane DPH
  201910024  07.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900203   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.materiálu  10,50 
vrátane DPH
  29000241  06.5.2019  07.05.2019  20.6.2019 
201900108   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.materiálu  463,81 
vrátane DPH
  29000088  07.3.2019  08.03.2019  17.6.2019 
201900171   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.potrieb  253,34 
vrátane DPH
  29000187  05.4.2019  09.04.2019  19.6.2019 
201900583   MOB interiér s.r.o.
Trenčín, Opatovská 33
44948271  nákup konf.stolíka  106,90 
vrátane DPH
  178929  17.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900362   Nguyen Duy Lam
Plzenská 2b, Košice
47225033  nákup oblečenia  182,10 
vrátane DPH
  22019  03.09.2019  06.09.2019  24.3.2020 
201900593   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  149,03 
vrátane DPH
5611854130    27.12.2019  16.01.2020  25.3.2020 
201900559   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  144,43 
vrátane DPH
5611854130    10.12.2019  08.01.2019  25.3.2020 
201900524   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  179,54 
vrátane DPH
5611854130    22.11.2019  13.12.2019  24.3.2020 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť