Faktúry 2012 (DeD Horné Orechové, Horné Orechové 380)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
145/2012   Pekáreň Marko-Marková
G.M.R. Štefánika 382, Trenčín
31114156  Dovoz chleba máj 2012  90,06 
vrátane DPH
    7.6.2012  13.06.2012 
1/2012   Pekáreň Marko-Marková
G.M.R. Štefánika, Trenčín
31114156  Nákup chleba  36,48 
vrátane DPH
    12.1.12  16.1.12 
17/2012   Peter Šumichrast - ANSAT
Na záhumní 6, Trenčín
11749075  inštalácia televíznych rozvodov  383,80 
vrátane DPH
    24.1.2012  02.02.2012 
5/2012   poradca podnikatela
Martina Rázusa 23A Žilina
31592503  vyúčtovanie za rok 2011 - nedoplatok  53,94 
vrátane DPH
    16.1.2012  24.01.2012 
234/2012   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A?Žilina
31592503  Dane, poplatky, pracovné právo - úplné znenie  89,35 
vrátane DPH
    3.9.12  11.9.12 
138/2012   Poradca podnikateľa, s.r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  Verejná správa SR, Interné smernice pre verejnú správu  71,00 
vrátane DPH
    18.5.2012  07.06.2012 
134/2012   Posam, s.r.o.
Odborárska 21, Bratislava
31365078  USB Token + predlžovací kábel  99,58 
vrátane DPH
    18.5.2012  06.06.2012 
34/2012   Profipartner s.r.o.
Zlatovská 407, Trenčín
36344621  oprava servoriadenia a rozvodového remeňa s príslušenstvom WV Polo  385,66 
vrátane DPH
  4/2012  1.3.2012  05.03.2012 
8/2012   Profipartner s.r.o.
Zlatovská 407
36344621  WV Polo - oprava brzd, výmena oleja  268,70 
vrátane DPH
  2/2012  12.1.2012  30.01.2012 
315/2012   Progma
    243,60 
bez DPH
  22.11.2012  23.11.2012 
250/2012   Progma
Legionárska 29, Trenčín
31036279  Toner Q5949A pre HP 1320  33,34 
vrátane DPH
    20.9.12  27.9.12 
115/2012   Progma
Legionárska 29, Trenčín
31036279  Monitor Fujitsu 19"  123,12 
vrátane DPH
    9.5.2012  15.05.2012 
60/2012   Progma
Legionárska 29, Trenčín
31036279  Toner Canon CRG-716  60 
bez DPH
    23.3.2012  26.03.2012 
154/2012   Progma s.r.o.
Legionárska 29, Trenčín
36671771  Oprava PC  30,00 
vrátane DPH
    13.6.2012  22.06.2012 
303/2012   Pyroslovakia s.r.o.
Bratislavská 442, Trenčín
44608101  Ročná kontrola hasiacich prístrojov  30,00 
vrátane DPH
    15.11.2012  16.11.2012 
354/2012   R.H. plus s.r.o.
Trenčín
  Fa za športové potreby pre deti  315,02 
vrátane DPH
  31.12.2012  31.12.2012 
92/2012   Róbert Maruškanič
Jána Halašu 2702/3, Trenčín
37381598  Opakovaná prehliadka tlakovej nádoby expanzomat + zosilovačka tlaku vody  49,79 
vrátane DPH
    ´19.4.12  23.4.12 
111/2012   SBS Major 1
Pčolinská 1384/14, Snina
36863378  Strážna služba apríl 2012  2083,20 
bez DPH
áno    9.5.2012  14.05.2012 
28/2012   SBS Major 1
Pčolinská 14384/14, Snina
36863378  Výkon strážnej služby január 2012  2083,20 
bez DPH
áno    15.2.2012  20.02.2012 
314/2012   SBS MAJOR 1 s.r.o.
  Fa za služby SBS  2194,80 
bez DPH
  13.11.2012  20.11.2012 
81/2012   SBS Major 1 s.r.o.
Pčolinská 1384/14 Snina
36863378  Vákon strážnej služby marec 2012  2306,40 
bez DPH
áno    10.4.2012  13.04.2012 
69/2012   SBS Major 1 s.r.o.
Pčolinská 1384/14, Snina
36863378  Náklady z výkon stráźnej služby 2/2012  2053,20 
bez DPH
áno    12.3.12  04.04.2012 
345/2012   SBS MAJOR 1, s.r.o.
  Fa za služby SBS  2194,80 
bez DPH
  27.12.2012  31.12.2012 
340/2012   SBS MAJOR 1, s.r.o.
  Fa za služby SBS  2124 
bez DPH
  14.12.2012  19.12.2012 
242/2012   SBS Major 1, s.r.o.
Pčolinská 1384/14, Snina
36863378  Výkon strážnej služby august 2012  2.194,0 
bez DPH
áno    7.9.12  14.9.12 
211/2012   SBS Major 1, s.r.o.
Pčolinská 1384/14, Snina
36863378  Vákon SBS júl 2012  2194,80 
bez DPH
áno    7.8.2012  15.08.2012 
187/2012   SBS Major 1, s.r.o.
Pčolinská 1384/14 Snina
  Výkon stráźnej služby jún 2012  2124,00 
bez DPH
áno    11.7.12  17.7.12 
146/2012   SBS Major 1, s.r.o.
Pčolinská 1384/14 Snina
36863378  Stražna služba máj 2012  2235,60 
bez DPH
áno    7.6.2012  13.06.2012 
276/2012   SBS Mjor 1
Pčolinská 1384/14, Snina
36863378  Výkon strážnej služby september 2012  2124,0 
bez DPH
áno    11.10.12  24.10.12 
19/2012   SEKO - Trenčín s.r.o.
Hollého 928
36314323  10 x zámok visiaci, petlive, vruty  16,15 
vrátane DPH
    6.2.2012  09.02.2012 
13/2012   SEKO Trencin
Zlatovska 9
42018315  5 x ziarovka 12V 20 W  6,30 
vrátane DPH
    30.1.2012  06.02.2012 
351/20121   SEKO Trenčín
Trenčín
  Fa za všeob. materiál  157,57 
vrátane DPH
  28.12.2012  31.12.2012 
240/2012   Seko Trenčín
Hollého 928, Trenčín
36314323  údrźbársky materiál  31,16 
vrátane DPH
    5.9.12  14.9.12 
39/2012   SEKO Trenčín
Zlatovská 9
36314323  nákup prevádzkového mat. (žiarovky, metličky)  51,10 
vrátane DPH
    2.3.2012  06.03.2012 
141/2012   Seko Trenčín s.r.o
Hollého 928, Trenčín
36314323  Spotrebný materiál pre údržbu zariadenia  70,79 
vrátane DPH
áno    4.6.2012  08.06.2012 
290/2012   Seko Trenčín s.r.o.
Zlatovská 9, Trenčín
36314323  žiarovka  3,30 
vrátane DPH
áno    7.11.2012  13.11.2012 
289/2012   Seko Trenčín s.r.o.
Hollého 928, Trenčín
36314323  Spotrebný materiál pre údržbu budovy  13,25 
vrátane DPH
áno    7.11.2012  13.11.2012 
143/2012   Seko Trenčín s.r.o.
Hollého 928 Trenčín
36314323  Spotrebný materiál pre údržbu zariadenie, štetce, barvy, riedidla.......  67,01 
vrátane DPH
áno    6.6.2012  11.06.2012 
172/2012   Seko Trenčín, s.r.o.
Hollého 928, Trenčín
36314323  údržbársky materiál  43,69 
vrátane DPH
    3.7.2012  09.07.2012 
47/2012   SEKO Trenčín, s.r.o.
Hollého 928
36314323  inštlačný materiál  47,06 
vrátane DPH
áno    7.3.2012  09.03.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Horné Orechové, Horné Orechové 380

Tlačiť