
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540460 | René Jacko - ALLDERAT Bavlnárska 1797/9B, 911 05 Trenčín |
50317831 | Ochranná dezinsekcia objetkov CDR | 189,00 vrátane DPH |
x | 180/2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540398 | René Jacko - ALLDERAT Bavlnárska 1797/9B, 911 05 Trenčín |
50317831 | Dezinfekcia a deratizácia | 189,00 vrátane DPH |
x | 144/2025 | 21.11.2025 | 27.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540427 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telkomunikačný poplatok 11/2025 | 194,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540195 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Servis motorového vozidla Dacia Lodgy TN184HE | 196,75 vrátane DPH |
x | 48/2025 | 19.6.2025 | 24.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540194 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Servis motorového vozidla Kia Stonic TN212HA | 197,23 vrátane DPH |
x | 48/2025 | 19.6.2025 | 24.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540311 | HAGARD: HAL spol.s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
50111990 | Žiarovky LED 45ks, žiarovky semaforové 50ks | 199,48 vrátane DPH |
x | 102/2025 | 17.9.2025 | 22.09.2025 | 21.5.2026 |
| 12540479 | Poradenstvo pre vás s.r.o. Ľanová 5635/30, 900 27 Bernolákovo |
52131726 | Poradenstvo - 5hod. | 200,00 vrátane DPH |
x | 155/2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540124 | Ing. Miloš Kment Budovateľská 379/46, 906 13 Brezová pod Bradlom |
40471641 | Vypracovanie dokumentácie Plánu ochrany zamestnanc | 200,00 vrátane DPH |
x | 14/2025 | 29.4.2025 | 05.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 06/2025 | 202,35 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.7.2025 | 14.07.2025 | 10.9.2025 |
| 12540301 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 08/2025 | 203,51 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 03.9.2025 | 12.09.2025 | 21.5.2026 |
| 12540367 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 10/2025 | 204,04 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 03.11.2025 | 13.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540203 | MP - plast s.r.o. Veľké Stankovce 742, 913 11 Trenčianske Stankovce |
36327719 | Zasklenie zádveria | 204,80 vrátane DPH |
x | 24/2025 | 25.6.2025 | 01.07.2025 | 10.9.2025 |
| 12540110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 03/2025 | 205,59 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.4.2025 | 15.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540343 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 09/2025 | 206,54 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 21.5.2026 |
| 12540181 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 05/2025 | 206,39 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.6.2025 | 09.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540382 | ARAVER a.s. Gen. M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
00679291 | Servis mot.vozidla Kia Ceed TNAA202IY | 212,40 vrátane DPH |
x | 124/2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 12/2024 | 213,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 03.1.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 |
| 12540257 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 07/2025 | 214,78 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.8.2025 | 15.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540229 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | Repasované tonery HP CF352, HP CF230X, HP CF226A | 217,46 vrátane DPH |
x | 75/2025 | 08.7.2025 | 16.07.2025 | 16.10.2025 |
| 12540136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 04/2025 | 219,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.5.2025 | 19.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2025 | 220,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.3.2025 | 11.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2025 | 225,53 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.2.2025 | 14.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540370 | InterNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50462164 | Tonery HP CF283A čierne - 3ks | 227,54 vrátane DPH |
x | 128/2025 | 03.11.2025 | 03.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540474 | EH plus s.r.o. Sokolovská 10, 040 11 Košice - Západ |
56239874 | Samsung Galaxy A36 5G | 233,00 vrátane DPH |
x | 179/2025 | 18.12.2025 | 16.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540104 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčt.dodávky el.energie 01.03.-31.03.2025 | 234,29 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 03.4.2025 | 15.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540184 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie dodávky el.energie 05/2025 - PREPLATOK | 238,57 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 04.6.2025 | 17.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540246 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 27.2-25.7.2025 - OM RD Beckov | 241,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 30.7.2025 | 05.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540386 | Zongor Dušan Adamovské Kochanovce 67, 913 05 Melčice |
41131151 | Kontrola hasiacich prístrojov | 256,70 vrátane DPH |
x | 121/2025 | 13.11.2025 | 26.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540383 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | Tlačiareň HP LaserJet, USB kľúče 20ks, mikrofón | 257,00 vrátane DPH |
x | 132/2025 | 07.11.2025 | 06.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540409 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | Repasované tonery HP CF283A - 4ks, HP 2612A - 4ks | 263,71 vrátane DPH |
x | 151/2025 | 28.11.2025 | 02.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540500 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | Verejná správa SR - ročný prístup | 265,68 vrátane DPH |
x | 195/2025 | 31.12.2025 | 29.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540462 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Servis motor.vozidla Kia Carens ZN783FL | 272,00 vrátane DPH |
x | 164/2025 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540381 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 10/2025 - NEDOPLATOK | 275,90 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 07.11.2025 | 14.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540015 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01/2025 | 278,86 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 17.1.2025 | 24.01.2025 | 20.3.2025 |
| 12540471 | KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Nábytok a doplnky - sedačka ,vankúše, lampa,kôš | 280,58 vrátane DPH |
x | 178/2025 | 17.12.2025 | 15.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540142 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Zneškodnenie odpadu - zmiešané obaly | 286,22 vrátane DPH |
x | 41/2025 | 06.5.2025 | 13.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540390 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Bratislavská 579, 911 05 Trenčín |
46968059 | Mot.kombi náradie, olejový filter | 287,80 vrátane DPH |
x | 145/2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540278 | COLD s. r. o. Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín |
45930261 | Filtračná kazeta FK 900 - 4ks | 297,59 vrátane DPH |
x | 69/2025 | 19.8.2025 | 25.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540459 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 4.Q 2025 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | x | 12.12.2025 | 16.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540332 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín |
11751932 | BOZ/ a OPP za 3. Q 2025 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | x | 01.10.2025 | 14.10.2025 | 21.5.2026 |