Faktúry 2021 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202100237   Ján Cehelský
Uzovský Šalgov 178, 08261
34816151  nákup postelí  405,00 
vrátane DPH
  2021009  08.06.2021  11.06.2021  16.9.2021 
202100336   JADRAN travel SK s.r.o.
Dénešová 4, 04023 Košice
48068012  medz.konf. Chorvátsko  1000,00 
vrátane DPH
  202126  11.08.2021  12.08.2021  21.9.2021 
202100253   JADRAN travel SK s.r.o.
Dénešová 4, 04023 Košice
48068012  medzin. konferencia Chorvátsko  1000,00 
vrátane DPH
  202115  17.06.2021  22.06.2021  16.9.2021 
202100288   JABLOTRON, Žilina
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
31645976  mes.pol. - SIM  21,53 
vrátane DPH
  201215569  09.07.2021  13.07.2021  17.9.2021 
202100148   JABLOTRON, Žilina
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
31645976  mes. poplatok karta SIM  21,53 
vrátane DPH
  201213522  14.04.2021  16.04.2021  13.9.2021 
202100007   JABLOTRON, Žilina
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
31645976  popl.bezpeč.SIM   21,53 
vrátane DPH
  201211580  13.1.2021  14.01.2021  6.8.2021 
202100069   Horváth Anton
Teriakovce 17, 08005
41751183  odstran. hav. stavu  280,00 
vrátane DPH
  42021  26.02.2021  03.03.2021  10.9.2021 
202100331   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
47079690  el. str. lístky  4174,71 
vrátane DPH
  462100525  06.08.2021  23.08.2021  21.9.2021 
202100275   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
47079690  el. str. lístky  3872,10 
vrátane DPH
  462100443  02.07.2021  09.07.2021  17.9.2021 
202100239   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. str. lístky  3684,08 
vrátane DPH
  4622100359  08.06.2021  30.06.2021  16.9.2021 
202100195   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
47079690  el.stravné lístky  4500,15 
vrátane DPH
  462100277  11.05.2021  25.05.2021  15.9.2021 
202100125   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
47079690  el.str.lístky  3725,17 
vrátane DPH
  462100125  31.03.2021  22.04.2021  13.9.2021 
20210091   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
47079690  el.str.lístky  3840,64 
vrátane DPH
  462100113  28.02.2021  14.03.2021  10.9.2021 
20210039   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  hodnota skut.odobr.stravy  1488,07 
vrátane DPH
  462100030  03.02.2021  25.02.2021  6.8.2021 
202100332   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup všeobecného mat.  71,30 
vrátane DPH
  21000443  06.08.2021  17.08.2021  21.9.2021 
202100280   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  všeob. služby - tlač  93,61 
vrátane DPH
  21000390  07.07.2021  09.07.2021  17.9.2021 
202100272   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  servisná služba  250,00 
vrátane DPH
  21000381  30.06.2021  08.07.2021  16.9.2021 
202100236   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.potrieb  332,63 
vrátane DPH
  21000311  08.06.2021  15.06.2021  16.9.2021 
202100177   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  antivir.program  108,00 
vrátane DPH
  21000268  05.05.2021  10.05.2021  15.9.2021 
202100150   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  tlačiareň  350,00 
vrátane DPH
  21000205  14.04.2021  16.04.2021  13.9.2021 
202100149   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  ms office,tlačiareň  250,00 
vrátane DPH
  21000202  14.04.2021  16.04.2021  13.9.2021 
202100133   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup web kamera,myš  246,15 
vrátane DPH
  21000168  07.04.2021  15.04.2021  13.9.2021 
202100132   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  servisná služba  250,00 
vrátane DPH
  21000157  07.04.2021  15.04.2021  13.9.2021 
202100108   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.potrieb  152,73 
vrátane DPH
  21000132  16.03.2021  18.03.2021  13.9.2021 
202100093   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.potrieb  397,06 
vrátane DPH
  21000096  05.03.2021  15.03.2021  10.9.2021 
202100043   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup web kamera  89 
vrátane DPH
  21000048  03.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100040   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  nákup kanc.mat.   152,29 
vrátane DPH
  21000018  03.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100223   EMI Sabinov s.r.o.
Pod Švabľovkou 2100, 08301 Sabinov
46726608  nákup inter. vybavenia  288,00 
vrátane DPH
  20210215  03.06.2021  07.06.2021  16.9.2021 
202100268   EMI Sabinov s,r,o,
Pod Švabľovkou 2100, 08301 Sabinov
46726608  nákup inter. vybavenie  52,80 
vrátane DPH
  20210294  30.06.2021  06.07.2021  16.9.2021 
202100198   EMI Sabinov s,r,o,
Pod Švabľovkou 2100, 08301 Sabinov
46726608  nákup inter.vybavenia  144,00 
vrátane DPH
  20210171  17.05.2021  19.05.2021  15.9.2021 
202100190   Degro s.r.o.
Ružová 41, 08301 Sabinov
46924337  servis auta  185,81 
vrátane DPH
  202105001  07.05.2021  19.05.2021  15.9.2021 
202100318   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  489,18 
vrátane DPH
  21318018  05.08.2021  09.08.2021  21.9.2021 
202100317   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  356,49 
vrátane DPH
  21348008  05.08.2021  09.08.2021  21.9.2021 
202100307   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  510,94 
vrátane DPH
  21328007  30.07.2021  06.08.2021  17.9.2021 
202100304   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  712,25 
vrátane DPH
  21348007  28.07.2021  28.07.2021  17.9.2021 
202100284   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  844,85 
vrátane DPH
  21348006  08.07.2021  12.07.2021  17.9.2021 
202100283   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  784,91 
vrátane DPH
  202100283  08.07.2021  12.07.2021  17.9.2021 
202100278   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  613,08 
vrátane DPH
  202100278  06.07.2021  08.07.2021  17.9.2021 
202100232   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  440,03 
vrátane DPH
  21328005  08.06.2021  10.06.2021  16.9.2021 
202100231   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  250,46 
vrátane DPH
  21318014  07.06.2021  10.06.2021  16.9.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť