Faktúry 2021 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202100079   ŠJ
Komenského, 08301 Sabinov
36158089  strava detí  32,16 
vrátane DPH
  12021  04.03.2021  15.03.2021  10.9.2021 
202100078   ŠJ
17.novembra , 08001 Sabinov
00327379  strava detí  8,00 
vrátane DPH
  12021  04.03.2021  08.03.2021  10.9.2021 
202100077   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potr.  502,96 
vrátane DPH
  21328002  04.03.2021  05.03.2021  10.9.2021 
202100076   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  760,39 
vrátane DPH
  41392120  03.03.2021  05..03.2021  10.9.2021 
202100075   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  prenájom nádoby  62,30 
vrátane DPH
  3117210165  03.03.2021  08.03.2021  10.9.2021 
202100074   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet CDR  15,80 
vrátane DPH
  202103030  03.03.2021  08.03.2021  10.9.2021 
202100073   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,74 
vrátane DPH
  1012118786  03.03.2021  08.03.2021  10.9.2021 
202100072   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012118785  03.03.2021  08.03.2021  10.9.2021 
202100071   OU internátne
Masarykova 20D, 08001 Prešov
  strava detí  50,40 
vrátane DPH
  03.03.2021  08.03.2021  10.9.2021 
202100070   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  výkon zodp. osoby  60,00 
vrátane DPH
  1021031299  02.03.2021  04.03.2021  10.9.2021 
202100069   Horváth Anton
Teriakovce 17, 08005
41751183  odstran. hav. stavu  280,00 
vrátane DPH
  42021  26.02.2021  03.03.2021  10.9.2021 
202100068   BTS-PO
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  kontrola has.prístrojov  356,10 
vrátane DPH
  210147  26.02.2021  04.03.2021  10.9.2021 
202100067   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné, stočné   ˇ94,79 
vrátane DPH
  2500262796  25.02.2021  04.03.2021  10.9.2021 
202100066   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  40,45 
vrátane DPH
  4591444947  25.02.2021  19.03.2021  10.9.2021 
202100065   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobil.aparát  1,00 
vrátane DPH
  136573581  25.02.2021  15.04.2021  10.9.2021 
202100064   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobil.aparát  1,00 
vrátane DPH
  136573581  25.02.2021  15.04.2021  10.9.2021 
202100063   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobil.aparát  1,00 
vrátane DPH
  136573581  25.02.2021  15.04.2021  10.9.2021 
202100062   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobil.aparát  1,00 
vrátane DPH
  136573581  25.02.2021  15.04.2021  10.9.2021 
202100061   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  platba mobil.,pev.linky  298,49 
vrátane DPH
  136573581  25.02.2021  18.04.2021  10.9.2021 
202100060   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  poplatok - skylink  76,90 
vrátane DPH
  2006926416  17.02.2021  22.02.2021  10.9.2021 
202100059   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  poplatok - skylink  76,90 
vrátane DPH
  2006926424  17.02.2021  22.02.2021  10.9.2021 
2021000058   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
36464228  nájom NP DEI  508,50 
vrátane DPH
  381052021  16.02.2021  18.02.2021  10.9.2021 
202100057   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  32,68 
vrátane DPH
  4913751016  15.02.2021  17.02.2021  10.9.2021 
202100056   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  149,75 
vrátane DPH
  4913709016  15.02.2021  17.02.2021  10.9.2021 
202100055   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  18,51 
vrátane DPH
  4913675016  15.02.2021  17.02.2021  10.9.2021 
202100054   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  89,48 
vrátane DPH
  4913627016  15.02.2021  17.02.2021  10.9.2021 
202100053   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  poistenie ostat.majetku  1090,78 
vrátane DPH
  6361002528  11.02.2021  15.02.2021  10.9.2021 
202100052   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  67,43 
vrátane DPH
  4591437981  09.02.2021  04.03.2021  10.9.2021 
202100051   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, 81107 Bratislava
35763469  pevné linky CDR  11,56 
vrátane DPH
  8277041104  09.02.2021  12.02.2021  10.9.2021 
202100050   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  poistenie budovy Kv.  150,37 
vrátane DPH
  511015785  09.02.2021  11.02.2021  10.9.2021 
202100049   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  poistenie budovy  157,86 
vrátane DPH
  511053384  09.02.2021  11.02.2021  6.8.2021 
202100048   Minerálne vody
Slovenská 9, 08001 Prešov
31711464  pramenitá voda - galóny  20,74 
vrátane DPH
  521110142  08.02.2021  09.02.2021  6.8.2021 
202100047   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  508,91 
vrátane DPH
  521110142  08.02.2021  09.02.2021  6.8.2021 
202100046   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  699,24 
vrátane DPH
  21392120  05.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100045   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet CDR  15,80 
vrátane DPH
  202102572  04.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100044   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  397,11 
vrátane DPH
  21328001  04.02.2021  05.02.2021  6.8.2021 
202100043   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup web kamera  89 
vrátane DPH
  21000048  03.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100042   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  vývoz kom. odpadu  62,30 
vrátane DPH
  3117210010  03.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100041   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,74 
vrátane DPH
  1012116892  03.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100040   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  nákup kanc.mat.   152,29 
vrátane DPH
  21000018  03.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť