Faktúry 2014 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440002   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  99,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.01.2014  22.01.2014  24.3.2014 
11440244   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013  26.08.2014  16.09.2014  16.9.2014 
11440243   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  materiál potrebný na servis IT  29,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013    26.08.2014  28.08.2014  16.9.2014 
11440242   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  sevis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013  26.08.2014  28.08.2014  16.9.2014 
11440189   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013  30.06.2014  15.07.2014  16.9.2014 
11440188   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  materiál na servis IT  13,92 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013  42/2014  30.06.2014  08.07.2014  16.9.2014 
11440157   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013  28.05.2014  13.06.2014  16.9.2014 
11440137   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013  06.05.2014  14.05.2014  17.6.2014 
11440118   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013  09.04.2014  22.04.2014  17.6.2014 
11440100   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  materiál na servis IT  18,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013  22/2014  31.03.2014  16.04.2014  17.6.2014 
11440065   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  124,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013  03.03.2014  19.03.2014  24.3.2014 
11440034   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013  28.01.2014  14.02.2014  24.3.2014 
11440271   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2012  29.09.2014  20.10.2014  27.10.2014 
11440251   Očkolandia o.z.
Bojnice, Sama Chalupku 649/17
42280117  detský letný tábor  8954,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 14.8.2014  03.09.2014  12.09.2014  27.10.2014 
11440250   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  03.09.2014  10.09.2014  27.10.2014 
11440225   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.08.2014  11.08.2014  16.9.2014 
11440196   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.07.2014  08.07.2014  16.9.2014 
11440168   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  03.06.2014  06.06.2014  16.9.2014 
11440138   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  06.05.2014  09.05.2014  17.6.2014 
11440103   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.04.2014  11.04.2014  17.6.2014 
11440069   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  05.03.2014  11.03.2014  24.3.2014 
11440041   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.02.2014  07.02.2014  24.3.2014 
11440001   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  03.01.2014  13.01.2014  24.3.2014 
11440246   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  83,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012  79/2014  02.09.2014  12.09.2014  27.10.2014 
11440239   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012  77/2014  15.08.2014  12.09.2014  16.9.2014 
11440211   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  52,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012  68/2014  14.07.2014  07.08.2014  16.9.2014 
11440161   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012  46/2014  29.05.2014  20.06.2014  16.9.2014 
11440160   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  16,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012  46/2014  29.05.2014  20.06.2014  16.9.2014 
11440126   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na bielenisku 4
35755989  repasované tonery  46,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov  37/2014  25.04.2014  14.05.2014  17.6.2014 
11440089   SCS - Ametyst
Trenčín, Mateja Bela 4/19
37380281  servisné práce a materiál na opravu  139,08 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby z 14.1.2013  27/2014  20.03.2014  17.04.2014  17.6.2014 
11440026   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina, Pri Rajčianke 8591/48
36403008  dodávka elektrickej energie  6,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 72061862  20.01.2014  19.02.2014  24.3.2014 
11440025   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina, Pri Rajčianke 8591/48
36403008  dodávka elektrickej energie  839,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 72061692  20.01.2014  19.02.2014  24.3.2014 
11440027   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina, Pri Rajčianke 8591/48
36403008  dodávka elektrickej energie  96,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 70288743  20.01.2014  19.02.2014  24.3.2014 
11440210   Obec Horná Súča
Horná Súča, Horná Súča 233
00311561  poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  23,74 
vrátane DPH
Zákon č. 582/2004 Z.z.  11.07.2014  17.07.2014  16.9.2014 
11440004   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  jedálne kupóny  7200,00 
bez DPH
Rámcová dohoda z 06.04.2011  1/2014  08.01.2014  28.01.2014  24.3.2014 
11440197   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  jedálne kupóny  10920,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  61/2014  04.07.2014  24.07.2014  16.9.2014 
11440165   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31696674  jedálne kupóny  9600,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  48/2014  02.06.2014  06.06.2014  16.9.2014 
11440154   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  originálny toner  52,31 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    21.05.2014  14.07.2014  16.9.2014 
11440141   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31696674  jedálne kupóny  10500,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  41/2014  06.05.2014  29.05.2014  17.6.2014 
11440127   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  originálne tonery  199,28 
vrátane DPH
rámcová dohoda  36/2014  28.04.2014  16.06.2014  17.6.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť