Faktúry 2012 (DeD Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
146   SPP a.s.
Bratislava
35815256  dodávka plynu  2302,00 € 
vrátane DPH
    4.9.2012  07.09.2012  5.9.2012 
128   SPP a.s.
Bratislava
35815256  dodávka plynu  2302,00 € 
vrátane DPH
    3.8.2012  15.08.2012  7.8.2012 
110   SPP a.s.
Bratislava
35815256  dodávka plynu  2302,00 € 
vrátane DPH
    4.7.2012  10.07.2012  10.7.2012 
93   SPP a.s.
Žilina
35815256  dodávka plynu  2302,00 € 
vrátane DPH
    4.6.2012  08.06.2012  8.6.2012 
75   SPP a.s.
Bratislava
35815256  dodávka plynu  2 302,00 € 
vrátane DPH
    2.5.2012  09.05.2012  9.5.2012 
53   SPP a.s.
Bratislava
35815256  dodávky plynu  2 302,00 € 
vrátane DPH
    3.4.2012  04.04.2012  5.4.2012 
34   SPP a.s.
Bratislava
35815256  dodávka plynu - 3/2012  2 302,00 € 
vrátane DPH
    2.3.2012  05.03.2012  7.3.2012 
17   SPP a.s.
Bratislava
35815256  dodávka plynu - 2/2012  2 302,00 € 
vrátane DPH
    2.2.2012  07.02.2012  7.2.2012 
14   SPP a.s.
Bratislava
35815256  nedoplatok za plyn  913,01 € 
vrátane DPH
    23.1.2012  06.02.2012  7.2.2012 
170   ISSO s.r.o.
Prievidza
36001015  tonery  320,40 € 
vrátane DPH
  80  10.10.2012  12.10.2012  15.10.2012 
86   ISSO s.r.o.
Prievidza
36001015  nákup tonerov  382,80 € 
vrátane DPH
  44  16.5.2012  25.05.2012  22.5.2012 
55   ISSO s.r.o.
Prievidza
36001015  nákup tonerov  878,38 € 
vrátane DPH
  32   5.4.2012  10.04.2012  5.4.2012 
4   ISSO s.r.o.
Prievidza
36001015  nákup toneru IBM  69,00 Eur 
vrátane DPH
  71/2011  5.1.2012  17.01.2012  17.1.2012 
92   IK s.r.o.
Ladce
36316971  koberec do posilňovne  156,00 € 
vrátane DPH
  50  1.6.2012  08.06.2012  8.6.2012 
135   Daffer s.r.o.
Prievidza
36320439  sada školských potrieb  514,41 € 
vrátane DPH
  63/1  13.8.2012  21.08.2012  20.8.2012 
141   AU - Stav s.r.o.
Považská Bystrica
36328294  výmena podlahy na chodbách 1. a 2. skupiny vrátane schodiska  6 382,00 € 
vrátane DPH
  69  30.8.2012  05.09.2012  3.9.2012 
175   MEDIA TIP s.r.o.
Dubnica n/v
36335487  valec do kopírky Samsung CLX 3175  130,50 € 
vrátane DPH
  91  23.10.2012  24.10.2012  24.10.2012 
96   FM Consulting spol. s r.o.
Púchov
36342696  poskytnutie zdrav. služby  47,80 € 
vrátane DPH
    5.6.2012  08.06.2012  8.6.2012 
58   FM Consulting spol. s r.o.
Púchov
36342696  poskytovanie zdravot. služby  71,70 € 
vrátane DPH
    5.4.2012  12.04.2012  13.4.2012 
179   Stavebniny s.r.o.
Pruské
36344788  farba na maľovanie  138,87 € 
vrátane DPH
  92  5.11.2012  06.11.2012  7.11.2012 
208   SSE a.s.
Žilina
36403008  nedoplatok el. energie  34,83 € 
vrátane DPH
    11.12.2012  12.12.2012  12.12.2012 
203   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  4,00 € 
vrátane DPH
    3.12.2012  06.12.2012  10.12.2012 
202   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  634,00 € 
vrátane DPH
    3.12.2012  06.12.2012  10.12.2012 
201   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  70,00 € 
vrátane DPH
    3.12.2012  06.12.2012  10.12.2012 
192   SSE a.s.
Žilina
36403008  nedopl. el. energie - Dubnica n/V  26,22 € 
vrátane DPH
    15.11.2012  16.11.2012  16.11.2012 
188   SSE a.s.
Žilina
36403008  dodávka el. energie  70,74 € 
vrátane DPH
    12.11.2012  13.11.2012  13.11.2012 
185   SSE a.s.
Žilina
36403008  dodávka el. energie  70,00 € 
vrátane DPH
    5.11.2012  09.11.2012  9.11.2012 
184   SPP a.s.
Žilina
36403008  dodávka el. energie  634,00 € 
vrátane DPH
    5.11.2012  09.11.2012  9.11.2012 
168   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia - nedoplatok  32,90 € 
vrátane DPH
    10.10.2012  10.10.2012  15.10.2012 
167   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  70,00 € 
vrátane DPH
    9.10.2012  10.10.2012  15.10.2012 
166   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  603,00 € 
vrátane DPH
    9.10.2012  10.10.2012  15.10.2012 
165   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  4,00 € 
vrátane DPH
    9.10.2012  10.10.2012  15.10.2012 
145   SSE a.s.
Považská Bystrica
36403008  el. energia  70,00 € 
vrátane DPH
    4.9.2012  07.09.2012  5.9.2012 
144   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  572,00 € 
vrátane DPH
    4.9.2012  07.09.2012  5.9.2012 
143   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  4,00 € 
vrátane DPH
    4.9.2012  07.09.2012  5.9.2012 
127   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  4,00 € 
vrátane DPH
    3.8.2012  15.08.2012  7.8.2012 
126   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  428,00 € 
vrátane DPH
    3.8.2012  15.08.2012  7.8.2012 
125   SSE a.s.
Žilina
36403008  el. energia  70,00 € 
vrátane DPH
    3.8.2012  15.08.2012  7.8.2012 
117   SSE a.s.
Žilina
36403008  nedoplatok el. energie  71,61 € 
vrátane DPH
    11.7.2012  11.07.2012  12.7.2012 
115   SSE a.s.
Bratislava
36403008  dodávka el. energie  4,00 € 
vrátane DPH
    10.7.2012  10.07.2012  10.7.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16

Tlačiť