Faktúry 2014 (DeD Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
50/2014   Ing. Branislav Horák
Ružová 109, Ilava
31040438  nákup žiaroviek   205.- 
vrátane DPH
    3.4.2014  10.04.2014  9.4.2014 
53/2014   ADET, sro
Orlové 149, Považská Bystrica
31615104  nákup pracovného oblečenia  207,78.- 
vrátane DPH
  10  04.03.2014  14.04.2014  9.4.2014 
20/2014   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, PB
36672076  Vodné Január 2014 Klobušice   222,91.-Eur 
vrátane DPH
    12.02.2014  24.02.2014  20.3.2014 
13/2014   IRO sro
štefánikova, prievidza
34132121  servisna prehliadka po 60tis km - Renault  224,03 
vrátane DPH
    29.01.2014  10.02.2014  9.4.2014 
211/2014   BauMax SR, sro
Ku štvrtiam 7030,911 01 TN
31384978  interierove vybavenie  241,44.- 
vrátane DPH
    08.12.2014  15.12.2014  17.12.2014 
150/2014   Diners Club CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Pohonné hmoty  258,90 Eur 
vrátane DPH
    08.09.2014  10.09.2014  11.9.2014 
215/2014   Ilava Medica
Pekná cesta 19, 83152 Bratislava
36345253  tester  275,54.- 
vrátane DPH
    11.12.2014  10.01.2014  17.12.2014 
15/2014   Xepap spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  315,29,- 
vrátane DPH
  1251  30.01.2014  30.03.2014  12.2.2014 
40/2014   Temálne kúpalisko Podhájska,sr.o.
Podhájska 493
34126040  záloha na zabezpečenie ubytovania 2.6.-9.6.2014  328,50.-Eur 
vrátane DPH
  č.6  27.02.2014  25.02.2014  20.3.2014 
218/2014   Mittel, sro
nam.matice Slov 1296/12, 018 41 Dca
36298042  material na udrzbu   335.20.- 
vrátane DPH
    12.12.2014  26.12.2014  17.12.2014 
21/2014   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 81106 BA
35757086  transakcie firemných kariet za január 2014  351,05.-Eur 
vrátane DPH
    12.02.2014  28.02.2014  20.3.2014 
141/2014   Autobus. doprava, Miroslav Bulica
Odbojárska 298, Kolačín,018 51 ND
37659570  za prepravu detí 14.08.2014  362,21 E 
bez DPH
    15.08.2014  02.09.2014  4.9.2014 
227/2014   LH-Partners
Košecké podhradie 177, 01831
33492689  čalunene stolicky  390.- 
vrátane DPH
  53  23.12.2014  23.12.2014  17.2.2015 
178/2014   Elba - Ľuboš Bagin
018 53 Bolešov 299
37658867  servisna prehliadka kotlov  410.- 
vrátane DPH
    24.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
93/2014   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 81106 BA
35757086  transakcie na karte za Maj  413,60.- 
vrátane DPH
    09.06.2014  30.06.2014  4.7.2014 
161/2014   Jaroslav Kovár - KOJA
Vážska 261/13, Trenčianska Teplá
17661510  Pletivo s prislusenstvom  429,37.- 
vrátane DPH
  25/2014  06.10.2014  13.10.2014  7.10.2014 
136/2014   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 81106 BA
35757086  transakcie firemných kariet za pohonné hmoty  431,98 E 
vrátane DPH
    08.08.2014  31.08.2014  4.9.2014 
181/2014   Peter Petrušek
Slávnica 50, 01854
40918581  Pneumatiky na osobny automobil  440.- 
vrátane DPH
  25/2014  31.10.2014  11.11.2014  14.11.2014 
213/2014   Autoservis Chalupka
Na vyhni 853/10, Nozdrovice
46478477  servis Peugeot 206  448,18.- 
vrátane DPH
  36  10.12.2014  24.12.2014  17.12.2014 
166/2014   Diners Club CS, s.r.o.
Namestie slobody 11, BA
35757086  transakcie na karte Diners 10/2014  451,51.- 
vrátane DPH
    08.10.2014  31.10.2014  9.10.2014 
222/2014   NAY as
Tuhovská 15, 830 06 BA
35739487  elektronika  473,73.- 
vrátane DPH
    16.12.2014  20.12.2014  17.12.2014 
33/2014   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 81106 BA
35757086  transakcie na karte - tankovanie februar  482,75.-Eur 
vrátane DPH
    05.03.2014  31.03.2014  10.3.2014 
14/2014   Ing. Igor Škrobánek
Na skotňu 471/54, teplička n/Vahom
14255791  úradné meranie spotreby paliva mot. vozidiel  502,08,- 
vrátane DPH
    30.01.2014  05.02.2014  12.2.2014 
202/2014   SSE, as
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
36403008  zalohová Fa Klobušice  505.- Eur 
vrátane DPH
    12.11.2014  31.11.2014  17.12.2014 
183/2014   SSE, as
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
36403008  november Klobušice  505.- Eur 
vrátane DPH
    07.11.2014  25.11.2014  14.11.2014 
163/2014   SSE, as
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
36403008  zalohova platba okt. Klobušice  505.- Eur 
vrátane DPH
    08.10.2014  15.10.2014  9.10.2014 
147/2014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
36403008  zálohová platba za elektr. energiu za 9/2014  505.- Eur 
vrátane DPH
    01.09.2014  15.09.2014  4.9.2014 
130/2014   SSE, as
Pri Rajčianke 8591/4B ZA
36403008  zalohova platba za elektriku  505.- 
vrátane DPH
    04.08.2014  15.08.2014  7.8.2014 
111/2014   SSE, as
Pri Rajčianke 8591/4B ZA
36403008  záloha elek.Klobušice júl  505.- 
vrátane DPH
    9.7.2014  14.07.2014  17.7.2014 
89/2014   SSE, as
Pri Rajčianke 8591/4B ZA
36403008  elektrina Jún  505.- 
vrátane DPH
    02.06.2014  16.06.2014  4.7.2014 
71/2014   SSE, as
Pri Rajčianke 8591/4B ZA
36403008  nevyfakturovana elektrina Klobušice Máj  505.- 
vrátane DPH
    06.05.2014  15.05.2014  22.5.2014 
54/2014   SSE, as
Pri Rajčianke 8591/4B ZA
36403008  zálohove platby Klobušice  505.- 
vrátane DPH
    06.04.2014  14.04.2014  9.4.2014 
35/2014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B ZA
31116001  distribucia elektriny - Klobušice februar  505.- 
vrátane DPH
    17.02.2014  28.02.2014  10.3.2014 
6/2014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B ZA
36403008  Platby za odobratu elek. energiu  505.- 
vrátane DPH
    13.01.2014  15.01.2014  17.1.2014 
9/2014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B ZA
36403008  Nedoplatok za 2013  514,12.-Eur 
vrátane DPH
    21.01.2014  28.01.2014  24.1.2014 
70/2014   Klobučník Ľuboš IBECO
Pavla Koyša 236, Ladce
37660497  Dodávka tonerov  536,34 
vrátane DPH
  17  06.05.2014  09.05.2014  22.5.2014 
186/2014   Diners Club CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  vyučtovanie Diners kariet oktober  555,31.- 
vrátane DPH
    7.11.2014  30.11.2014  14.11.2014 
220/2014   PREFA-STAV sro
Krušovská 2093,95501 Topoľčany
34102507  vodomerná šachta  580,61.- 
vrátane DPH
    15.12.2014  21.12.2014  17.12.2014 
209/2014   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 81106 BA
35757086  transakcie za november Diners  596,24.- 
vrátane DPH
    08.12.2014  31.12.2014  17.12.2014 
228/2014   LH Partners sro
Košecké Podhradie 177, 01831
33495689  válendy - ladce  618.- 
vrátane DPH
  54  23.12.2014  23.12.2014  17.2.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16

Tlačiť